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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 1509 registros
Dados atualizados em: 19/04/2025 - 15:00:49
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
31/01/2025 EMPENHO: 53
00.000.000/2585-20
Banco do Brasil S/A
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Referente a tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu durante o ano de 2025.
87,90
31/01/2025 EMPENHO: 62
02.892.559/0001-07
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
286.126,11
31/01/2025 EMPENHO: 240
00.000.000/2585-20
Banco do Brasil S/A
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, nas contas 5839-4, 13.740-5 e 20064-6.
5.651,55
31/01/2025 EMPENHO: 241
00.360.305/2607-93
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, na conta 71.006-8.
7.009,58
31/01/2025 EMPENHO: 242
60.701.190/2106-80
BANCO ITAU S/A
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, na conta 04856-3.
3.588,48
31/01/2025 EMPENHO: 243
90.400.888/0001-42
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, na conta 45000001-7.
377,12
31/01/2025 EMPENHO: 22
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU

Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste município ,direcionado ao idoso.
37.191,00
31/01/2025 EMPENHO: 22
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU

Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste município ,direcionado ao idoso.
37.191,00
31/01/2025 EMPENHO: 244
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente aos descontos dos créditos do ITR dos dias 10, 20 e 30/01/2025.
1,33
31/01/2025 EMPENHO: 245
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente aos descontos dos créditos de CIDE, mês de janeiro de 2025.
147,74
31/01/2025 EMPENHO: 246
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, do dia 14/01/2025 na c/c nº 197.688-5.
34,66
30/01/2025 EMPENHO: 223
086.XXX.XXX-14
Carla Cristina Anselmi
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Carla Cristina Anselmi, matrícula 15.277, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
3.000,00
30/01/2025 EMPENHO: 20
03.999.531/0001-28
Diversos servidores da Fundação Cultural
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta Fundação durante o mês de Janeiro de 20 [...]
41.487,19
30/01/2025 EMPENHO: 20
03.999.531/0001-28
Diversos servidores da Fundação Cultural
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta Fundação durante o mês de Janeiro de 20 [...]
41.487,19
30/01/2025 EMPENHO: 17
03.999.531/0001-28
Diversos servidores da Fundação Cultural
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
330.088,19
30/01/2025 EMPENHO: 17
03.999.531/0001-28
Diversos servidores da Fundação Cultural
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
330.088,19
30/01/2025 EMPENHO: 224
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/01/2025.
19.409,28
30/01/2025 EMPENHO: 54
082.XXX.XXX-06
Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04(cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Pr [...]
190,04
30/01/2025 EMPENHO: 55
086.XXX.XXX-50
Igor Cespe Barbosa
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04 (cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Primeira CIB 202 [...]
190,04
30/01/2025 EMPENHO: 56
841.XXX.XXX-72
GLÓRIA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04(cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Primeira CIB 2025 [...]
190,04
29/01/2025 EMPENHO: 30
19.207.352/0001-40
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
617.713,80
29/01/2025 EMPENHO: 69
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados ( FMS/VISA/CAPS/FISIOTERAPIA/FB/ ESF/EMULTI/AMB. ADILSON)- Competênci [...]
267.257,42
29/01/2025 EMPENHO: 99
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS – Competência (Janeiro/2025).
32.037,84
29/01/2025 EMPENHO: 99
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS – Competência (Janeiro/2025).
32.037,84
29/01/2025 EMPENHO: 96
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS – Competência (Janeiro/2025).
738.778,49
29/01/2025 EMPENHO: 100
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS – Competência (Janeiro/2025
76.054,67
29/01/2025 EMPENHO: 96
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS – Competência (Janeiro/2025).
738.778,49
29/01/2025 EMPENHO: 100
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS – Competência (Janeiro/2025
76.054,67
29/01/2025 EMPENHO: 194
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
817.696,79
29/01/2025 EMPENHO: 195
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Educação
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
870.187,12

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