lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17729 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
22/01/2024 212
VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, máquinas e equipamentos por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios origina [...]
EMPENHADO 467.375,94
22/01/2024 2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
PAGO 15,01
22/01/2024 2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
PAGO 3.033,20
22/01/2024 2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
PAGO 564,23
22/01/2024 2
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
PAGO 17,03
22/01/2024 2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
LIQUIDADO 2.253,53
22/01/2024 2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
LIQUIDADO 5.633,83
22/01/2024 2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
LIQUIDADO 8.938,74
22/01/2024 153
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Josilene Araujo Martins Oliveira, Professora de Educação Infantil, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo- [...]
PAGO 9.844,91
22/01/2024 139
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente à pagamento de Sentença Judicial , referente ao Processo nº 0000938-12.2018.8.19.0017.
PAGO 365,40
22/01/2024 138
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0000938-12.2018.8.19.0017.
PAGO 800,00
22/01/2024 13
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 858,00
22/01/2024 12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 858,00
22/01/2024 12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 858,00
22/01/2024 11
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à locação de veículo (ônibus) para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 01 de janeiro de 2024 a 14 de março de 2024.
PAGO 2.425,17
22/01/2024 11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 117,00
22/01/2024 11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 858,00
22/01/2024 11
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à locação de veículo (ônibus) para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 01 de janeiro de 2024 a 14 de março de 2024.
LIQUIDADO 29.218,84
19/01/2024 38
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
0303 - SAAE
PAGAMENTO DE GUIA DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO PROCESSO 0003144-72.2013.8.19.0017. (Licitação Nº : 1/2024-IL)
PAGO 816,70
19/01/2024 211
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 37.153,44
19/01/2024 210
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 1.365,80
18/01/2024 38
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
0303 - SAAE
PAGAMENTO DE GUIA DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO PROCESSO 0003144-72.2013.8.19.0017. (Licitação Nº : 1/2024-IL)
LIQUIDADO 816,70
18/01/2024 209
Z E S COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
EMPENHADO 19.661,00
18/01/2024 208
START COMERCIAL EIRELI - ME
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
EMPENHADO 179.389,05
18/01/2024 207
HELIO ALMEIDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
EMPENHADO 12.717,60
18/01/2024 206
START COMERCIAL EIRELI - ME
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
EMPENHADO 52.635,00
18/01/2024 205
PROMIX COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
EMPENHADO 568.712,70
18/01/2024 204
PROMIX COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
EMPENHADO 256.880,00
18/01/2024 203
MARCELA ALVES NETO 19764328717
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
EMPENHADO 63.030,00
18/01/2024 202
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais.
EMPENHADO 696.334,02
18/01/2024 201
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais.
EMPENHADO 201.304,06
18/01/2024 200
Ítalo Pereira dos Santos
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
EMPENHADO 1.816,80
18/01/2024 2
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 17,03
18/01/2024 199
Wanderson Douglas Alves de Sousa
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
EMPENHADO 1.816,80
18/01/2024 198
João Batista Correa Junior
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
EMPENHADO 1.816,80
18/01/2024 197
Alex Pontes Siqueira
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
EMPENHADO 1.816,80
18/01/2024 13
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
EMPENHADO 444.949,92
17/01/2024 46
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aluguel do imóvel situado à rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro santa Ely, Casimiro de Abreu/RJ onde funciona a Assistência farmacêutica Municipal, p/ o mês de dez [...]
EMPENHADO 4.718,79
17/01/2024 27
H&M Uniformes e Epi's EIRELI
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Prazo de entrega 15 dias corridos a partir do dia: 18/01/2024.
EMPENHADO 10.486,00
17/01/2024 196
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 583,20
17/01/2024 195
Ronaldo Rosa Marinho
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
EMPENHADO 12.717,60
17/01/2024 194
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 1.172,88
17/01/2024 193
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 583,20
17/01/2024 192
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 656,91
17/01/2024 191
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 3.284,55
17/01/2024 190
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à prestação de serviços de refeição para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 2.448,00
17/01/2024 189
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 1.210,14
17/01/2024 188
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 864,00
17/01/2024 187
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 1.013,18
17/01/2024 186
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 4.884,50
17/01/2024 185
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 1.983,74
17/01/2024 184
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 244,00
17/01/2024 183
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 244,00
17/01/2024 182
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 366,00
17/01/2024 181
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 739,04
17/01/2024 180
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 3.695,20
17/01/2024 13
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. ( [...]
PAGO 1.200.000,00
17/01/2024 12
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. ( [...]
PAGO 1.007.476,97
17/01/2024 10
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. [...]
PAGO 1.007.476,97
16/01/2024 26
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados pertencentes a Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas [...]
EMPENHADO 119.957,32

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