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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7079 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
11/10/2024 EMPENHO: 29
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000694/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na presta [...]
94,46
11/10/2024 EMPENHO: 30
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000694/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na presta [...]
94,46
11/10/2024 EMPENHO: 31
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000694/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na presta [...]
29,08
11/10/2024 EMPENHO: 1241
26.726.146/0001-02
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores [...]
420.658,22
11/10/2024 EMPENHO: 1565
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente ao pagamento de multa por atraso na entrega do relatório dos alvarás e documentos de habite-se, período de 08/2024.
1.607,54
11/10/2024 EMPENHO: 68
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades E [...]
12.310,41
11/10/2024 EMPENHO: 91
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2024.
8.614,22
11/10/2024 EMPENHO: 1558
756.XXX.XXX-53
RAMON DIAS GIDALTE
2001 - GABINETE DO PREFEITO

Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para captação de recursos para o Município de Casimiro de Abreu, Brasília - DF.
7.267,20
11/10/2024 EMPENHO: 1324
743.XXX.XXX-25
Ronaldo Rosa Marinho
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
1.635,12
11/10/2024 EMPENHO: 1325
118.XXX.XXX-35
BRUNO CASTILHO DA SILVA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
1.635,12
11/10/2024 EMPENHO: 1448
100.XXX.XXX-55
Reginaldo Nuno da Silveira Silva
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
1.816,80
11/10/2024 EMPENHO: 19
043.XXX.XXX-27
Rosimere de Jesus Constança Silva
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAGAMENTO DE DESPESAS C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE VITORIO AUGUSTO DE JESUS SILVA, PROC. JUDICIAL 2005.017.000799-5, NO EXERCICIO DE 2024
1.000,00
11/10/2024 EMPENHO: 15
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
13.880,78
11/10/2024 EMPENHO: 16
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
1.714,29
11/10/2024 EMPENHO: 91
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
5.897,84
11/10/2024 EMPENHO: 20
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
14.243,44
11/10/2024 EMPENHO: 21
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
15.435,68
11/10/2024 EMPENHO: 22
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
2.166,80
11/10/2024 EMPENHO: 17
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
4.051,79
11/10/2024 EMPENHO: 18
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
653,06
11/10/2024 EMPENHO: 23
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
25.792,75
11/10/2024 EMPENHO: 43
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14
1.874,94
11/10/2024 EMPENHO: 192
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14
18.292,06
11/10/2024 EMPENHO: 1557
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de setembro de 2024.
928.106,27
11/10/2024 EMPENHO: 1568
00.000.000/2585-20
Banco do Brasil S/A
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
173.865,35
11/10/2024 EMPENHO: 40
073.XXX.XXX-58
MILA RIBEIRO AZEVEDO
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
4.172,95
11/10/2024 EMPENHO: 659
37.585.401/0001-60
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farma [...]
251.873,64
11/10/2024 EMPENHO: 635
03.230.689/0001-39
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência, para o período de 05 (cinco) meses, destinado à Atenção Básica.
43.181,87
11/10/2024 EMPENHO: 636
03.230.689/0001-39
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência, para o período de 05 (cinco) meses, destinado aos demais Programas e ações da SMS.
65.909,04
10/10/2024 EMPENHO: 289
11.568.639/0001-94
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referente ao pagamento do Consórcio Intermunicipal da Baixada Litorânea - CISBALI, para um período de 07 (sete) meses.
5.500,00

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