lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2024 Foram encontradas 3487 registros
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
20/08/2024 EMPENHO: 1326
Lauro Charret Valladão do Santos
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de IPTU pago indevidamente (Protocolo 1 DOC).
351,56
20/08/2024 EMPENHO: 38
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Empenho complementar de julho a dezembro 2024.
6.154,70
20/08/2024 EMPENHO: 163
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para serviços de seguro para veículo oficial da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, Chassi: nº 8AP359AFRRU3 [...]
2.285,71
20/08/2024 EMPENHO: 1187
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, pro [...]
328.798,55
20/08/2024 EMPENHO: 7
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migraçã [...]
6.102,65
20/08/2024 EMPENHO: 37
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004466/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na [...]
407,12
20/08/2024 EMPENHO: 1156
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001971/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: - Locação de est [...]
11.085,00
20/08/2024 EMPENHO: 1151
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
48.333,12
20/08/2024 EMPENHO: 443
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para um período de 03 meses.
3.592,00
20/08/2024 EMPENHO: 77
J 2 L EMPREENDIMENTOS LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003340/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de m [...]
1.702,80
19/08/2024 EMPENHO: 1321
Banco do Brasil S/A
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
179.016,67
19/08/2024 EMPENHO: 178
ELENIR APARECIDA DUTRA BONFIM DOS SANTOS
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a servidora Elenir Aparecida Dutra Bonfim dos Santos, mat. 15289, CPF.: 095.141.777-03, com a finalidade da Ida ao encontro n [...]
2.240,72
19/08/2024 EMPENHO: 1320
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de julho de 2024.
195.160,38
19/08/2024 EMPENHO: 30
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao pagamento ao jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao período [...]
13.758,96
19/08/2024 EMPENHO: 31
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola pela Fundação Municipal Casimiro de Abre [...]
14.590,46
19/08/2024 EMPENHO: 214
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Fiscal, ref. reuniões dias 11/07 e 25/07 de 2024,em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22 de Setembro [...]
1.090,08
19/08/2024 EMPENHO: 88
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002434/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Adesão parcial a ata de registro de preço que [...]
2.568,00
19/08/2024 EMPENHO: 502
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
6.396,30
19/08/2024 EMPENHO: 503
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate 24h;
3.035,25
19/08/2024 EMPENHO: 504
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
393,70
19/08/2024 EMPENHO: 513
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
2.883,55
19/08/2024 EMPENHO: 528
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO.
3.866,10
19/08/2024 EMPENHO: 529
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
1.341,30
19/08/2024 EMPENHO: 530
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
1.499,10
19/08/2024 EMPENHO: 531
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
236,70
19/08/2024 EMPENHO: 540
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO.
131,55
19/08/2024 EMPENHO: 541
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF.
2.120,96
19/08/2024 EMPENHO: 542
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
578,83
19/08/2024 EMPENHO: 543
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO.
844,63
19/08/2024 EMPENHO: 544
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
45,45

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