| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação Modalidade |
Mais |
| 11/07/2025 |
53
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores [...]
|
LIQUIDADO |
11.130,22 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
5
Fabiula Oliveira da Silva
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 22. Termo Aditivo Prorragação de
prazo do contrato de Locação 001/2006 locação do imóvel localizado à Rua Salomão Ginsburg Nº 168 - Centro - Ca [...]
|
LIQUIDADO |
1.503,50 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
5
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa par [...]
|
LIQUIDADO |
1.503,50 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
5
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 13 Termo Aditivo ao con [...]
|
LIQUIDADO |
1.503,50 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
5
ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.796/2024 - Ref. à contratação de empresa especializada no controle de efetividade funcional dos servidores públicos, para o período de 11 (onze) meses.
|
LIQUIDADO |
1.503,50 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
5
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.503,50 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
5
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.503,50 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
5
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviço de impressão, cópia
e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os
hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos
serviço [...]
|
LIQUIDADO |
1.503,50 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
5
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municí [...]
|
LIQUIDADO |
1.503,50 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
5
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de HORAS EXTRAS 50% E 100% dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados [...]
|
LIQUIDADO |
1.503,50 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
5
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090039/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2099 - Mod. Formatada: 2099 - Contratação de empresa especiali [...]
|
LIQUIDADO |
1.503,50 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
5
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de
combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10)
|
LIQUIDADO |
1.503,50 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
5
LEONARDO MENDES SALVIANO DE SOUZA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural O HOMEM DE CABEÇA DE PAPELÃO: UMA ADAPTAÇÃO LIVRE DO CONTO DE JOÃO DO RIO, nos termos do edital nº 009/2024, na linguagem: LITE [...]
|
LIQUIDADO |
1.503,50 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
43
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada (tipo marmitex), para atender às necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Dese [...]
|
PAGO |
104.755,80 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
43
Alecyr de Castro Marchon
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 001/2025
QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE
ABREU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA E ALECYR DE CASTRO
MARCH [...]
|
PAGO |
104.755,80 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
43
UNIAO COOPERATIVA DE TRANSPORTES
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos leves e pesados para suporte e apoio operacional/logístico, para atender as necessidades da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
104.755,80 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
43
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000751/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - M [...]
|
PAGO |
104.755,80 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
43
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro Santa Ely - Casimiro de Abreu/RJ, que atenderá à Assistência [...]
|
PAGO |
104.755,80 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
43
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
104.755,80 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
43
TIM S A
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
|
PAGO |
104.755,80 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
43
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do contrato nº 003/2025, de contrato de serviço público de energia elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo B agrupamento nº 08 [...]
|
PAGO |
104.755,80 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
39
ORGANIZACAO DOS MUNICIPIOS PRODUTORES DE PETROLEO
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contribuição destinada a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo e Gás da Bacia de Campos (OMPETRO), durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.134,41 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
39
MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
LIQUIDADO |
1.134,41 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
39
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005121/22 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Prestação de ser [...]
|
LIQUIDADO |
1.134,41 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
39
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3º Termo Aditivo da
contratação empresa especializada na prestação de serviços de
gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por mei [...]
|
LIQUIDADO |
1.134,41 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
39
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.134,41 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
39
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
|
LIQUIDADO |
1.134,41 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
39
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338323/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADES Carona - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
1.134,41 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
39
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços continuados e terceirizados de Impressão, Cópia e Digitalização com a disponibilização de equipamentos e insumos materiais (suprimentos e papéis), com suporte [...]
|
LIQUIDADO |
1.134,41 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
370
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de manutenção dos cemitérios públicos em todo o Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de [...]
|
PAGO |
74.446,08 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
370
RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.580/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA ), para um pe [...]
|
PAGO |
74.446,08 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
370
Leandro Alves Honorato
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas anexas ao pro [...]
|
PAGO |
74.446,08 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
319
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de SETEMBRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
45.447,00 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
319
COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais, que são responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
45.447,00 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
319
IDEO LICITACOES E COMERCIO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
LIQUIDADO |
45.447,00 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
308
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014 (DIFERENÇA) EMP 289
|
PAGO |
15.487,20 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
308
C.E. do CIEP Brizolão nº459 Municipaliz. José Bicu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
15.487,20 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
308
ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
15.487,20 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
308
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de limpeza será utilizada no âmbito desta secretaria, visando manter ambientes adequados, seguros e higienizados para o at [...]
|
PAGO |
15.487,20 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
304
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
|
PAGO |
38.782,80 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
304
C.E. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
38.782,80 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
304
D7 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
38.782,80 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
304
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento SAAE, atinente ao mês de SETEMBRO de 2025.
|
PAGO |
38.782,80 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
303
C.E. do CIEP Brizolão nº459 Municipaliz. José Bicu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
201.663,00 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
303
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
201.663,00 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
303
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, atinente ao mês de SETEMBRO de 2025.
|
PAGO |
201.663,00 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
303
SS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços gerais de manutenção predial para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas rel [...]
|
PAGO |
201.663,00 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
302
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
|
PAGO |
28.182,60 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
302
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Aposentados IPREV-CA, natinente ao mês de SETEMBRO de 2025.
|
PAGO |
28.182,60 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
302
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
28.182,60 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
302
C.E. da Escola Municipalizada Professor Moyses
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
28.182,60 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
301
E VIANA MACEDO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
|
PAGO |
8.256,60 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
301
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara , atinente ao mês de SETEMBRO de 2025.
|
PAGO |
8.256,60 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
301
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
8.256,60 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
301
C.E. da Escola Municipal Pedro dos Santos Silva
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
8.256,60 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
3
TADZIA DE OLIVA MAYA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural II FEIRA DE LITERATURA E CULINÁRIA DAS BAIXADAS LITORÂNEAS, nos termos do edital nº 009/2024, na linguagem: LITERATURA/EVENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.269,10 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
|
LIQUIDADO |
1.269,10 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
3
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.269,10 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.269,10 |
/
|
|
| 11/07/2025 |
3
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de janeiro de 2025 a 28 de fevere [...]
|
LIQUIDADO |
1.269,10 |
/
|
|