Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 890 - DATA: 26/06/2025
ROSAS SERVICOS E MATERIAIS LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
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25.411,00 |
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EMPENHO: 891 - DATA: 26/06/2025
DIGILAB COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRO
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de equipamentos para montagem de laboratório de ciências para atendimento do programa escola integral a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal [...]
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12.100,00 |
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EMPENHO: 892 - DATA: 26/06/2025
JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de material de escritório com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores da Administração Pública Municipal [...]
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346,00 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 26/06/2025
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para apoiar [...]
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1.044,00 |
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EMPENHO: 575 - DATA: 26/06/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. 3.214/2022 Ref. Pagamento de tarifas bancárias referente ao exercício de 2024
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300,25 |
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EMPENHO: 576 - DATA: 26/06/2025
DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338371/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 145 - Mod. Formatada: 145 - TUTELA - Aquisição de Canabidiol 23,75 mg [...]
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3.462,84 |
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EMPENHO: 578 - DATA: 26/06/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338364/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - TUTELA - Aquisição de sensores FreeStyle Li [...]
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10.464,00 |
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EMPENHO: 60 - DATA: 26/06/2025
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002434/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Adesão parcial a ata de registro de preço que [...]
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23.968,00 |
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EMPENHO: 61 - DATA: 26/06/2025
EDUARDO COSTA MIRANDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000876/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Locação de espaço visando atender a necessidad [...]
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47.769,24 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 26/06/2025
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025 (COMPLEMENTAR).
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53.000,00 |
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EMPENHO: 850 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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94.015,44 |
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EMPENHO: 851 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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1.321.880,05 |
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EMPENHO: 852 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025.
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4.200.436,99 |
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EMPENHO: 853 - DATA: 25/06/2025
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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615.371,75 |
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EMPENHO: 854 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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150.747,86 |
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EMPENHO: 858 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025 ( Verbas Rescisórias ).
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10.091,90 |
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EMPENHO: 861 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
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2.745.556,61 |
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EMPENHO: 862 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
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556.815,41 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 25/06/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 25/06/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
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112.254,52 |
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EMPENHO: 160 - DATA: 25/06/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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5.983,24 |
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EMPENHO: 161 - DATA: 25/06/2025
44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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533,70 |
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EMPENHO: 162 - DATA: 25/06/2025
MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, S
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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6.329,80 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 25/06/2025
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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2.342,50 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 25/06/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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13.023,85 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 25/06/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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4.560,80 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 25/06/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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4.807,00 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 25/06/2025
MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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1.478,05 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 25/06/2025
C J COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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764,36 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 25/06/2025
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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213,05 |
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EMPENHO: 567 - DATA: 25/06/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores ACE Competência (Junho/2025).
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4.421,08 |
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