lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17827 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
04/09/2024 1412
Programa Prodesporte
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
EMPENHADO 48.281,45
04/09/2024 1411
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
PAGO 175.956,83
04/09/2024 1411
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
LIQUIDADO 175.956,83
04/09/2024 1411
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
EMPENHADO 175.956,83
04/09/2024 1410
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
PAGO 23.978,49
04/09/2024 1410
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
LIQUIDADO 23.978,49
04/09/2024 1410
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
EMPENHADO 23.978,49
04/09/2024 1409
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
PAGO 163.460,26
04/09/2024 1409
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
LIQUIDADO 163.460,26
04/09/2024 1409
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
EMPENHADO 163.460,26
04/09/2024 1408
Carla Cristina Anselmi
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021".
LIQUIDADO 908,40
04/09/2024 1408
Carla Cristina Anselmi
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021".
EMPENHADO 908,40
04/09/2024 1407
Naiara da Silva Santos
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021".
LIQUIDADO 908,40
04/09/2024 1407
Naiara da Silva Santos
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021".
EMPENHADO 908,40
04/09/2024 1406
PROMIX COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
EMPENHADO 147.755,20
04/09/2024 1405
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
EMPENHADO 104.010,00
04/09/2024 1404
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
EMPENHADO 22.100,00
04/09/2024 1325
BRUNO CASTILHO DA SILVA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
LIQUIDADO 1.635,12
04/09/2024 1324
Ronaldo Rosa Marinho
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
LIQUIDADO 1.635,12
04/09/2024 1316
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, pro [...]
LIQUIDADO 259.578,78
04/09/2024 1276
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
LIQUIDADO 4.399,44
04/09/2024 102
AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020990/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2060 - Mod. Formatada: 2060 - Contratação de empresa especiali [...]
EMPENHADO 37.556,00
04/09/2024 101
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de limpeza e desobstrução de fossas e caixas de gordura, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
PAGO 41.666,60
04/09/2024 101
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de limpeza e desobstrução de fossas e caixas de gordura, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
LIQUIDADO 41.666,60
03/09/2024 721
HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao credenciamento de serviços fisioterápicos e terapias complementares para atender aos usuários de nossa municipalidade, por um período de 4 meses.
EMPENHADO 245.538,00
03/09/2024 606
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de infrações de trânsito dos veículos oficiais, correspondente de exercícios anteriores.
PAGO 11.043,05
03/09/2024 605
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de infrações de trânsito dos veículos oficiais, correspondente ao exercício de 2024.
PAGO 1.075,16
03/09/2024 59
START COMERCIAL EIRELI - ME
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005590/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Adesão as Atas de Registro de Preços nº 029 e [...]
LIQUIDADO 5.997,58
03/09/2024 47
JFL COMERCIO E SERVICO LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aquisição e instalação de Placas informativas para colocação em áreas de interesse ecoturístico, áreas de interesse ambiental, áreas de preservação permanente e áreas verdes munici [...]
LIQUIDADO 20.570,00
03/09/2024 21
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades dura [...]
LIQUIDADO 4.525,58
03/09/2024 19
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exer [...]
LIQUIDADO 2.967,84
03/09/2024 179
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a prestação de serviços de Plano de Saúde dos Servidores da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, para o período de agosto à Dezembro de 2024.
LIQUIDADO 20.148,11
03/09/2024 1403
PROMIX COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral natural para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
EMPENHADO 13.022,10
03/09/2024 1402
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral natural para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
EMPENHADO 4.295,25
03/09/2024 1401
Arnaldo Toledo Cunha
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aluguel de imóvel do depósito de merenda escolar, localizado à Rua Mário Costa, 340, Centro, Casimiro de Abreu, período de junho à dezembro de 2024.
EMPENHADO 6.724,06
03/09/2024 1400
Aias Toledo Cunha
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aluguel de imóvel do depósito de merenda escolar, localizado à Rua Mário Costa, 340, Centro, Casimiro de Abreu, período de junho à dezembro de 2024.
EMPENHADO 6.724,06
03/09/2024 101
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA).
EMPENHADO 300.769,44
03/09/2024 100
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste Municipio,direcionado ao idoso.
LIQUIDADO 36.006,00
02/09/2024 84
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
PAGO 1.069,73
02/09/2024 84
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 1.069,73
02/09/2024 76
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE MAIO A OUTUBRO
LIQUIDADO 468,50
02/09/2024 73
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marciana de Souza Secundo. PROCESSO 023/2024 MARÇO A AGOSTO
LIQUIDADO 420,00
02/09/2024 65
MONALISA SANTIAGO SILVA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba para renovação de aluguel social a fim de atender a usuária Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE MARÇO A AGOSTO
LIQUIDADO 468,50
02/09/2024 64
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de O [...]
PAGO 312.187,30
02/09/2024 63
FACILITA TELECOM LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
LIQUIDADO 5.395,33
02/09/2024 62
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
PAGO 141.701,38
02/09/2024 61
ADRIANA MARINHO ROSA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA pelo periodo de 6 meses em 2024 (MARÇO A AGOSTO)
LIQUIDADO 462,62
02/09/2024 60
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE MARÇO A AGOSTO
LIQUIDADO 608,41
02/09/2024 571
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de insumos para atender Tutela de Urgência do paciente RAFAEL DE ALMEIDA PAES.
PAGO 29.975,60
02/09/2024 57
ARIANA PEREIRA FARIA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Bicudo Jardim, nº 65, Rio Dourado, Casimiro de Abreu-RJ, onde funcionará o Espaço Por Você Rio Dourado, em fav [...]
LIQUIDADO 2.122,43
02/09/2024 469
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão [...]
PAGO 32.845,27
02/09/2024 3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
PAGO 17.310,86
02/09/2024 3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
LIQUIDADO 17.310,86
02/09/2024 29
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento para prorrogação de prazo do contrato de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de autorizações atendendo a Secre [...]
LIQUIDADO 6.300,00
02/09/2024 26
Elizangela Ferreira da Miranda
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
LIQUIDADO 4.149,40
02/09/2024 22
NEUMIR DE LUCAS SILVA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente à locação de imóvel, situado naRua Padre José Maria Yanes Garcia, 105, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Casa dos C [...]
LIQUIDADO 1.404,00
02/09/2024 2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
PAGO 8.880,50
02/09/2024 2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
LIQUIDADO 8.880,50
02/09/2024 15
Elildo Tavares de Lima
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ (CONSELHO TUTELAR bARRA DE SÃO JO [...]
LIQUIDADO 2.012,47
02/09/2024 14
Salvador Mastra
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
referente à locação de imóvel, situado na Rua Franklin José dos Santos, nº. 140 Centro - Casimiro de Abreu/RJ, que atende às necessidades do Conselho Tutelar de Casimiro de Abreu.
LIQUIDADO 1.284,75

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