lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 1301 registros
Dados atualizados em: 20/04/2025 - 15:00:48
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 119 - DATA: 11/02/2025
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
5.180,00 16.854,02 16.854,02
EMPENHO: 118 - DATA: 11/02/2025
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
142.116,90 635.368,00 635.368,00
EMPENHO: 272 - DATA: 10/02/2025
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral, com o objetivo de atender as necessidades dos Setores/Departamentos/Secretarias, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de [...]
5.250,00 0,00 0,00
EMPENHO: 273 - DATA: 10/02/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 10/02/2025.
39.000,82 39.000,82 39.000,82
EMPENHO: 117 - DATA: 10/02/2025
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 2 MESES. (CLINCARE).
53.759,22 214.935,00 214.935,00
EMPENHO: 116 - DATA: 10/02/2025
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e U [...]
185.393,43 625.033,17 566.151,06
EMPENHO: 267 - DATA: 07/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
311,87 311,87 311,87
EMPENHO: 266 - DATA: 07/02/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
51,21 51,21 51,21
EMPENHO: 259 - DATA: 07/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
3.741,06 3.741,06 3.741,06
EMPENHO: 268 - DATA: 07/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
1.258,81 1.258,81 1.258,81
EMPENHO: 260 - DATA: 07/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
10.384,52 10.384,52 10.384,52
EMPENHO: 265 - DATA: 07/02/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 06/02/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
1.347,79 1.347,79 1.347,79
EMPENHO: 271 - DATA: 07/02/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ, dur [...]
5.057.544,34 866.335,72 866.335,72
EMPENHO: 270 - DATA: 07/02/2025
Karen Louzada Pinto
GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para a Servidora participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
3.674,01 3.674,01 3.674,01
EMPENHO: 269 - DATA: 07/02/2025
Karen Louzada Pinto
GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Karen Louzada Pinto, matrícula 2615, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
3.260,00 3.260,00 3.260,00
EMPENHO: 264 - DATA: 07/02/2025
Adriano de Almeida Silva
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
4.687,53 4.687,53 4.687,53
EMPENHO: 263 - DATA: 07/02/2025
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
4.687,53 4.687,53 4.687,53
EMPENHO: 262 - DATA: 07/02/2025
Adriano de Almeida Silva
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Adriano de Almeida Silva, matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
2.415,00 2.415,00 2.415,00
EMPENHO: 261 - DATA: 07/02/2025
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
2.415,00 2.415,00 2.415,00
EMPENHO: 61 - DATA: 07/02/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais de consumo, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI a fim de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de [...]
3.712,75 358.898,72 358.898,72
EMPENHO: 20 - DATA: 07/02/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 referente à prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacion [...]
121.160,52 127.910,34 127.910,34
EMPENHO: 31 - DATA: 07/02/2025
Maria de Fatima Pereira Canejo Francisco
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a despesas de diária de alimentação, pousada e locomoção, conforme solicitado via proc. 458/2025.
4.687,53 84.613,03 84.613,03
EMPENHO: 19 - DATA: 07/02/2025
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
253.383,47 5.833.865,70 5.833.865,70
EMPENHO: 18 - DATA: 07/02/2025
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de [...]
249.200,00 391.182,63 384.262,90
EMPENHO: 17 - DATA: 07/02/2025
Samuel Barreto Neves
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Adiantamento entregue sob a responsabilidade do servidor Samuel Barreto Neves, matrícula 15824
5.000,00 1.639.265,35 1.639.265,35
EMPENHO: 256 - DATA: 06/02/2025
Regina Celia Soares Ribeiro
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de IPTU pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
246,40 246,40 246,40
EMPENHO: 255 - DATA: 06/02/2025
Késia de Souza Ciriaco Rodrigues
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
95,38 95,38 95,38
EMPENHO: 254 - DATA: 06/02/2025
Joelson de Souza Rodrigues
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
95,38 95,38 95,38
EMPENHO: 258 - DATA: 06/02/2025
PAULO CEZAR LOPES FERREIRA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Paulo Cesar Lopes Ferreira, matrícula 2108, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
2.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 257 - DATA: 06/02/2025
Mateus de Carvalho Gaspar
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mateus de Carvalho Gaspar, matrícula 14.705, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
2.500,00 0,00 0,00

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