Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
02/05/2024 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
607,66 |
|
02/05/2024 |
44
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
759,95 |
|
02/05/2024 |
43
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
375.610,94 |
|
02/05/2024 |
43
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
846,31 |
|
02/05/2024 |
42
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de serviço de locação de ambulância para o periodo de 01 mês (janeiro/24).
|
PAGO |
34.794,99 |
|
02/05/2024 |
42
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
234,80 |
|
02/05/2024 |
41
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
759,62 |
|
02/05/2024 |
40
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
425,75 |
|
02/05/2024 |
39
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
43,85 |
|
02/05/2024 |
38
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
2.493,35 |
|
02/05/2024 |
36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesa relativas as Obrigações Previdênciáris Patronais - INSS, para o Exercício de 2024.
|
PAGO |
7.677,60 |
|
02/05/2024 |
353
MARCELO ROCHA DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado na Rodovia Amaral Peioto, nº 174, no Bairro Campo Alegre, Jardim Prata - Barra de São João, onde se encontra instalado o C [...]
|
EMPENHADO |
36.359,04 |
|
02/05/2024 |
352
TRM Soluções LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à locação de aparelhos de ar condicionado, por um período de 4 meses, para atender as demandas da secretaria municipal de saúde.
|
EMPENHADO |
321.320,00 |
|
02/05/2024 |
351
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Custeio de Bloqueio Judicial em conta bancária.
|
PAGO |
21.036,49 |
|
02/05/2024 |
343
IMPRENSA NACIONAL
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Nacional para publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimiro de Abreu, durante o exercíc [...]
|
PAGO |
194,60 |
|
02/05/2024 |
339
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento das obrigações patronais (INSS) referente ao mês de Abril/2024.
|
PAGO |
458.731,08 |
|
02/05/2024 |
310
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos (ACE) referente ao mês de Abril/2024,
|
PAGO |
3.947,40 |
|
02/05/2024 |
306
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento dos encargos patronais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024.
|
PAGO |
8.490,74 |
|
02/05/2024 |
304
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024.
|
PAGO |
50.651,63 |
|
02/05/2024 |
27
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a prestação de serviços funerários a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social PERIODO DE JANEIRO A MAIO
|
LIQUIDADO |
21.494,20 |
|
02/05/2024 |
26
Elizangela Ferreira da Miranda
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
|
LIQUIDADO |
4.149,40 |
|
02/05/2024 |
25
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
|
LIQUIDADO |
1.322,09 |
|
02/05/2024 |
24
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
|
LIQUIDADO |
1.322,09 |
|
02/05/2024 |
23
Kaique Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Kaique Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
|
LIQUIDADO |
1.322,10 |
|
02/05/2024 |
227
Marcelo Araujo Souza
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
PAGO |
1.816,80 |
|
02/05/2024 |
22
NEUMIR DE LUCAS SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente à locação de imóvel, situado naRua Padre José Maria Yanes Garcia, 105, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Casa dos C [...]
|
LIQUIDADO |
1.404,00 |
|
02/05/2024 |
21
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades dura [...]
|
PAGO |
6.409,28 |
|
02/05/2024 |
21
Solange Vieira dos Santos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A ABRIL
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
02/05/2024 |
20
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA PELA Liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos PERIODO DE JANEIRO E MAIO
|
LIQUIDADO |
631,46 |
|
02/05/2024 |
176
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Contratação de empresa legalmente habilitada para execução de Serviços de Limpeza de Rios, Canais e Valas de Drenagens, no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de [...]
|
PAGO |
97.643,30 |
|
02/05/2024 |
17
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE JANEIRO A ABRIL
|
LIQUIDADO |
468,50 |
|
02/05/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
1.357,10 |
|
02/05/2024 |
156
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
170.536,75 |
|
02/05/2024 |
15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
4.173,21 |
|
30/04/2024 |
95
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
30.614,19 |
|
30/04/2024 |
95
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
0,10 |
|
30/04/2024 |
9
KIARA PONTOCOM COMUNICACAO LTDA.
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à contratação de 1 (um) agência para prestação de serviços de publicidade, sob demanda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por ob [...]
|
PAGO |
226.071,45 |
|
30/04/2024 |
9
KIARA PONTOCOM COMUNICACAO LTDA.
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à contratação de 1 (um) agência para prestação de serviços de publicidade, sob demanda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por ob [...]
|
LIQUIDADO |
226.071,45 |
|
30/04/2024 |
88
Ludimilla Teófilo de Souza
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Servidora Participará do Seminário do Dia Mundial da Infância e Posse do Comitê Gestor Intersetorial do PI-SUAS/Criança Feliz, no Auditório da Procuradoria Geral do Estado Rua do [...]
|
PAGO |
-181,68 |
|
30/04/2024 |
820
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 45000001-7.
|
PAGO |
459,98 |
|
30/04/2024 |
820
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 45000001-7.
|
LIQUIDADO |
459,98 |
|
30/04/2024 |
820
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 45000001-7.
|
EMPENHADO |
459,98 |
|
30/04/2024 |
819
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 04856-3.
|
PAGO |
3.591,29 |
|
30/04/2024 |
819
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 04856-3.
|
LIQUIDADO |
3.591,29 |
|
30/04/2024 |
819
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 04856-3.
|
EMPENHADO |
3.591,29 |
|
30/04/2024 |
818
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 71.006-8.
|
PAGO |
5.318,45 |
|
30/04/2024 |
818
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 71.006-8.
|
LIQUIDADO |
5.318,45 |
|
30/04/2024 |
818
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 71.006-8.
|
EMPENHADO |
5.318,45 |
|
30/04/2024 |
817
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 e 20064-6.
|
PAGO |
4.973,99 |
|
30/04/2024 |
817
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 e 20064-6.
|
LIQUIDADO |
4.973,99 |
|
30/04/2024 |
817
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 e 20064-6.
|
EMPENHADO |
4.973,99 |
|
30/04/2024 |
816
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE, mês de abril de 2024.
|
PAGO |
138,62 |
|
30/04/2024 |
816
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE, mês de abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
138,62 |
|
30/04/2024 |
816
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE, mês de abril de 2024.
|
EMPENHADO |
138,62 |
|
30/04/2024 |
815
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM. de abril de 2024 na c/c nº 50.503-X.
|
PAGO |
14.614,82 |
|
30/04/2024 |
815
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM. de abril de 2024 na c/c nº 50.503-X.
|
LIQUIDADO |
14.614,82 |
|
30/04/2024 |
815
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM. de abril de 2024 na c/c nº 50.503-X.
|
EMPENHADO |
14.614,82 |
|
30/04/2024 |
814
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Campo de Mero, de abril de 2024 na c/c nº 60.002-4.
|
PAGO |
66.236,89 |
|
30/04/2024 |
814
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Campo de Mero, de abril de 2024 na c/c nº 60.002-4.
|
LIQUIDADO |
66.236,89 |
|
30/04/2024 |
814
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Campo de Mero, de abril de 2024 na c/c nº 60.002-4.
|
EMPENHADO |
66.236,89 |
|