Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
06/09/2024 |
EMPENHO: 22
084.XXX.XXX-31
LILIA PAES TERRA DE SOUZA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à locação do imóvel situado na Estrada Velha de Rio Dourado Complemento: 1041 - Bairro: São Sebastião do Palmital - Casimiro de Abreu/RJ tem por finalidade a ampliação [...]
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4.827,60 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 23
084.XXX.XXX-31
LILIA PAES TERRA DE SOUZA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação do Imóvel, situado Estrada Velha de Rio Dourado Complemento: 1041 ( Casa 02 - pavimento superior ) - Bairro: São Sebastião do Palmital - Casimiro de Abreu - RJ [...]
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1.521,00 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 25
213.XXX.XXX-91
Alzedir Macedo Mozer
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Térreo (remanescente do lote 01 - comercial) - Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará [...]
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2.527,00 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 1011
213.XXX.XXX-91
Alzedir Macedo Mozer
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimir [...]
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6.601,67 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 388
30.412.274/0001-59
INDAIASSU COUNTRY CLUBE
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação do imovel situado a Rua Maria Inês C Silva, 137, Centro - Casimiro de Abreu, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, períod [...]
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8.285,24 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 19
42.445.810/0001-00
MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA
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0101 - IPREV-CA
Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de [...]
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538,21 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 1407
134.XXX.XXX-30
Naiara da Silva Santos
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021".
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908,40 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 1408
086.XXX.XXX-14
Carla Cristina Anselmi
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021".
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908,40 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 490
04.873.842/0001-09
ASVTR-NF (ASSOCIACAO SERRA VELHA DOS TRABALHADORES
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para atender às necessidades das Unidades
Escolares da Rede Municipal de Ensino no ano de 2024.
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44.670,17 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 678
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos ENFERMAGEM - Competência AGO/2024.
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1.069,73 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 682
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência AGO/2024.
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3.947,40 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 686
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos - Competência AGO/2024.
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49.762,55 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 673
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 284/2024 Ref. ao pagamento de contribuições previdenciárias I NSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de AGOSTO/2024
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300.000,00 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 674
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 284/2024 Ref. ao pagamento de contribuições previdenciárias INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de AGOSTO/2024
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199.318,73 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 687
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao pagamento de obrigações Patronais - INSS - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - Competência AGO/24.
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8.182,71 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 230
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Agosto de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
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10.172,91 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 229
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Agosto de 2024.
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12.650,75 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 847
08.932.750/0001-03
Consórcio Inter. de Des.da Região Leste Fluminense
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à pagamento de taxa de contribuição devido a filiação do Município de Casimiro de Abreu na CONLESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO LESTE FLUMINEN [...]
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5.379,12 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 677
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ENFERMAGEM. AGO/23
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1.913,00 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 681
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. AGO/23.
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7.761,38 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 685
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AGO/23.
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76.870,80 |
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06/09/2024 |
EMPENHO: 41
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
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78,61 |
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05/09/2024 |
EMPENHO: 19
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exer [...]
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2.967,84 |
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05/09/2024 |
EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2024.
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4.451,64 |
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05/09/2024 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino durante o exercício de 2024.
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40.658,88 |
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05/09/2024 |
EMPENHO: 21
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades dura [...]
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4.525,58 |
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05/09/2024 |
EMPENHO: 42
46.898.486/0001-28
ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Regisro de Preço de Contratação de Aluguel de mesas e cadeiras plásticas, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e [...]
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5.292,30 |
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05/09/2024 |
EMPENHO: 340
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SO [...]
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784.015,20 |
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05/09/2024 |
EMPENHO: 341
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) [...]
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2.519.999,44 |
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05/09/2024 |
EMPENHO: 446
41.467.064/0001-84
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Resgate 24h [...]
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22.863,34 |
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