Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1110 - DATA: 24/11/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (POLICLÍNICA IVANIR FREITAS) - Competência Nov/25.
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46.255,17 |
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EMPENHO: 1111 - DATA: 24/11/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - Competência Nov/25.
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21.566,87 |
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EMPENHO: 1112 - DATA: 24/11/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACE) - Competência Nov/25.
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54.572,35 |
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EMPENHO: 1113 - DATA: 24/11/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - Competência Nov/25.
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109.931,46 |
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EMPENHO: 1114 - DATA: 24/11/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CEAPS) - Competência Nov/25.
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41.339,22 |
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EMPENHO: 1115 - DATA: 24/11/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados (FUNDO, ACE, CEO, CEAPS, SB, ESF) - Competência Novembro/2025.
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80.749,76 |
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EMPENHO: 1121 - DATA: 24/11/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Nov/2025).
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454.843,86 |
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EMPENHO: 116 - DATA: 24/11/2025
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Pagamento referente à OUTORGA concedid [...]
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13.932,68 |
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EMPENHO: 285 - DATA: 19/11/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade d [...]
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23.894,30 |
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EMPENHO: 286 - DATA: 19/11/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de [...]
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19.977,43 |
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EMPENHO: 287 - DATA: 19/11/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de acolher e garantir proteção integral e restabelecer vínculos familiares e/ou sociais, além de favorece [...]
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19.885,90 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 19/11/2025
Joel Magalhães Junior
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Aposentado/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 4393, com destino ao Rio de Janeiro, nos dia [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 404 - DATA: 19/11/2025
Raquel Dames Marchon
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Raquel Dames Marchon, membra do Conselho de Administração, matrícula nº 492, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 24 e 25 no [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 408 - DATA: 19/11/2025
MARCEL DA SILVA MAGALHÃES
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Marcel da Silva Magalhães, membro do Conselho Fiscal, matrícula nº 6231, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 24 e 25 novembro [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 409 - DATA: 19/11/2025
Rafael dos Ramos Cunha
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Rafael dos Ramos da Cunha, Diretor de Contabilidade, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 11395, com destino ao Rio [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 1083 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31de dezemb [...]
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390.537,70 |
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EMPENHO: 1084 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31 de dezem [...]
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13.295,36 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31 de dezem [...]
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17.103,24 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31 de dezem [...]
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22.440,00 |
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EMPENHO: 396 - DATA: 18/11/2025
MARCEL DA SILVA MAGALHÃES
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata Reunião ordinária nº 010/20 [...]
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126,69 |
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EMPENHO: 1743 - DATA: 13/11/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
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9.224,36 |
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EMPENHO: 1080 - DATA: 13/11/2025
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1824/2023 Ref. à contratação de empresa especializada para locação de
software em gestão integrada de saúde pública, com o objetivo de atender as necessidades dest [...]
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82.681,87 |
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EMPENHO: 1081 - DATA: 13/11/2025
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.824-2023 Ref. à contratação de empresa especializada para locação de software em gestão integrada de saúde pública, com o objetivo de atender as necessidades dest [...]
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65.909,04 |
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EMPENHO: 110 - DATA: 13/11/2025
BEMEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 903175/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 3 - Mod. Forma [...]
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401.000,00 |
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EMPENHO: 111 - DATA: 13/11/2025
BEMEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 903175/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 3 - Mod. Forma [...]
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67.600,00 |
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EMPENHO: 1721 - DATA: 12/11/2025
RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de de materiais pedagógicos, tecnológicos, brinquedos educativos e equipamentos para sala multidisciplinar a fim de atender às necessidades da Secretaria Muni [...]
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2.232,00 |
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EMPENHO: 1724 - DATA: 12/11/2025
A.R.T.E. COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de de materiais pedagógicos, tecnológicos, brinquedos educativos e equipamentos para sala multidisciplinar a fim de atender às necessidades da Secretaria Muni [...]
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1.607,70 |
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EMPENHO: 1726 - DATA: 12/11/2025
WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de de materiais pedagógicos, tecnológicos, brinquedos educativos e equipamentos para sala multidisciplinar a fim de atender às necessidades da Secretaria Muni [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 1694 - DATA: 11/11/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
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15.852,85 |
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EMPENHO: 1697 - DATA: 11/11/2025
ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
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358,80 |
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