lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 62273 registros

Dados atualizados em: 20/01/2026 - 15:02:51
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/01/2025 120
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de varrição manual e mecanizada das vias públicas e logradouros; varrição manual de trilhas e limpeza manu [...]
EMPENHADO 0,08
10/01/2025 119
JULIANA AGUIAR FRANCO
0303 - SAAE
Participar do Curso Agente de Contratação Pública - Lei Federal nº 14.133/2021, a ser realizado nos dias 02, 03 e 04 de dezembro do corrente ano, na Escola de Contas e Gestão TCE, [...]
PAGO 16.854,02
10/01/2025 119
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, tendo como finalidade levar e buscar servidores, nos dias 06 e [...]
PAGO 16.854,02
10/01/2025 119
Rodrigo da Silva Campos
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à concessão de 03 diárias de alimentação, pousada e locomoção para fora do Estado e 01 diária de alimentação e locomoção para fora do Estado, nos termos do Decreto nº 2.2 [...]
PAGO 16.854,02
10/01/2025 119
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
PAGO 16.854,02
10/01/2025 119
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 10/01/2025.
PAGO 16.854,02
10/01/2025 119
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, tendo como finalidade levar e buscar servidores, nos dias 06 e [...]
LIQUIDADO 16.854,02
10/01/2025 119
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 10/01/2025.
LIQUIDADO 16.854,02
10/01/2025 119
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
LIQUIDADO 16.854,02
10/01/2025 119
Rodrigo da Silva Campos
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à concessão de 03 diárias de alimentação, pousada e locomoção para fora do Estado e 01 diária de alimentação e locomoção para fora do Estado, nos termos do Decreto nº 2.2 [...]
LIQUIDADO 16.854,02
10/01/2025 119
JULIANA AGUIAR FRANCO
0303 - SAAE
Participar do Curso Agente de Contratação Pública - Lei Federal nº 14.133/2021, a ser realizado nos dias 02, 03 e 04 de dezembro do corrente ano, na Escola de Contas e Gestão TCE, [...]
LIQUIDADO 16.854,02
10/01/2025 119
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 10/01/2025.
EMPENHADO 16.854,02
10/01/2025 118
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
EMPENHADO 778.679,00
10/01/2025 117
PROMIX COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
EMPENHADO 173.773,00
10/01/2025 116
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
EMPENHADO 254.728,00
10/01/2025 115
PROMIX COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
EMPENHADO 235.196,00
10/01/2025 114
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
EMPENHADO 12.180,00
10/01/2025 113
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de [...]
EMPENHADO 601.542,10
09/01/2025 112
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2025 à 31/12/2025.
EMPENHADO 698.617,59
09/01/2025 111
LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa para cessão de uso de software para acesso a legislação do município, bem como a disponibilização das normas com as alterações dentro do texto, p [...]
EMPENHADO 8.037,00
07/01/2025 110
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva [...]
EMPENHADO 619.023,36
06/01/2025 109
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d’água e cisternas, desinsetização, desratização, [...]
PAGO 190.317,75
06/01/2025 109
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
PAGO 190.317,75
06/01/2025 109
FORZA DISTRIBUIDORA LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003175/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Forma [...]
PAGO 190.317,75
06/01/2025 109
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de ABRIL de 2025.
PAGO 190.317,75
06/01/2025 109
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
PAGO 190.317,75
06/01/2025 109
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d’água e cisternas, desinsetização, desratização, [...]
LIQUIDADO 190.317,75
06/01/2025 109
FORZA DISTRIBUIDORA LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003175/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Forma [...]
LIQUIDADO 190.317,75
06/01/2025 109
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
LIQUIDADO 190.317,75
06/01/2025 109
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
LIQUIDADO 190.317,75
06/01/2025 109
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de ABRIL de 2025.
LIQUIDADO 190.317,75
06/01/2025 109
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
EMPENHADO 190.317,75
06/01/2025 108
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
PAGO 23.271,58
06/01/2025 108
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
PAGO 23.271,58
06/01/2025 108
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d’água e cisternas, desinsetização, desratização, [...]
PAGO 23.271,58
06/01/2025 108
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de ABRIL de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
PAGO 23.271,58
06/01/2025 108
CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
PAGO 23.271,58
06/01/2025 108
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de ABRIL de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
LIQUIDADO 23.271,58
06/01/2025 108
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d’água e cisternas, desinsetização, desratização, [...]
LIQUIDADO 23.271,58
06/01/2025 108
CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
LIQUIDADO 23.271,58
06/01/2025 108
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
LIQUIDADO 23.271,58
06/01/2025 108
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
LIQUIDADO 23.271,58
06/01/2025 108
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
EMPENHADO 23.271,58
06/01/2025 107
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JAN/25.
PAGO 110.878,32
06/01/2025 107
CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS EM FAVOR DA EMPRESA CELESTIAL DMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA. (CONVENIO CREAS/CASA ABRIGO C/C: 29.434-9).
PAGO 110.878,32
06/01/2025 107
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de ABRIL de 2025.
PAGO 110.878,32
06/01/2025 107
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
PAGO 110.878,32
06/01/2025 107
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
PAGO 110.878,32
06/01/2025 107
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
LIQUIDADO 110.878,32
06/01/2025 107
CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS EM FAVOR DA EMPRESA CELESTIAL DMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA. (CONVENIO CREAS/CASA ABRIGO C/C: 29.434-9).
LIQUIDADO 110.878,32
06/01/2025 107
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JAN/25.
LIQUIDADO 110.878,32
06/01/2025 107
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
LIQUIDADO 110.878,32
06/01/2025 107
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de ABRIL de 2025.
LIQUIDADO 110.878,32
06/01/2025 107
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
EMPENHADO 110.878,32
03/01/2025 9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
EMPENHADO 23.243,56
03/01/2025 8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
EMPENHADO 249.878,95
03/01/2025 7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
EMPENHADO 114.131,00
03/01/2025 6
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de HORAS EXTRAS 50% E 100% dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados [...]
EMPENHADO 5.000,00
03/01/2025 5
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de HORAS EXTRAS 50% E 100% dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados [...]
EMPENHADO 13.000,00
03/01/2025 4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de HORAS EXTRAS 50% E 100% dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados [...]
EMPENHADO 7.524,56

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