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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 1714 registros
Dados atualizados em: 09/07/2025 - 15:00:54
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 879 - DATA: 26/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
16.892,21
EMPENHO: 880 - DATA: 26/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
42.548,20
EMPENHO: 881 - DATA: 26/06/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
537.594,19
EMPENHO: 883 - DATA: 26/06/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP de 26/06/25.
340,90
EMPENHO: 884 - DATA: 26/06/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 75 % (Educação) do dia 26/06/2025.
54.680,45
EMPENHO: 885 - DATA: 26/06/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 25 % (Saúde) do dia 26/06/2025.
18.226,81
EMPENHO: 886 - DATA: 26/06/2025
ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical "TRIO FORROZÃO", selecionada para a programação da Festa de São João Batista em Barra de São João - Casimiro [...]
80.000,00
EMPENHO: 887 - DATA: 26/06/2025
INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
3.300,00
EMPENHO: 888 - DATA: 26/06/2025
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
5.700,00
EMPENHO: 889 - DATA: 26/06/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
1.990,00
EMPENHO: 890 - DATA: 26/06/2025
ROSAS SERVICOS E MATERIAIS LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
25.411,00
EMPENHO: 891 - DATA: 26/06/2025
DIGILAB COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRO
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de equipamentos para montagem de laboratório de ciências para atendimento do programa escola integral a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal [...]
12.100,00
EMPENHO: 892 - DATA: 26/06/2025
JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de material de escritório com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores da Administração Pública Municipal [...]
346,00
EMPENHO: 171 - DATA: 26/06/2025
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para apoiar [...]
1.044,00
EMPENHO: 575 - DATA: 26/06/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. 3.214/2022 – Ref. Pagamento de tarifas bancárias referente ao exercício de 2024
300,25
EMPENHO: 576 - DATA: 26/06/2025
DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338371/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 145 - Mod. Formatada: 145 - TUTELA - Aquisição de Canabidiol 23,75 mg [...]
3.462,84
EMPENHO: 578 - DATA: 26/06/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338364/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - TUTELA - Aquisição de sensores FreeStyle Li [...]
10.464,00
EMPENHO: 60 - DATA: 26/06/2025
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002434/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Adesão parcial a ata de registro de preço que [...]
23.968,00
EMPENHO: 61 - DATA: 26/06/2025
EDUARDO COSTA MIRANDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000876/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Locação de espaço visando atender a necessidad [...]
47.769,24
EMPENHO: 172 - DATA: 26/06/2025
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025 (COMPLEMENTAR).
53.000,00
EMPENHO: 850 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
94.015,44
EMPENHO: 851 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
1.321.880,05
EMPENHO: 852 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025.
4.200.436,99
EMPENHO: 853 - DATA: 25/06/2025
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
615.371,75
EMPENHO: 854 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
150.747,86
EMPENHO: 858 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025 ( Verbas Rescisórias ).
10.091,90
EMPENHO: 861 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
2.745.556,61
EMPENHO: 862 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
556.815,41
EMPENHO: 864 - DATA: 25/06/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 25/06/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
112.254,52
EMPENHO: 160 - DATA: 25/06/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
5.983,24

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