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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 959 registros
Dados atualizados em: 19/04/2025 - 15:00:49
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 570 - DATA: 17/04/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 17/04/2025.
6.933,19
EMPENHO: 561 - DATA: 16/04/2025
Município de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gracenir Alves de Oliveira, Professor II, matrícula 4909-3, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 133/ [...]
10.790,66
EMPENHO: 562 - DATA: 16/04/2025
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contração de empresa para serviço de Engenharia de baixa complexidade, com Fornecimento de Material e Mão de Obra, para Substituição de Drenagem e Nova Pavimentação em [...]
989.251,04
EMPENHO: 567 - DATA: 16/04/2025
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
156.250,00
EMPENHO: 568 - DATA: 16/04/2025
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
123.104,04
EMPENHO: 569 - DATA: 16/04/2025
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
104.446,80
EMPENHO: 121 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, no período de JUL, AG [...]
14.399,34
EMPENHO: 123 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às deman [...]
4.734,15
EMPENHO: 124 - DATA: 16/04/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Acolhimento para atender às dem [...]
2.595,54
EMPENHO: 125 - DATA: 16/04/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Acolhimento para atender às dem [...]
1.632,02
EMPENHO: 126 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
14.172,58
EMPENHO: 127 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
7.250,50
EMPENHO: 128 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
3.269,84
EMPENHO: 129 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
5.442,26
EMPENHO: 130 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
2.784,19
EMPENHO: 131 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
167,56
EMPENHO: 132 - DATA: 16/04/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da C [...]
21.473,67
EMPENHO: 133 - DATA: 16/04/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da C [...]
51.590,95
EMPENHO: 259 - DATA: 16/04/2025
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC. Adm. 2.790/2022 - Ref. à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de ambulâncias, para o período de 04 (quatro) meses.
139.180,00
EMPENHO: 555 - DATA: 15/04/2025
Marinete dos Santos da Silva
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
8.938,98
EMPENHO: 558 - DATA: 15/04/2025
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
1.869.408,62
EMPENHO: 119 - DATA: 15/04/2025
Rodrigo da Silva Campos
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à concessão de 03 diárias de alimentação, pousada e locomoção para fora do Estado e 01 diária de alimentação e locomoção para fora do Estado, nos termos do Decreto nº 2.2 [...]
3.674,01
EMPENHO: 120 - DATA: 15/04/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. [...]
7.741,70
EMPENHO: 257 - DATA: 15/04/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 2.594/2024 - Referente ao fornecimento de coffee break para os profissionais da saúde que trabalham em eventos, campanhas e palestras. conforme solicitação da Coordenaçã [...]
640,00
EMPENHO: 258 - DATA: 15/04/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 – Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial – IPREV C.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos – Competência de março/ 2025 [...]
77.044,02
EMPENHO: 46 - DATA: 15/04/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente regularização do pagamento do fornecimento de energia elétrica da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, referente aos meses de janeiro, fevereiro e [...]
24.633,80
EMPENHO: 554 - DATA: 14/04/2025
MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maria Auxiliadora Almeida Pereira Januário, Auxiliar Administrativo, matrícula 10.306, cedido a este Município com ônus para o en [...]
6.127,02
EMPENHO: 114 - DATA: 14/04/2025
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de água potável encanada e captação e tratamento de esgoto sanitário para os imóveis para atender às [...]
24.500,00
EMPENHO: 115 - DATA: 14/04/2025
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, Materiais Descartáveis para atender às necessidades do FMAS. CONVENIO CRAS FEDERAL C/C: 28.051-8.
415,50
EMPENHO: 116 - DATA: 14/04/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, Materiais Descartáveis para atender às demandas do FMAS. CONVENIO CRAS FEDERAL C/C: 28.051-8.
6.241,50

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