Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
22/01/2024 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
117,00 |
|
19/01/2024 |
38
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
|
0303 - SAAE
PAGAMENTO DE GUIA DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO PROCESSO 0003144-72.2013.8.19.0017. (Licitação Nº : 1/2024-IL)
|
PAGO |
816,70 |
|
19/01/2024 |
211
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
37.153,44 |
|
19/01/2024 |
210
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
1.365,80 |
|
18/01/2024 |
38
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
|
0303 - SAAE
PAGAMENTO DE GUIA DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO PROCESSO 0003144-72.2013.8.19.0017. (Licitação Nº : 1/2024-IL)
|
LIQUIDADO |
816,70 |
|
18/01/2024 |
209
Z E S COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
19.661,00 |
|
18/01/2024 |
208
START COMERCIAL EIRELI - ME
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
179.389,05 |
|
18/01/2024 |
207
HELIO ALMEIDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
EMPENHADO |
12.717,60 |
|
18/01/2024 |
206
START COMERCIAL EIRELI - ME
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
52.635,00 |
|
18/01/2024 |
205
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
568.712,70 |
|
18/01/2024 |
204
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
256.880,00 |
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18/01/2024 |
203
MARCELA ALVES NETO 19764328717
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
63.030,00 |
|
18/01/2024 |
202
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais.
|
EMPENHADO |
696.334,02 |
|
18/01/2024 |
201
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais.
|
EMPENHADO |
201.304,06 |
|
18/01/2024 |
200
Ítalo Pereira dos Santos
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
EMPENHADO |
1.816,80 |
|
18/01/2024 |
2
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
17,03 |
|
18/01/2024 |
199
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
EMPENHADO |
1.816,80 |
|
18/01/2024 |
198
João Batista Correa Junior
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
EMPENHADO |
1.816,80 |
|
18/01/2024 |
197
Alex Pontes Siqueira
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
EMPENHADO |
1.816,80 |
|
18/01/2024 |
13
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
EMPENHADO |
444.949,92 |
|
17/01/2024 |
46
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aluguel do imóvel situado à rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro santa Ely, Casimiro de Abreu/RJ onde funciona a Assistência farmacêutica Municipal, p/ o mês de dez [...]
|
EMPENHADO |
4.718,79 |
|
17/01/2024 |
27
H&M Uniformes e Epi's EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Prazo de entrega 15 dias corridos a partir do dia: 18/01/2024.
|
EMPENHADO |
10.486,00 |
|
17/01/2024 |
196
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
583,20 |
|
17/01/2024 |
195
Ronaldo Rosa Marinho
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
EMPENHADO |
12.717,60 |
|
17/01/2024 |
194
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
1.172,88 |
|
17/01/2024 |
193
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
583,20 |
|
17/01/2024 |
192
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
656,91 |
|
17/01/2024 |
191
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
3.284,55 |
|
17/01/2024 |
190
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à prestação de serviços de refeição para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
2.448,00 |
|
17/01/2024 |
189
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
1.210,14 |
|
17/01/2024 |
188
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
864,00 |
|
17/01/2024 |
187
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
1.013,18 |
|
17/01/2024 |
186
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
4.884,50 |
|
17/01/2024 |
185
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
1.983,74 |
|
17/01/2024 |
184
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
244,00 |
|
17/01/2024 |
183
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
244,00 |
|
17/01/2024 |
182
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
366,00 |
|
17/01/2024 |
181
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
739,04 |
|
17/01/2024 |
180
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
3.695,20 |
|
17/01/2024 |
13
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. ( [...]
|
PAGO |
1.200.000,00 |
|
17/01/2024 |
12
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. ( [...]
|
PAGO |
1.007.476,97 |
|
17/01/2024 |
10
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. [...]
|
PAGO |
1.007.476,97 |
|
16/01/2024 |
26
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados pertencentes a Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas [...]
|
EMPENHADO |
119.957,32 |
|
16/01/2024 |
25
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casi [...]
|
EMPENHADO |
2.207,03 |
|
16/01/2024 |
24
JFL COMERCIO E SERVICO LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casi [...]
|
EMPENHADO |
560,18 |
|
16/01/2024 |
23
RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casi [...]
|
EMPENHADO |
1.746,75 |
|
16/01/2024 |
22
W C EXTINTORES LTDA - ME
|
0101 - IPREV-CA
Ref aquisição de placas de identificação e acessórios, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor (ABNT/INMETRO), para os extintores de incêndio,com a finalidade de atend [...]
|
EMPENHADO |
2.552,00 |
|
16/01/2024 |
21
W C EXTINTORES LTDA - ME
|
0101 - IPREV-CA
Ref servilo de recarga de extintores de incêndio, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor (ABNT/INMETRO), bem como os serviços de instalação, com a finalidade de atend [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
16/01/2024 |
20
W C EXTINTORES LTDA - ME
|
0101 - IPREV-CA
Aquisição de extintores de incêndio, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor (ABNT/INMETRO), bem como os serviços de instalação, com a finalidade de atender as demanda [...]
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
16/01/2024 |
179
MBM STORE LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
455,24 |
|
16/01/2024 |
178
MBM STORE LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
131,78 |
|
16/01/2024 |
177
MBM STORE LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
305,49 |
|
16/01/2024 |
176
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Contratação de empresa legalmente habilitada para execução de Serviços de Limpeza de Rios, Canais e Valas de Drenagens, no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de [...]
|
EMPENHADO |
810.287,79 |
|
16/01/2024 |
175
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
EMPENHADO |
1.869.408,62 |
|
16/01/2024 |
174
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
EMPENHADO |
882.652,32 |
|
16/01/2024 |
173
TRM SOLUCOES EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
|
EMPENHADO |
604.410,00 |
|
16/01/2024 |
172
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0006460-88.2016.8.19.0017.
|
PAGO |
98,88 |
|
16/01/2024 |
162
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0000617-06.2020.8.19.0017.
|
PAGO |
462,74 |
|
16/01/2024 |
161
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0002610-21.2019.8.19.0017.
|
PAGO |
560,48 |
|
16/01/2024 |
141
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Eliezer Crispim Pinto, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, com lotação na Secretaria Municipal de Fazenda, Ind [...]
|
PAGO |
10.453,90 |
|