| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
1302
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários periciais, conforme processo judicial 0000314-22.2002.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
2.656,50 |
|
| 29/08/2025 |
1301
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de varrição manual e mecanizada das vias públicas e logradouros; varrição manual de trilhas e limpeza manu [...]
|
EMPENHADO |
4.600.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
1300
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0000753-66.2021.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
342,54 |
|
| 29/08/2025 |
1299
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0800566-54.2023.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
290,60 |
|
| 29/08/2025 |
1298
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0004787.65.2013.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
827,17 |
|
| 29/08/2025 |
1297
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0000452-22.2021.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
346,31 |
|
| 29/08/2025 |
1296
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0001985-16.2021.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
672,72 |
|
| 29/08/2025 |
1295
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0800744-37.2022.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 29/08/2025 |
1294
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0002077-62.2019.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
346,31 |
|
| 29/08/2025 |
1293
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0002155-85.2021.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
332,08 |
|
| 29/08/2025 |
1292
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0000721-32.2019.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
103,42 |
|
| 29/08/2025 |
12
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
2.066,86 |
|
| 29/08/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
PAGO |
2.066,86 |
|
| 29/08/2025 |
12
HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de suprimentos para impr [...]
|
PAGO |
2.066,86 |
|
| 29/08/2025 |
12
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
|
PAGO |
2.066,86 |
|
| 29/08/2025 |
12
MAIRA GUIMARAES PASCHOAL
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Contratação de serviços de análise e emissão de
pareceres técnicos sobre projetos culturais - LITERATURA -, conforme Edital nº 010/2024 - PNAB - FMPHCA - de Chamamento Público Fom [...]
|
PAGO |
2.066,86 |
|
| 29/08/2025 |
12
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de autorizações atendendo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, acompanhados dos serviço [...]
|
PAGO |
2.066,86 |
|
| 29/08/2025 |
12
Gabriel da Silva Marinho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1º Termo Aditivo do aluguel de imóvel, localizado na Rua João Soares, n.º 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona [...]
|
PAGO |
2.066,86 |
|
| 29/08/2025 |
12
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001388/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Prestação de [...]
|
PAGO |
2.066,86 |
|
| 29/08/2025 |
12
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
2.066,86 |
|
| 29/08/2025 |
12
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, incluindo manutenção, assistência técnica, serviços [...]
|
PAGO |
2.066,86 |
|
| 29/08/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
2.066,86 |
|
| 29/08/2025 |
115
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 004/ [...]
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 29/08/2025 |
115
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do
exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE
PAGAMENTO dos servidores do SAAE, AUXILIO ALEMENTAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 29/08/2025 |
115
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, Materiais Descartáveis para atender às necessidades do FMAS. CONVENIO CRAS FEDERAL C/C: 28.051-8.
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 29/08/2025 |
115
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 29/08/2025 |
115
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 29/08/2025 |
113
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
LIQUIDADO |
40.193,13 |
|
| 29/08/2025 |
113
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do
exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE
PAGAMENTO dos servidores do SAAE , AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
40.193,13 |
|
| 29/08/2025 |
113
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de ABRIL de 2025. (INATIVOS)
|
LIQUIDADO |
40.193,13 |
|
| 29/08/2025 |
113
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2025 (complementar). CO [...]
|
LIQUIDADO |
40.193,13 |
|
| 29/08/2025 |
113
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de [...]
|
LIQUIDADO |
40.193,13 |
|
| 29/08/2025 |
110
BEMEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 903175/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 3 - Mod. Forma [...]
|
LIQUIDADO |
51.585,28 |
|
| 29/08/2025 |
110
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de ABRIL de 2025.
|
LIQUIDADO |
51.585,28 |
|
| 29/08/2025 |
110
Kaique Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação do imóvel situado à Rua Joaquim Araújo, nº 60, Centro, Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o CEAM (Centro Especializado de Atendimento a Mulher), firmado entr [...]
|
LIQUIDADO |
51.585,28 |
|
| 29/08/2025 |
110
CASE FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
LIQUIDADO |
51.585,28 |
|
| 29/08/2025 |
110
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva [...]
|
LIQUIDADO |
51.585,28 |
|
| 29/08/2025 |
109
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de ABRIL de 2025.
|
LIQUIDADO |
60.157,52 |
|
| 29/08/2025 |
109
FORZA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003175/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Forma [...]
|
LIQUIDADO |
60.157,52 |
|
| 29/08/2025 |
109
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, [...]
|
LIQUIDADO |
60.157,52 |
|
| 29/08/2025 |
109
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
LIQUIDADO |
60.157,52 |
|
| 29/08/2025 |
109
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
LIQUIDADO |
60.157,52 |
|
| 29/08/2025 |
1087
Renata Caroline Costa Reis
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Renata Caroline Costa Reis, matrícula 11.881, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
EMPENHADO |
-231,00 |
|
| 29/08/2025 |
1087
Renata Caroline Costa Reis
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Renata Caroline Costa Reis, matrícula 11.881, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
EMPENHADO |
-231,00 |
|
| 29/08/2025 |
1086
Renata Caroline Costa Reis
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Renata Caroline Costa Reis, matrícula 11.881, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
EMPENHADO |
-400,00 |
|
| 29/08/2025 |
1086
Renata Caroline Costa Reis
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Renata Caroline Costa Reis, matrícula 11.881, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
EMPENHADO |
-400,00 |
|
| 29/08/2025 |
102
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de e [...]
|
LIQUIDADO |
2.145,50 |
|
| 29/08/2025 |
102
53.376.990 LORENA CRISTINA DA CUNHA SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRIANCA FELIZ C/C: 28.915-9.
|
LIQUIDADO |
2.145,50 |
|
| 29/08/2025 |
102
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatad [...]
|
LIQUIDADO |
2.145,50 |
|
| 29/08/2025 |
102
CONFIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
|
LIQUIDADO |
2.145,50 |
|
| 29/08/2025 |
102
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de ABRIL de 2025.
|
LIQUIDADO |
2.145,50 |
|
| 29/08/2025 |
101
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de ABRIL de 2025.
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
101
Leandro Alves Honorato
|
0303 - SAAE
Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435, de 11 de abril de 2024, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 5, inciso V.
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
101
45.382.048 LISANDRE ANGELINI ALVES DA COSTA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
101
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS (ACE) Competência (Janeiro/202 [...]
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
101
REINALDO SARLO MOZER 09039696705
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a serviço de manutenção técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do Município, período de janeiro à dezembro de 2025.
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
10
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
3.717,65 |
|
| 29/08/2025 |
10
Salvador Mastra
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel localizado na Rua Nilo Peçanha, s/n°.Centro Casimiro de Abreu/RJ, onde será instalado o Ambulatório de Saúde Mental, pelo perí [...]
|
PAGO |
3.717,65 |
|
| 29/08/2025 |
10
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Prestação de serviços de manutenção e execução de projetos agrícolas no Sítio Agrícola da Fundação Municipal Casimiro de Abreu, com efeitos de 01/01/2025 a 31/10/2025
|
PAGO |
3.717,65 |
|
| 29/08/2025 |
10
Milton dos Santos Peixoto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa emprenha do 2º termo aditivo referente a locação do imóvel onde funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, n.º [...]
|
PAGO |
3.717,65 |
|