Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 193 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de JUNHO de 2025.
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19.334,23 |
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EMPENHO: 194 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de JUNHO de 2025.
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2.808.858,38 |
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EMPENHO: 195 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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12.984,95 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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9.591,64 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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12.364,85 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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256.666,03 |
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EMPENHO: 199 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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45.457,02 |
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EMPENHO: 200 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês deJUNHO de 2025.
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150.105,64 |
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EMPENHO: 201 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de 1/3 Ferias servidores, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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3.969,51 |
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EMPENHO: 202 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença Servidores cedidos do IPREV-CA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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2.262,90 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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34.963,77 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 25/06/2025
AGIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 020985/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Adesão de ata de [...]
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267.336,18 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 23/06/2025
Cleber Antonio Lucas Ferreira
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do servidor Cleber Antônio Lucas Ferreira, Matrícula 6315, Subsecretário Municipal de Fazenda, que terá [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 849 - DATA: 23/06/2025
B A OSS PRODUCOES
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos da atração "BRAIS OSS", selecionada para a programação da Festa de São João Batista em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, co [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 154 - DATA: 23/06/2025
KARLA KAROLINE FONTES MENESES
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal a fim de fortalecer a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria d [...]
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1.821,50 |
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EMPENHO: 156 - DATA: 23/06/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para acolher e garantir proteção integral aos acolhidos, possibilitar a convivência comuni [...]
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53.383,78 |
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EMPENHO: 158 - DATA: 23/06/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para acolher e garantir proteção integral dos usuários, promover o acolhimento em condiçõ [...]
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17.250,00 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 23/06/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios a fim de promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, contribuindo para a [...]
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9.660,00 |
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EMPENHO: 563 - DATA: 23/06/2025
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.388/2023 Ref. à Prestação de serviços de exames de média e alt
a complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para o período d
e 03 [...]
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292.919,00 |
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EMPENHO: 842 - DATA: 17/06/2025
100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de premiação personalizada de Troféus e Medalhas para o III Jogos Estudantis do Poeta JEPO 2025 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educ [...]
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6.516,00 |
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EMPENHO: 191 - DATA: 17/06/2025
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Marcus Andr [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 192 - DATA: 17/06/2025
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Marcus Andr [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 823 - DATA: 16/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
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160.000,00 |
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EMPENHO: 824 - DATA: 16/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
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27.107,88 |
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EMPENHO: 825 - DATA: 16/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
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101.148,81 |
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EMPENHO: 826 - DATA: 16/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
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64.348,81 |
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EMPENHO: 827 - DATA: 16/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
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303.739,39 |
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EMPENHO: 828 - DATA: 16/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
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529.260,38 |
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EMPENHO: 829 - DATA: 16/06/2025
RAMON DIAS GIDALTE
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
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4.900,00 |
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EMPENHO: 830 - DATA: 16/06/2025
RAMON DIAS GIDALTE
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com o Ministro Jader Filho, Brasília - DF.
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2.660,49 |
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