lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3422 registros
Dados atualizados em: 31/03/2026 - 15:02:56
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
27/02/2025 EMPENHO: 47
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha suplementar referente Ferias servidor, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
1 2.666,67
27/02/2025 EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2095 - Mod. Formatada: 2095 - Contratação de empresa especiali [...]
1 485,59
26/02/2025 EMPENHO: 7
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operaciona [...]
1 13.462,28
26/02/2025 EMPENHO: 13
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
1 93.673,02
26/02/2025 EMPENHO: 14
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
1 11.229,16
26/02/2025 EMPENHO: 62
19.207.352/0001-40
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda pa [...]
1 613.432,05
26/02/2025 EMPENHO: 155
31.665.011/0001-14
MACABU E MACABU LTDA - EPP
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
1 19.892,10
26/02/2025 EMPENHO: 157
44.929.522/0001-48
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
1 10.612,86
26/02/2025 EMPENHO: 340
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
1 216.942,38
26/02/2025 EMPENHO: 145
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
1 301.417,90
26/02/2025 EMPENHO: 141
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS – Competência (Fevereiro/2025).
1 1.867,13
26/02/2025 EMPENHO: 143
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados ( FMS/ACS/RESGATE/CEO/CAPS/FB/ ESF/CREM/POLICLÍNICA/AMB. ADILSON)- Co [...]
1 301.661,97
26/02/2025 EMPENHO: 15
Não foi possível definir tipo de dado
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marciana de Souza Secundo. PROCESSO 023/2024 no período de 02 meses.
1 420,00
26/02/2025 EMPENHO: 20
Não foi possível definir tipo de dado
ADRIANA MARINHO ROSA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA pelo período de JANEIRO E FEVEREIRO de 2025.
1 462,62
26/02/2025 EMPENHO: 21
Não foi possível definir tipo de dado
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE JANEIRO E FEVER [...]
1 608,41
26/02/2025 EMPENHO: 23
Não foi possível definir tipo de dado
MONALISA SANTIAGO SILVA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO D [...]
1 468,50
26/02/2025 EMPENHO: 24
Não foi possível definir tipo de dado
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA PELA Liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos PERIODO DE 01/01/2025 ATÉ 16/05/2025.
1 631,46
26/02/2025 EMPENHO: 25
Não foi possível definir tipo de dado
munique ferreira
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PEDIDO DE EMPENHO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025.
1 949,47
26/02/2025 EMPENHO: 26
Não foi possível definir tipo de dado
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE JANEIRO A ABRIL [...]
1 468,50
26/02/2025 EMPENHO: 135
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE – Competência (Fevereiro/2025).
1 74.429,82
26/02/2025 EMPENHO: 138
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS – Competência (Fevereiro/2025).
1 751.660,50
26/02/2025 EMPENHO: 10
13.839.167/0001-92
Diversos Servidores do FMDCA.
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
2 39.303,20
26/02/2025 EMPENHO: 10
13.839.167/0001-92
Diversos Servidores do FMDCA.
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
3 3.302,77
26/02/2025 EMPENHO: 11
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
4 25.666,67
26/02/2025 EMPENHO: 12
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
2 21.816,67
26/02/2025 EMPENHO: 45
29.115.458/0004-10
Diversos Servidores do FMAS.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
3 344.236,19
26/02/2025 EMPENHO: 45
29.115.458/0004-10
Diversos Servidores do FMAS.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
4 20.688,01
26/02/2025 EMPENHO: 341
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Educação
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
1 661.326,17
26/02/2025 EMPENHO: 347
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
1 586.480,49
26/02/2025 EMPENHO: 348
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
1 485.081,81

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