| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação Modalidade |
Mais |
| 30/04/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
PAGO |
3.393,97 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
PAGO |
3.393,97 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
PAGO |
3.393,97 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
PAGO |
3.393,97 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
48
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090029/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - A [...]
|
PAGO |
3.393,97 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
48
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha suplementar referente Ferias (Abono Pecuniário) servidor, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
3.393,97 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
PAGO |
3.393,97 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
48
Emiliana Ribeiro Pinto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3º termo aditivo de prorrogação de prazo, do contrato de locação n°. 002/2022, cujo objeto é a locação do imóvel Localizado na Rodovia Amaral Pe [...]
|
PAGO |
3.393,97 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
48
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
PAGO |
3.393,97 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
48
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
3.393,97 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.393,97 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
48
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha suplementar referente Ferias (Abono Pecuniário) servidor, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.393,97 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
48
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090029/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - A [...]
|
LIQUIDADO |
3.393,97 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
LIQUIDADO |
3.393,97 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
LIQUIDADO |
3.393,97 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
LIQUIDADO |
3.393,97 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
LIQUIDADO |
3.393,97 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
48
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
LIQUIDADO |
3.393,97 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
48
Emiliana Ribeiro Pinto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3º termo aditivo de prorrogação de prazo, do contrato de locação n°. 002/2022, cujo objeto é a locação do imóvel Localizado na Rodovia Amaral Pe [...]
|
LIQUIDADO |
3.393,97 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
43
Alecyr de Castro Marchon
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 001/2025
QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE
ABREU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA E ALECYR DE CASTRO
MARCH [...]
|
EMPENHADO |
741,09 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
427
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de NOVEMBRO O de 2025.
|
PAGO |
67.350,72 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
427
CAIAN LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338355/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de Clorímetro, Medidor de Ph Port [...]
|
PAGO |
67.350,72 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
427
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
67.350,72 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
42
Alecyr de Castro Marchon
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 001/2025
QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE
ABREU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA E ALECYR DE CASTRO
MARCH [...]
|
EMPENHADO |
10.252,27 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
41
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades E [...]
|
LIQUIDADO |
12.310,41 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
41
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
LIQUIDADO |
12.310,41 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
41
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços na gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes (sede) e n [...]
|
LIQUIDADO |
12.310,41 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
41
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JFEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
12.310,41 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
41
LUCAS JORGE DA SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435, de 11 de abril de 2024, em nome do servidor Lucas Jorge da Silva, mat [...]
|
LIQUIDADO |
12.310,41 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
41
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
|
LIQUIDADO |
12.310,41 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
41
ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesa para Aline Almeida de Lima Reis para atender as necessidades do FMSPTMU.
|
LIQUIDADO |
12.310,41 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
41
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
LIQUIDADO |
12.310,41 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
41
ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesa para Aline Almeida de Lima Reis para atender as necessidades do FMSPTMU.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
402
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052, com destino ao Rio de [...]
|
PAGO |
4.508,10 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
402
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338333/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de Insumos para atender Tutela de U [...]
|
PAGO |
4.508,10 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
402
Consórcio Inter. de Des.da Região Leste Fluminense
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à pagamento de taxa de contribuição devido a filiação do Município de Casimiro de Abreu na CONLESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO LESTE FLUMINEN [...]
|
PAGO |
4.508,10 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
4
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto
|
PAGO |
84.094,19 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
4
OI S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090038/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2098 - Mod. Formatada: 2098 - Contratação de empresa especiali [...]
|
PAGO |
84.094,19 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de HORAS EXTRAS 50% E 100% dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados [...]
|
PAGO |
84.094,19 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
4
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 - Ref. à prorrogação do contrato referente ao Processo Administrativo nº 329/202, firmado entre o Instituto de Previdência dos Servid [...]
|
PAGO |
84.094,19 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
4
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 2º termo aditivo do contrato nº 003/2022 de prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do Município, por meio d [...]
|
PAGO |
84.094,19 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
4
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização e fornecimento interconexão, através de rdes óticas, de prédios da ad [...]
|
PAGO |
84.094,19 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
4
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 1.616/2022- Ref. à prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível para o período de 01/01/2025 a 28/02/2025.
|
PAGO |
84.094,19 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
4
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
84.094,19 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
4
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
84.094,19 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
4
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro para a publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimir [...]
|
PAGO |
84.094,19 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
4
MORGANIA MICHELE DA SILVA BASTOS
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural LIVRO LABIRINTOS DA MINH'ALMA, nos termos do edital nº 010/2024, na linguagem: LITERATURA/PUBLICAÇÃO DE LIVROS - INCIANTE. cont [...]
|
PAGO |
84.094,19 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
4
Banco do Brasil S/A
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMPI, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu durante o ano de 2025.
|
PAGO |
84.094,19 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
374
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI -
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.536/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC L&S SERVIÇOS E DIAGNÓTICOS POR IMAGEM LTDA), para um pe [...]
|
EMPENHADO |
196.650,16 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
373
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI -
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.536/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC L&S SERVIÇOS E DIAGNÓTICOS POR IMAGEM LTDA), para um pe [...]
|
EMPENHADO |
33.600,00 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
372
INSTITUTO DE OLHOS VER LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 694/2025 - Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos para o período de 02 (dois) meses.
|
EMPENHADO |
29.517,92 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
371
RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.580/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA ), para um pe [...]
|
EMPENHADO |
57.416,31 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
370
RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.580/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA ), para um pe [...]
|
EMPENHADO |
204.360,00 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
369
RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.580/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEMLTDA ), para um per [...]
|
EMPENHADO |
33.600,00 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
368
IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 3.588-24 - Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos para o período de 02 (dois) meses.
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
367
IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 3588/24 - Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos para o período de 02 (dois) meses.
|
EMPENHADO |
29.417,92 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
366
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1724/22 - Contratação de Empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar-condicionado tipo split/gaveta [...]
|
EMPENHADO |
59.077,03 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
365
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2578/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC- RANGEL MACHADO DIAGNÓSTICOS E TERAPIAS LTDA), para um per [...]
|
EMPENHADO |
85.430,00 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
364
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002584/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2052 - Mod. Formatada: 2052 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME [...]
|
EMPENHADO |
28.355,66 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
363
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002584/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2052 - Mod. Formatada: 2052 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME [...]
|
EMPENHADO |
2.660,00 |
/
|
|