lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17959 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
02/05/2024 45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
LIQUIDADO 607,66
02/05/2024 44
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
LIQUIDADO 759,95
02/05/2024 43
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 375.610,94
02/05/2024 43
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
LIQUIDADO 846,31
02/05/2024 42
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de serviço de locação de ambulância para o periodo de 01 mês (janeiro/24).
PAGO 34.794,99
02/05/2024 42
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
LIQUIDADO 234,80
02/05/2024 41
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
LIQUIDADO 759,62
02/05/2024 40
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
LIQUIDADO 425,75
02/05/2024 39
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
LIQUIDADO 43,85
02/05/2024 38
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
LIQUIDADO 2.493,35
02/05/2024 36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesa relativas as Obrigações Previdênciáris Patronais - INSS, para o Exercício de 2024.
PAGO 7.677,60
02/05/2024 353
MARCELO ROCHA DA SILVA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado na Rodovia Amaral Peioto, nº 174, no Bairro Campo Alegre, Jardim Prata - Barra de São João, onde se encontra instalado o C [...]
EMPENHADO 36.359,04
02/05/2024 352
TRM Soluções LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à locação de aparelhos de ar condicionado, por um período de 4 meses, para atender as demandas da secretaria municipal de saúde.
EMPENHADO 321.320,00
02/05/2024 351
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Custeio de Bloqueio Judicial em conta bancária.
PAGO 21.036,49
02/05/2024 343
IMPRENSA NACIONAL
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Nacional para publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimiro de Abreu, durante o exercíc [...]
PAGO 194,60
02/05/2024 339
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento das obrigações patronais (INSS) referente ao mês de Abril/2024.
PAGO 458.731,08
02/05/2024 310
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos (ACE) referente ao mês de Abril/2024,
PAGO 3.947,40
02/05/2024 306
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento dos encargos patronais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024.
PAGO 8.490,74
02/05/2024 304
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024.
PAGO 50.651,63
02/05/2024 27
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a prestação de serviços funerários a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social PERIODO DE JANEIRO A MAIO
LIQUIDADO 21.494,20
02/05/2024 26
Elizangela Ferreira da Miranda
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
LIQUIDADO 4.149,40
02/05/2024 25
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
LIQUIDADO 1.322,09
02/05/2024 24
Mariana Sarzedas Espindola
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
LIQUIDADO 1.322,09
02/05/2024 23
Kaique Sarzedas Espindola
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Kaique Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
LIQUIDADO 1.322,10
02/05/2024 227
Marcelo Araujo Souza
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
PAGO 1.816,80
02/05/2024 22
NEUMIR DE LUCAS SILVA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente à locação de imóvel, situado naRua Padre José Maria Yanes Garcia, 105, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Casa dos C [...]
LIQUIDADO 1.404,00
02/05/2024 21
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades dura [...]
PAGO 6.409,28
02/05/2024 21
Solange Vieira dos Santos
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A ABRIL
LIQUIDADO 2.800,00
02/05/2024 20
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA PELA Liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos PERIODO DE JANEIRO E MAIO
LIQUIDADO 631,46
02/05/2024 176
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Contratação de empresa legalmente habilitada para execução de Serviços de Limpeza de Rios, Canais e Valas de Drenagens, no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de [...]
PAGO 97.643,30
02/05/2024 17
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE JANEIRO A ABRIL
LIQUIDADO 468,50
02/05/2024 16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
LIQUIDADO 1.357,10
02/05/2024 156
PROMIX COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
PAGO 170.536,75
02/05/2024 15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
LIQUIDADO 4.173,21
30/04/2024 95
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2024.
LIQUIDADO 30.614,19
30/04/2024 95
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2024.
LIQUIDADO 0,10
30/04/2024 9
KIARA PONTOCOM COMUNICACAO LTDA.
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à contratação de 1 (um) agência para prestação de serviços de publicidade, sob demanda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por ob [...]
PAGO 226.071,45
30/04/2024 9
KIARA PONTOCOM COMUNICACAO LTDA.
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à contratação de 1 (um) agência para prestação de serviços de publicidade, sob demanda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por ob [...]
LIQUIDADO 226.071,45
30/04/2024 88
Ludimilla Teófilo de Souza
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Servidora Participará do Seminário do Dia Mundial da Infância e Posse do Comitê Gestor Intersetorial do PI-SUAS/Criança Feliz, no Auditório da Procuradoria Geral do Estado Rua do [...]
PAGO -181,68
30/04/2024 820
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 45000001-7.
PAGO 459,98
30/04/2024 820
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 45000001-7.
LIQUIDADO 459,98
30/04/2024 820
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 45000001-7.
EMPENHADO 459,98
30/04/2024 819
BANCO ITAU S/A
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 04856-3.
PAGO 3.591,29
30/04/2024 819
BANCO ITAU S/A
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 04856-3.
LIQUIDADO 3.591,29
30/04/2024 819
BANCO ITAU S/A
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 04856-3.
EMPENHADO 3.591,29
30/04/2024 818
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 71.006-8.
PAGO 5.318,45
30/04/2024 818
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 71.006-8.
LIQUIDADO 5.318,45
30/04/2024 818
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 71.006-8.
EMPENHADO 5.318,45
30/04/2024 817
Banco do Brasil S/A
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 e 20064-6.
PAGO 4.973,99
30/04/2024 817
Banco do Brasil S/A
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 e 20064-6.
LIQUIDADO 4.973,99
30/04/2024 817
Banco do Brasil S/A
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 e 20064-6.
EMPENHADO 4.973,99
30/04/2024 816
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE, mês de abril de 2024.
PAGO 138,62
30/04/2024 816
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE, mês de abril de 2024.
LIQUIDADO 138,62
30/04/2024 816
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE, mês de abril de 2024.
EMPENHADO 138,62
30/04/2024 815
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM. de abril de 2024 na c/c nº 50.503-X.
PAGO 14.614,82
30/04/2024 815
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM. de abril de 2024 na c/c nº 50.503-X.
LIQUIDADO 14.614,82
30/04/2024 815
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM. de abril de 2024 na c/c nº 50.503-X.
EMPENHADO 14.614,82
30/04/2024 814
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Campo de Mero, de abril de 2024 na c/c nº 60.002-4.
PAGO 66.236,89
30/04/2024 814
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Campo de Mero, de abril de 2024 na c/c nº 60.002-4.
LIQUIDADO 66.236,89
30/04/2024 814
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Campo de Mero, de abril de 2024 na c/c nº 60.002-4.
EMPENHADO 66.236,89

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