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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7079 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
06/09/2024 EMPENHO: 22
084.XXX.XXX-31
LILIA PAES TERRA DE SOUZA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à locação do imóvel situado na Estrada Velha de Rio Dourado Complemento: 1041 - Bairro: São Sebastião do Palmital - Casimiro de Abreu/RJ tem por finalidade a ampliação [...]
4.827,60
06/09/2024 EMPENHO: 23
084.XXX.XXX-31
LILIA PAES TERRA DE SOUZA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente a Locação do Imóvel, situado Estrada Velha de Rio Dourado Complemento: 1041 ( Casa 02 - pavimento superior ) - Bairro: São Sebastião do Palmital - Casimiro de Abreu - RJ [...]
1.521,00
06/09/2024 EMPENHO: 25
213.XXX.XXX-91
Alzedir Macedo Mozer
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Térreo (remanescente do lote 01 - comercial) - Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará [...]
2.527,00
06/09/2024 EMPENHO: 1011
213.XXX.XXX-91
Alzedir Macedo Mozer
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimir [...]
6.601,67
06/09/2024 EMPENHO: 388
30.412.274/0001-59
INDAIASSU COUNTRY CLUBE
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente a locação do imovel situado a Rua Maria Inês C Silva, 137, Centro - Casimiro de Abreu, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, períod [...]
8.285,24
06/09/2024 EMPENHO: 19
42.445.810/0001-00
MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA
0101 - IPREV-CA

Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de [...]
538,21
06/09/2024 EMPENHO: 1407
134.XXX.XXX-30
Naiara da Silva Santos
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021".
908,40
06/09/2024 EMPENHO: 1408
086.XXX.XXX-14
Carla Cristina Anselmi
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021".
908,40
06/09/2024 EMPENHO: 490
04.873.842/0001-09
ASVTR-NF (ASSOCIACAO SERRA VELHA DOS TRABALHADORES
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para atender às necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino no ano de 2024.
44.670,17
06/09/2024 EMPENHO: 678
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos ENFERMAGEM - Competência AGO/2024.
1.069,73
06/09/2024 EMPENHO: 682
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência AGO/2024.
3.947,40
06/09/2024 EMPENHO: 686
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos - Competência AGO/2024.
49.762,55
06/09/2024 EMPENHO: 673
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo 284/2024 – Ref. ao pagamento de contribuições previdenciárias – I NSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de AGOSTO/2024
300.000,00
06/09/2024 EMPENHO: 674
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo 284/2024 – Ref. ao pagamento de contribuições previdenciárias – INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de AGOSTO/2024
199.318,73
06/09/2024 EMPENHO: 687
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao pagamento de obrigações Patronais - INSS - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - Competência AGO/24.
8.182,71
06/09/2024 EMPENHO: 230
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA

Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Agosto de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
10.172,91
06/09/2024 EMPENHO: 229
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA

Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Agosto de 2024.
12.650,75
06/09/2024 EMPENHO: 847
08.932.750/0001-03
Consórcio Inter. de Des.da Região Leste Fluminense
2001 - GABINETE DO PREFEITO

Referente à pagamento de taxa de contribuição devido a filiação do Município de Casimiro de Abreu na CONLESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO LESTE FLUMINEN [...]
5.379,12
06/09/2024 EMPENHO: 677
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ENFERMAGEM. AGO/23
1.913,00
06/09/2024 EMPENHO: 681
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. AGO/23.
7.761,38
06/09/2024 EMPENHO: 685
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AGO/23.
76.870,80
06/09/2024 EMPENHO: 41
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
0101 - IPREV-CA

Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
78,61
05/09/2024 EMPENHO: 19
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exer [...]
2.967,84
05/09/2024 EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2024.
4.451,64
05/09/2024 EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino durante o exercício de 2024.
40.658,88
05/09/2024 EMPENHO: 21
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades dura [...]
4.525,58
05/09/2024 EMPENHO: 42
46.898.486/0001-28
ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Realização de Pregão para Regisro de Preço de Contratação de Aluguel de mesas e cadeiras plásticas, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e [...]
5.292,30
05/09/2024 EMPENHO: 340
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SO [...]
784.015,20
05/09/2024 EMPENHO: 341
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) [...]
2.519.999,44
05/09/2024 EMPENHO: 446
41.467.064/0001-84
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Resgate 24h [...]
22.863,34

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