| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação Modalidade |
Mais |
| 10/06/2025 |
23
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
64.023,63 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
23
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do plano de saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
64.023,63 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
23
MARCOS ULISSES DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado na Rua Genciano Riscado da Mota, nº 213, Bairro Célio Sarzedas (lote 05, quadra 08) - Casimiro de Abreu/RJ, que serve d [...]
|
LIQUIDADO |
64.023,63 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
23
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.
|
LIQUIDADO |
64.023,63 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
23
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
64.023,63 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
23
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à locação de imóvel localizado na Rua Andrade e Silva nº 1186 - Centro - Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade [...]
|
LIQUIDADO |
64.023,63 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
22
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do bairro São João, para o período de 8 (oito) meses a partir de Janeiro de 2025
|
LIQUIDADO |
32.561,10 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
22
RAFAEL MEDEIROS FONTAINHA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural MOSTRA DE ARTES"SEU CICI , na linguagem ARTES URBANAS, conforme processo administrativo nº 1. [...]
|
LIQUIDADO |
32.561,10 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
22
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
32.561,10 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
22
Francisco Luiz Castilho
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento com prorrogação de prazo e reajuste do Contrato de locação de imóvel.
|
LIQUIDADO |
32.561,10 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
22
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste município ,direcionado ao idoso.
|
LIQUIDADO |
32.561,10 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
22
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO PASEP dos servidores do SAAE.
|
LIQUIDADO |
32.561,10 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
22
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
32.561,10 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
22
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a liberação de recurso no regime de adiantamento relativo a passagens e despesas com locomoção
|
LIQUIDADO |
32.561,10 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
22
TRM SOLUCOES LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
|
LIQUIDADO |
32.561,10 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
22
ARIANA PEREIRA FARIA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Bicudo Jardim, nº 65, Rio Dourado, Casimiro de Abreu-RJ, onde funcionará o Espaço Por Você Rio Dourado, em fav [...]
|
LIQUIDADO |
32.561,10 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
22
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
32.561,10 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
176
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do S [...]
|
EMPENHADO |
190,03 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
175
UTIMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E A
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338346/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90004 - Mod. Formatada: 90004 - AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
14,50 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
174
MACABU E MACABU LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338346/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90004 - Mod. Formatada: 90004 - AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
1.159,42 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
173
JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338346/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90004 - Mod. Formatada: 90004 - AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
164,48 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
172
DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338346/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90004 - Mod. Formatada: 90004 - AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
14,35 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
171
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338346/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90004 - Mod. Formatada: 90004 - AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
3,96 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
170
CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338346/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90004 - Mod. Formatada: 90004 - AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
183,00 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
17
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
14.623,37 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
169
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338346/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90004 - Mod. Formatada: 90004 - AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
217,80 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
168
52.794.606 ADRIANA GUIMARAES GERALDI SANTOS
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338346/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90004 - Mod. Formatada: 90004 - AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
21,10 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
16
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
14.977,58 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
126
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
|
0303 - SAAE
Reconhecimento de dívida referente a obrigações junto à ANATEL, relativas a exercícios anteriores, sem geração de contratação nova, utilizado exclusivamente para fins de execução o [...]
|
PAGO |
91.651,43 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
126
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção das área s verdes em praças, parques e jardins público do Município de Casimiro de Abreu - RJ, para atend [...]
|
PAGO |
91.651,43 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
126
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREVC.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos Competência de janeiro/2025.
|
PAGO |
91.651,43 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
126
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
|
PAGO |
91.651,43 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
126
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
PAGO |
91.651,43 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
123
GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
250.000,00 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
123
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais.
|
PAGO |
250.000,00 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
123
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às deman [...]
|
PAGO |
250.000,00 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
123
VERA BEZERRA CAMPOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Vera Bezerra Campos, Contadora, matricula nº 21222, com destino a ao Rio de Janeiro, nos dias 06 a 08 de Maio de 2025, com o obj [...]
|
PAGO |
250.000,00 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
123
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRONICA LANCE (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contrata [...]
|
PAGO |
250.000,00 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
102
53.376.990 LORENA CRISTINA DA CUNHA SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRIANCA FELIZ C/C: 28.915-9.
|
PAGO |
1.022,00 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
102
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de e [...]
|
PAGO |
1.022,00 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
102
CONFIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
|
PAGO |
1.022,00 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
102
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatad [...]
|
PAGO |
1.022,00 |
/
|
|
| 10/06/2025 |
102
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de ABRIL de 2025.
|
PAGO |
1.022,00 |
/
|
|
| 09/06/2025 |
95
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
PAGO |
35.950,88 |
/
|
|
| 09/06/2025 |
95
54.955.361 DEIVID RODRIGUES WERLY
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
|
PAGO |
35.950,88 |
/
|
|
| 09/06/2025 |
95
Héber Eugênio Nunes
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
PAGO |
35.950,88 |
/
|
|
| 09/06/2025 |
95
AMMER SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
|
PAGO |
35.950,88 |
/
|
|
| 09/06/2025 |
95
MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu.
|
PAGO |
35.950,88 |
/
|
|
| 09/06/2025 |
95
Ettica Comercio, Distribuicao e Servicos Eireli
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviços de confecção e instalação de materiais plotados com imagens e/ou impressos em vinil recortado, período de 02/01/2025 à 01/06/2025. (Protocolo 1 [...]
|
PAGO |
35.950,88 |
/
|
|
| 09/06/2025 |
801
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
|
EMPENHADO |
15.928,64 |
/
|
|
| 09/06/2025 |
800
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
|
EMPENHADO |
43.290,97 |
/
|
|
| 09/06/2025 |
799
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de fornos e fogões para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Período de 16/06/2025 à 31/12/2 [...]
|
EMPENHADO |
33.501,00 |
/
|
|
| 09/06/2025 |
798
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Amilton Douglas Ferreira de Araújo, Técnico em Enfermagem, Matrícula 17.317-7, cedido a este Município com ônus para o ente recebe [...]
|
EMPENHADO |
2.912,37 |
/
|
|
| 09/06/2025 |
797
MUNICIPIO DE CABO FRIO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Wellington Azevedo dos Santos, Guarda Municipal, matrícula 757750, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portari [...]
|
EMPENHADO |
5.828,20 |
/
|
|
| 09/06/2025 |
796
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gracenir Alves de Oliveira, Professor II, matrícula 4909-3, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 133/ [...]
|
EMPENHADO |
5.395,33 |
/
|
|
| 09/06/2025 |
795
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, P [...]
|
EMPENHADO |
3.650,62 |
/
|
|
| 09/06/2025 |
794
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, com [...]
|
EMPENHADO |
3.434,12 |
/
|
|
| 09/06/2025 |
793
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secreta [...]
|
EMPENHADO |
4.564,75 |
/
|
|
| 09/06/2025 |
792
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,co [...]
|
EMPENHADO |
10.077,27 |
/
|
|
| 09/06/2025 |
78
CLICIA RODRIGUES MANCANO DE MORAES
|
0303 - SAAE
Participar do curso: VALOR ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS com base na Lei Federal 14.133/2021 a ser realizado entre os dias 09/06/2025 a 12/06/2025 do corrente ano, no RIO DE J [...]
|
EMPENHADO |
1.837,01 |
/
|
|