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LISTA DE EMPENHOS - 2024 Foram encontradas 3774 registros
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 1144 - DATA: 09/07/2024
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de junho de 2024.
933.291,67
EMPENHO: 1145 - DATA: 09/07/2024
HELIDOMAR MENDES DA MATTA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação do imóvel, situado à Rua Erotildes Tardelli Moreira, nº 269, Centro – Barra de São João – Casimiro de Abreu, para instalação da sede provisória do Colégio Munic [...]
43.050,00
EMPENHO: 1146 - DATA: 09/07/2024
GT PRODUCOES E EVENTOS LTDA
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a Contratação do artista Dennis DJ, selecionado para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa em Casimiro de Abreu-RJ 2024, com o objetivo d [...]
485.000,00
EMPENHO: 1147 - DATA: 09/07/2024
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 020972/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 8 - Mod. Forma [...]
412.000,00
EMPENHO: 1148 - DATA: 09/07/2024
Vania Nascimento Rocha da Costa
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de ITBI pago em duplicidade (Protocolo 1DOC).
2.400,00
EMPENHO: 176 - DATA: 09/07/2024
CINTIA DE ALMEIDA MARQUES DA HORA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000757/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - . Contratação única de empresa especializada [...]
15.600,00
EMPENHO: 150 - DATA: 09/07/2024
Gabriel da Silva Marinho
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua João Soares, 470 - Centro -Professor Souza - Casimiro de Abreu, onde funciona o Polo de Cultura de Professor Souz [...]
2.066,86
EMPENHO: 151 - DATA: 09/07/2024
MILA RIBEIRO AZEVEDO
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo a [...]
905,42
EMPENHO: 152 - DATA: 09/07/2024
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 60 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo a [...]
905,42
EMPENHO: 171 - DATA: 09/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024.
13.100,02
EMPENHO: 172 - DATA: 09/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Junho de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
10.167,29
EMPENHO: 173 - DATA: 09/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024.
3.222,86
EMPENHO: 174 - DATA: 09/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024.
6.268,90
EMPENHO: 1137 - DATA: 08/07/2024
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de taxa judiciária, conforme processo judicial nº 0004228-40.2015.8.19.0017.
408,34
EMPENHO: 1138 - DATA: 08/07/2024
Maiara Porto de Souza
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diárias para a Servidora participar do Curso: "Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social".
1.574,56
EMPENHO: 1139 - DATA: 08/07/2024
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ressarcimento de salário do Servidor Josilene Araújo Martins, Professora de Educação Infantil cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 1680/2021, com lotaç [...]
31.088,13
EMPENHO: 1140 - DATA: 08/07/2024
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
2002 - PROCURADORIA GERAL
Processo nº 0001114-71.2011.8.19.0005 - PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA.
408,34
EMPENHO: 1141 - DATA: 08/07/2024
CONCEPT WORK LTDA
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de captura, apreensão, transporte, guarda, alimentação e tratamento veterinário e posterior destinação d [...]
76.276,68
EMPENHO: 498 - DATA: 08/07/2024
DUOLIMP COMERCIO LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
1.909,60
EMPENHO: 499 - DATA: 08/07/2024
DUOLIMP COMERCIO LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
1.085,00
EMPENHO: 500 - DATA: 08/07/2024
DUOLIMP COMERCIO LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
108,50
EMPENHO: 501 - DATA: 08/07/2024
DUOLIMP COMERCIO LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate 24h.
759,50
EMPENHO: 502 - DATA: 08/07/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
6.396,30
EMPENHO: 503 - DATA: 08/07/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate 24h;
3.035,25
EMPENHO: 504 - DATA: 08/07/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
393,70
EMPENHO: 505 - DATA: 08/07/2024
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO;
10.441,30
EMPENHO: 506 - DATA: 08/07/2024
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro, e Resgate.
3.166,70
EMPENHO: 507 - DATA: 08/07/2024
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
3.969,50
EMPENHO: 508 - DATA: 08/07/2024
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
754,50
EMPENHO: 509 - DATA: 08/07/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
90.984,69

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