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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3034 registros
Dados atualizados em: 25/08/2025 - 15:01:10
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
06/06/2025 EMPENHO: 1
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e inte [...]
8.287,97
06/06/2025 EMPENHO: 79
33.050.071/0001-58
AMPLA Energia e Serviço S.A.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2025.
2.556,14
06/06/2025 EMPENHO: 113
11.437.576/0001-37
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de [...]
64.290,58
06/06/2025 EMPENHO: 113
11.437.576/0001-37
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de [...]
64.290,58
06/06/2025 EMPENHO: 101
30.598.032/0001-00
REINALDO SARLO MOZER 09039696705
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Referente a serviço de manutenção técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do Município, período de janeiro à dezembro de 2025.
4.600,00
06/06/2025 EMPENHO: 101
30.598.032/0001-00
REINALDO SARLO MOZER 09039696705
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Referente a serviço de manutenção técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do Município, período de janeiro à dezembro de 2025.
4.600,00
06/06/2025 EMPENHO: 22
21.427.040/0001-94
TRM SOLUCOES LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
100.735,00
06/06/2025 EMPENHO: 73
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados ti [...]
19.500,00
06/06/2025 EMPENHO: 428
53.094.350/0001-20
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
199.924,00
06/06/2025 EMPENHO: 428
53.094.350/0001-20
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
199.924,00
06/06/2025 EMPENHO: 322
33.749.192/0001-92
PLASBICKI LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à aquisição de Mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais, que são responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
44.938,00
06/06/2025 EMPENHO: 322
33.749.192/0001-92
PLASBICKI LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à aquisição de Mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais, que são responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
44.938,00
06/06/2025 EMPENHO: 35
073.XXX.XXX-58
MILA RIBEIRO AZEVEDO
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
4.445,86
06/06/2025 EMPENHO: 35
073.XXX.XXX-58
MILA RIBEIRO AZEVEDO
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
4.445,86
06/06/2025 EMPENHO: 14
86.751.658/0001-50
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de soluções de softwares prontas, aplicações para o ambie [...]
24.200,00
05/06/2025 EMPENHO: 4
30.419.220/0001-15
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL

Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto
128,96
05/06/2025 EMPENHO: 4
30.419.220/0001-15
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL

Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto
128,96
05/06/2025 EMPENHO: 19
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
430,98
05/06/2025 EMPENHO: 19
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
430,98
05/06/2025 EMPENHO: 55
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
6.945,93
05/06/2025 EMPENHO: 55
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
6.945,93
05/06/2025 EMPENHO: 14
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
4.132,33
05/06/2025 EMPENHO: 15
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
4.791,11
05/06/2025 EMPENHO: 14
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
4.132,33
05/06/2025 EMPENHO: 15
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
4.791,11
05/06/2025 EMPENHO: 46
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
23.205,33
05/06/2025 EMPENHO: 46
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
23.205,33
05/06/2025 EMPENHO: 47
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
15.792,99
05/06/2025 EMPENHO: 47
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
15.792,99
05/06/2025 EMPENHO: 13
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
2.103,42

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