Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
28/02/2025 |
EMPENHO: 8
MARIA LUIZA CRUZ E SOUZA
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural MANGUE SESSION NO MUSEU, nos termos do edital nº 006/2024, na linguagem: APRESENTAÇÕES MUSICAIS/SOLO. contemplando conforme pro [...]
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3.000,00 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 9
BRUNO MARCELINO DE OLIVEIRA
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural BRUNO OLIVEIRA MEMÓRIA E MARES, nos termos do edital nº 009/2024, na linguagem: APRESENTAÇÃO MUSICAIS/SOLO. contemplando confor [...]
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3.000,00 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 10
VINÍCIUS FRANCO COELHO DOS SANTOS
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural A VOZ DO ROCK, nos termos do edital nº 006/2024, na linguagem: APRESENTAÇÕES MUSICAIS/DUPLA. contemplando conforme processo adm [...]
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4.000,00 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 36
Banco do Brasil S/A
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0101 - IPREV-CA
Referente a cobrança de taxa bancária, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, durante o exercício [...]
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258,90 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 152
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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45.893,77 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 4
Banco do Brasil S/A
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1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMPI, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu durante o ano de 2025.
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5,86 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 371
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
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300.000,00 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 372
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
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177.155,03 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 48
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha suplementar referente Ferias (Abono Pecuniário) servidor, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
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5.333,33 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 47
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha suplementar referente Ferias servidor, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
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2.666,67 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 271
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ, dur [...]
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447.868,67 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 43
TIM S A
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
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3.470,19 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 39
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
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21.339,58 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 40
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
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98.181,77 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 41
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
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29.723,85 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 31
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
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960,00 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 32
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
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19.991,78 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 23
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
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729,07 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0303 - SAAE
Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECI [...]
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6.350,56 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 139
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e forta [...]
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1.919,00 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 110
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva [...]
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46.664,24 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 63
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
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154.109,78 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 95
Ettica Comercio, Distribuicao e Servicos Eireli
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviços de confecção e instalação de materiais plotados com imagens e/ou impressos em vinil recortado, período de 02/01/2025 à 01/06/2025. (Protocolo 1 [...]
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179.683,00 |
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26/02/2025 |
EMPENHO: 49
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025. (ATIVOS)
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4.375,47 |
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26/02/2025 |
EMPENHO: 50
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025. (INATIVOS)
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441.356,57 |
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26/02/2025 |
EMPENHO: 52
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
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6.268,90 |
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26/02/2025 |
EMPENHO: 168
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Fevereiro/2025)
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494.806,05 |
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26/02/2025 |
EMPENHO: 358
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de fevereiro de 2025.
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5.196,26 |
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26/02/2025 |
EMPENHO: 356
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de fevereiro de 2025.
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143.077,60 |
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26/02/2025 |
EMPENHO: 357
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de fevereiro de 2025.
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721,62 |
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