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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 1369 registros
Dados atualizados em: 25/08/2025 - 15:01:10
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 1174 - DATA: 12/08/2025
Diversos Servidores da Educação Especial
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2025.
15.343,03
EMPENHO: 1175 - DATA: 12/08/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2025.
358.309,85
EMPENHO: 1176 - DATA: 12/08/2025
MASTER DOIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Sandra de Sá, selecionada para a programação da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Saúde em Casim [...]
80.000,00
EMPENHO: 199 - DATA: 12/08/2025
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os Hardw [...]
2.972,40
EMPENHO: 200 - DATA: 12/08/2025
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os Hardw [...]
19.399,84
EMPENHO: 1163 - DATA: 11/08/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
93.003,93
EMPENHO: 69 - DATA: 11/08/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada complementar referente à obrigações Previdenciárias Patronais INSS sobre a Folha de Pagamento de servidores, para atender as necessidades desta fundação dura [...]
48.200,00
EMPENHO: 1161 - DATA: 08/08/2025
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS COM GÁS GLP, para atender as necessidades das unidades escolares.
83.251,92
EMPENHO: 198 - DATA: 08/08/2025
BARNATO COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2651755 em favor da empresa a ser indicada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para proceder [...]
407,00
EMPENHO: 31 - DATA: 08/08/2025
BARNATO COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à eferente pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2693709 em favor da empresa a ser indicada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para [...]
210,00
EMPENHO: 260 - DATA: 08/08/2025
Eliézer dos Santos de Azevedo
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio d [...]
380,08
EMPENHO: 261 - DATA: 08/08/2025
Marcus Andre Guerra Magalhães
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Búzios, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 11 [...]
380,08
EMPENHO: 262 - DATA: 08/08/2025
Jorge Luiz Alves da Silva
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Jorge Luiz Alves da Silva, Auxiliar Administrativo, CPF nº: 020778517-16, matrícula nº 066, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias [...]
380,08
EMPENHO: 1141 - DATA: 06/08/2025
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins público do Município de Casimiro de Abreu - RJ, para atende [...]
122.348,57
EMPENHO: 1146 - DATA: 06/08/2025
VITOR ALFREDO THOMAS LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais permanentes, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
1.124,00
EMPENHO: 1147 - DATA: 06/08/2025
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais permanentes, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
2.043,58
EMPENHO: 1148 - DATA: 06/08/2025
PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais permanentes, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
9.099,80
EMPENHO: 1149 - DATA: 06/08/2025
ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
1.099,96
EMPENHO: 1150 - DATA: 06/08/2025
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
275,45
EMPENHO: 1151 - DATA: 06/08/2025
ALTHVA TECNOLOGIA VENDAS E SERVICOS LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
288,00
EMPENHO: 1153 - DATA: 06/08/2025
LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
686,00
EMPENHO: 192 - DATA: 06/08/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à ontratação de empresa especializada no apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação exclusiva de mão de obra a fim de forta [...]
114.425,95
EMPENHO: 193 - DATA: 06/08/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada no apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação exclusiva de mão de obra como motorist [...]
332.787,13
EMPENHO: 190 - DATA: 05/08/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo TECIDOS E AVIAMENTOS para o desenvolvimento de oficinas voltadas ao fortalecimento de vínculos e à promoção do [...]
3.043,61
EMPENHO: 191 - DATA: 05/08/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de desenvolver oficinas visando à promoção da autonomia, fortalecimento [...]
7.003,75
EMPENHO: 188 - DATA: 01/08/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e manutenção de ares condicionados, serviços de manutenção de refrigeradores, beb [...]
13.100,00
EMPENHO: 189 - DATA: 01/08/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e manutenção de ares condicionados, serviços de manutenção de refri [...]
145.560,00
EMPENHO: 91 - DATA: 01/08/2025
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO - ME
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001971/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Forma [...]
3.273,28
EMPENHO: 1090 - DATA: 31/07/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à contratação de empresa especializada em seguro total automotivo , a fim de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.
3.267,51
EMPENHO: 1091 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2025.
27.212,16

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