| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação Modalidade |
Mais |
| 31/03/2025 |
53
REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
46,88 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
53
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
referente a prestação de serviço de fornecimento de acesso dedicado à internet e interconexão através de redes óticas dos prédios da Administração Municipal, para atender as necess [...]
|
LIQUIDADO |
46,88 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
53
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
|
LIQUIDADO |
46,88 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
519
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, do dia 12/03/2025 na c/c nº 197.688-5.
|
EMPENHADO |
68,53 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
518
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR dos dias 10 e 28/03/2025.
|
EMPENHADO |
8,86 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
517
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2025, na conta 45000001-7.
|
EMPENHADO |
399,52 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
516
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2025, na conta 04856-3.
|
EMPENHADO |
1.814,40 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
515
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2025, na conta 71.006-8.
|
EMPENHADO |
2.274,81 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
514
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2025, nas contas 5839-4, 13.740-5 e 20064-6.
|
EMPENHADO |
3.367,22 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
513
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 25 % (Saúde) do dia 31/03/2025.
|
LIQUIDADO |
21.605,15 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
513
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90020 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
21.605,15 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
513
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 25 % (Saúde) do dia 31/03/2025.
|
EMPENHADO |
21.605,15 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
512
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 75 % (Educação) do dia 31/03/2025.
|
LIQUIDADO |
64.815,47 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
512
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Policlínica) - Competência Maio/2025.
|
LIQUIDADO |
64.815,47 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
512
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 75 % (Educação) do dia 31/03/2025.
|
EMPENHADO |
64.815,47 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
511
DROGARIA DESTAQUE LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90020 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
398,15 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
511
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 31/03/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
LIQUIDADO |
398,15 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
511
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 31/03/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
EMPENHADO |
398,15 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
510
KIARA PONTOCOM COMUNICACAO LTDA.
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de 1 (um) agência para prestação de serviços de publicidade, sob demanda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por ob [...]
|
EMPENHADO |
354.435,00 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
51
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
1.427,56 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
51
S V TERAPIAS LTDA ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021009/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2073 - Mod. Formatada: 2073 - Credenciamento Fisioterapia - S. [...]
|
PAGO |
1.427,56 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
51
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
1.427,56 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
51
Jakson Luiz Galvao
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de imóvel situado a Av. Indaiaçu, 281. Loja 01, Bairro Industrial, Casimiro de Abreu, para
funcionamento da Administração do Bairro Industrial, período de Jane [...]
|
PAGO |
1.427,56 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
51
HEXIS CIENTIFICA S/A
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de reagentes químicos utiliz [...]
|
PAGO |
1.427,56 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
51
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente aquisição de fornecimento de água mineral em galão e garrafas de 500ml para atender a Fundação Cultura.
|
PAGO |
1.427,56 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
51
ANA C S COMERCIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
PAGO |
1.427,56 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
509
ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação dos serviços de ENGENHARIA para execução da obra de implantação do Parque Empresarial, localizada as margem da Rodovia Governador Mário Covas - BR101, Km 20 [...]
|
EMPENHADO |
569.179,97 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
508
M. A. BRENSAN GARCIA SERIGRAFIA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
EMPENHADO |
2.440,00 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
507
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
EMPENHADO |
779,80 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
506
FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
EMPENHADO |
15.245,79 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
505
A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
EMPENHADO |
5.137,98 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
504
AGENCIA IMPERO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
EMPENHADO |
163,10 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
503
ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
EMPENHADO |
35.011,44 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
PAGO |
6.954,38 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
50
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada de contratação de empresa especializada no fornecimento de água e coleta de esgoto em Barra de São João com o objetivo de atender as necessidades da Fundação [...]
|
PAGO |
6.954,38 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
50
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025. (INATIVOS)
|
PAGO |
6.954,38 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
50
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 2069 - Mod. Formatada: 2069 - Credenciament [...]
|
PAGO |
6.954,38 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
50
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO COMPLETA PARA GESTÃO PÚBLICA MUNI [...]
|
PAGO |
6.954,38 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
50
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de O [...]
|
PAGO |
6.954,38 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
50
D7 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
PAGO |
6.954,38 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
50
D7 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
6.954,38 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
50
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada de contratação de empresa especializada no fornecimento de água e coleta de esgoto em Barra de São João com o objetivo de atender as necessidades da Fundação [...]
|
LIQUIDADO |
6.954,38 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
6.954,38 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
50
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025. (INATIVOS)
|
LIQUIDADO |
6.954,38 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
50
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 2069 - Mod. Formatada: 2069 - Credenciament [...]
|
LIQUIDADO |
6.954,38 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
50
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO COMPLETA PARA GESTÃO PÚBLICA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
6.954,38 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
50
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de O [...]
|
LIQUIDADO |
6.954,38 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
49
MACABU E MACABU LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
PAGO |
3.192,84 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
49
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Referente prestação de serviços de energia elétrica, conforme proc.5.621/2023.
|
PAGO |
3.192,84 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
49
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025. (ATIVOS)
|
PAGO |
3.192,84 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
49
HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2070 - Mod. Formatada: 2070 - Credenciamento - HIDROFISIO FISI [...]
|
PAGO |
3.192,84 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
49
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à internet móvel, serviço de tele [...]
|
PAGO |
3.192,84 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
49
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
|
PAGO |
3.192,84 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
49
ITAU UNIBANCO S.A.
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CA SIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVID AS, ADEQUADAS AO PADRÃ [...]
|
PAGO |
3.192,84 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
49
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
|
LIQUIDADO |
3.192,84 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
49
MACABU E MACABU LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
3.192,84 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
49
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Referente prestação de serviços de energia elétrica, conforme proc.5.621/2023.
|
LIQUIDADO |
3.192,84 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
49
ITAU UNIBANCO S.A.
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CA SIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVID AS, ADEQUADAS AO PADRÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.192,84 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
49
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025. (ATIVOS)
|
LIQUIDADO |
3.192,84 |
/
|
|
| 31/03/2025 |
49
HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2070 - Mod. Formatada: 2070 - Credenciamento - HIDROFISIO FISI [...]
|
LIQUIDADO |
3.192,84 |
/
|
|