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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7079 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
06/02/2024 EMPENHO: 5
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
3.850,00
06/02/2024 EMPENHO: 7
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
3.850,00
06/02/2024 EMPENHO: 2
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
12.520,72
06/02/2024 EMPENHO: 3
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
1.906,03
06/02/2024 EMPENHO: 3
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
6.078,95
05/02/2024 EMPENHO: 10
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0101 - IPREV-CA

Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme proc. nº 5408/2022.
323,80
05/02/2024 EMPENHO: 3
121.XXX.XXX-10
Emiliana Ribeiro Pinto
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel onde Funciona a Biblioteca Pública Municipal Carlos Drumond de Andrade em Barra de São João - 2 Distrito do Município de Casimi [...]
252,89
05/02/2024 EMPENHO: 6
079.XXX.XXX-82
Fabiula Oliveira da Silva
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente ao 22. Termo Aditivo Prorragação de prazo do contrato de Locação 001/2006, do Imóvel situado à Rua alomão Ginsburg, 168 - Centro - Casimiro de Abre [...]
88,75
05/02/2024 EMPENHO: 279
00.360.305/2607-93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal.
162.789,43
05/02/2024 EMPENHO: 280
00.360.305/2607-93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal.
25.201,80
05/02/2024 EMPENHO: 291
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal.
97.629,17
05/02/2024 EMPENHO: 278
01.612.089/0001-00
Município de Tanguá
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria [...]
6.164,96
05/02/2024 EMPENHO: 43
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA

Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Janeiro de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
7.315,83
05/02/2024 EMPENHO: 38
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024
19.094,51
05/02/2024 EMPENHO: 38
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA

Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Janeiro de 2024.
10.382,05
02/02/2024 EMPENHO: 104
142.XXX.XXX-33
Patricia Lopes Galvao
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Patrícia Lopes Galvão, visando à participação no Treinamento eSocial e SST para Ó [...]
5.000,00
02/02/2024 EMPENHO: 111
158.XXX.XXX-89
Ana Karolyna dos Santos da Rocha
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Ana Karolyna dos Santos, visando à participação no Treinamento eSocial e SST para [...]
5.000,00
02/02/2024 EMPENHO: 112
100.XXX.XXX-03
Adriana Mozer da Silva
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Adriana Mozer da Silva, visando à participação no Treinamento eSocial e SST para [...]
5.000,00
02/02/2024 EMPENHO: 113
139.XXX.XXX-59
Géssica Ribeiro da Silva
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Géssica Ribeiro da Silva, visando à participação no Treinamento eSocial e SST par [...]
5.000,00
02/02/2024 EMPENHO: 17
11.437.576/0001-37
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de [...]
17.635,41
02/02/2024 EMPENHO: 58
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
247.147,29
02/02/2024 EMPENHO: 63
17.210.644/0001-07
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inser [...]
68.626,86
02/02/2024 EMPENHO: 12
11.456.799/0001-41
Ettica Comercio, Distribuicao e Servicos Eireli
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Referente a contratação de serviços de confecção e instalação de materiais plotados com imagens e/ou impressos em vinil recortado, período de janeiro à 05/05/2024. (Protocolo 1 DOC [...]
86.416,93
02/02/2024 EMPENHO: 37
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente a Obrigações Previdênciárias Patronais - IPREV-CA, relativo ao exercício de 2024.
27.097,41
01/02/2024 EMPENHO: 2
30.407.134/0001-92
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023
280.000,00
01/02/2024 EMPENHO: 8
00.617.750/0001-07
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU
295.559,16
01/02/2024 EMPENHO: 47
60.701.190/0001-04
ITAU UNIBANCO S.A.
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
3.927,84
01/02/2024 EMPENHO: 48
00.000.000/2585-20
BANCO DO BRASIL S.A
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
2.824,79
01/02/2024 EMPENHO: 49
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
9.004,62
01/02/2024 EMPENHO: 276
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente ao pagamento de multa por atraso na entrega do relatório dos alvarás e documentos de habite-se, período de 11/2022.
1.607,54

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