lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 1509 registros
Dados atualizados em: 19/04/2025 - 15:00:49
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
27/02/2025 EMPENHO: 47
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA

Referente à Folha suplementar referente Ferias servidor, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
2.666,67
27/02/2025 EMPENHO: 47
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA

Referente à Folha suplementar referente Ferias servidor, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
2.666,67
27/02/2025 EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2095 - Mod. Formatada: 2095 - Contratação de empresa especiali [...]
485,59
27/02/2025 EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2095 - Mod. Formatada: 2095 - Contratação de empresa especiali [...]
485,59
26/02/2025 EMPENHO: 7
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Pela despesa empenhada referente contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operaciona [...]
13.462,28
26/02/2025 EMPENHO: 13
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
93.673,02
26/02/2025 EMPENHO: 14
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
11.229,16
26/02/2025 EMPENHO: 62
19.207.352/0001-40
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda pa [...]
613.432,05
26/02/2025 EMPENHO: 155
31.665.011/0001-14
MACABU E MACABU LTDA - EPP
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
19.892,10
26/02/2025 EMPENHO: 157
44.929.522/0001-48
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
10.612,86
26/02/2025 EMPENHO: 340
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
216.942,38
26/02/2025 EMPENHO: 145
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
301.417,90
26/02/2025 EMPENHO: 141
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS – Competência (Fevereiro/2025).
1.867,13
26/02/2025 EMPENHO: 143
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados ( FMS/ACS/RESGATE/CEO/CAPS/FB/ ESF/CREM/POLICLÍNICA/AMB. ADILSON)- Co [...]
301.661,97
26/02/2025 EMPENHO: 141
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS – Competência (Fevereiro/2025).
1.867,13
26/02/2025 EMPENHO: 143
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados ( FMS/ACS/RESGATE/CEO/CAPS/FB/ ESF/CREM/POLICLÍNICA/AMB. ADILSON)- Co [...]
301.661,97
26/02/2025 EMPENHO: 15
020.XXX.XXX-35
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA EMPENHADA referente a liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marciana de Souza Secundo. PROCESSO 023/2024 no período de 02 meses.
420,00
26/02/2025 EMPENHO: 20
086.XXX.XXX-48
ADRIANA MARINHO ROSA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA pelo período de JANEIRO E FEVEREIRO de 2025.
462,62
26/02/2025 EMPENHO: 21
141.XXX.XXX-46
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE JANEIRO E FEVER [...]
608,41
26/02/2025 EMPENHO: 23
103.XXX.XXX-69
MONALISA SANTIAGO SILVA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO D [...]
468,50
26/02/2025 EMPENHO: 24
175.XXX.XXX-00
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESA PELA Liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos PERIODO DE 01/01/2025 ATÉ 16/05/2025.
631,46
26/02/2025 EMPENHO: 25
109.XXX.XXX-94
munique ferreira
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PEDIDO DE EMPENHO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025.
949,47
26/02/2025 EMPENHO: 26
114.XXX.XXX-80
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE JANEIRO A ABRIL [...]
468,50
26/02/2025 EMPENHO: 135
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE – Competência (Fevereiro/2025).
74.429,82
26/02/2025 EMPENHO: 138
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS – Competência (Fevereiro/2025).
751.660,50
26/02/2025 EMPENHO: 135
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE – Competência (Fevereiro/2025).
74.429,82
26/02/2025 EMPENHO: 138
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS – Competência (Fevereiro/2025).
751.660,50
26/02/2025 EMPENHO: 10
13.839.167/0001-92
Diversos Servidores do FMDCA.
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
39.303,20
26/02/2025 EMPENHO: 10
13.839.167/0001-92
Diversos Servidores do FMDCA.
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
3.302,77
26/02/2025 EMPENHO: 11
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
25.666,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo