Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
05/11/2024 |
5
DIRLENE ASTH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à locação de imóvel situado à Rua José Jorge nº 39, bairro Nossa Senhora da Saúde, Casimiro de Abreu/RJ, para sediar o Centro de Referência de Vigilância Epidemioló [...]
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LIQUIDADO |
3.700,52 |
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05/11/2024 |
496
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos para eventos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
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PAGO |
208.640,00 |
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05/11/2024 |
469
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão [...]
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PAGO |
32.845,27 |
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05/11/2024 |
445
MARTA MACEDO DE MORAIS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ref. á locação de imóvel situado à Rua 01, Nº 235, Q08, L08, Bairro Célio Sarzedas - Casimiro de Abreu/RJ, para atender a Unidade ESF Mataruna, pelo período de 06 (seis) meses.
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LIQUIDADO |
6.253,36 |
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05/11/2024 |
4
Graciana Ribeiro Pinto
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao aluguel do imóvel que atenderá o Espaço Mente Saudável situado na Rua Desembargador Margarino Torres, n.º 171, Bairro Vila Campo Alegre Barra de São João, Casim [...]
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LIQUIDADO |
3.643,73 |
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05/11/2024 |
366
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao aluguel do imóvel situado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro Santa Ely - Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona a Assistência Farmacêutica Munic [...]
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LIQUIDADO |
4.718,79 |
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05/11/2024 |
364
Rodrigo Coutinho Jardim
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da locação de imóvel onde está situada a Subunidade da Família do Ribeirão, por um período de 7 meses.
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LIQUIDADO |
1.836,18 |
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05/11/2024 |
36
DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
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2016 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Referente a contratação de empresa devidamente habilitada para a prestação de serviços de disponibilização de aterro sanitário para recebimento de resíduos sólidos urbanos domicili [...]
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LIQUIDADO |
97.027,75 |
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05/11/2024 |
353
MARCELO ROCHA DA SILVA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado na Rodovia Amaral Peioto, nº 174, no Bairro Campo Alegre, Jardim Prata - Barra de São João, onde se encontra instalado o C [...]
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LIQUIDADO |
4.544,88 |
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05/11/2024 |
30
Salvador Mastra
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à locação de imóvel localizado a Rua Mário Costa nº 238 - Centro - Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona atualmente o Depósito da Coordenadoria Geral de Patrimônio, a fim d [...]
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LIQUIDADO |
1.068,93 |
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05/11/2024 |
3
Salvador Mastra
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de imóvel situado à rua Nilo Peçanha, s/n - Centro, Casimiro de Abreu, onde funciona o Ambulatório de Saúde Mental para um período de 12 meses.
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LIQUIDADO |
1.808,57 |
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05/11/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
40.051,26 |
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05/11/2024 |
285
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. 4º Termo aditivo alusivo a prorrogação do contrato, alusivo contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento (incluindo o fornecimento de [...]
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EMPENHADO |
1.682,37 |
|
05/11/2024 |
284
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Complemento de empenho - Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
86,84 |
|
05/11/2024 |
284
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Complemento de empenho - Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme [...]
|
EMPENHADO |
811,96 |
|
05/11/2024 |
283
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 04 e 08 de novembro e 06 de dezembro de 2024, tendo co [...]
|
LIQUIDADO |
545,04 |
|
05/11/2024 |
283
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 04 e 08 de novembro e 06 de dezembro de 2024, tendo co [...]
|
EMPENHADO |
545,04 |
|
05/11/2024 |
282
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, Rio de Janeiro, no dia 29 de outubro de 2024, com o objetivo de [...]
|
LIQUIDADO |
181,68 |
|
05/11/2024 |
282
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, Rio de Janeiro, no dia 29 de outubro de 2024, com o objetivo de [...]
|
EMPENHADO |
181,68 |
|
05/11/2024 |
281
Héber Eugênio Nunes
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Finanças, Rio de Janeiro, no dia 29 de outubro de 2024, com o objetivo de partici [...]
|
LIQUIDADO |
181,68 |
|
05/11/2024 |
281
Héber Eugênio Nunes
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Finanças, Rio de Janeiro, no dia 29 de outubro de 2024, com o objetivo de partici [...]
|
EMPENHADO |
181,68 |
|
05/11/2024 |
219
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gavet [...]
|
EMPENHADO |
759,95 |
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05/11/2024 |
207
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social CONVENIO ESTADUAL CRAS CC 27.437-2
|
PAGO |
6.330,72 |
|
05/11/2024 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
2.091,73 |
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05/11/2024 |
2
MARCOS ULISSES DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à locação de imóvel do Centro de Fisioterapia em Casimiro de Abreu, situado na Rua Genciano Riscado da Mota, nº 213, Bairro Célio Sarzedas (lote 05, quadra 08) - Ca [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,79 |
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05/11/2024 |
1669
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
92.508,00 |
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05/11/2024 |
1668
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
805.176,00 |
|
05/11/2024 |
1667
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
46.869,45 |
|
05/11/2024 |
1667
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
46.869,45 |
|
05/11/2024 |
1666
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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EMPENHADO |
31.160,00 |
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05/11/2024 |
1665
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
28.460,00 |
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05/11/2024 |
1664
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inser [...]
|
EMPENHADO |
565.333,33 |
|
05/11/2024 |
1647
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0002730-98.2018.8.19.0017.
|
PAGO |
816,71 |
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05/11/2024 |
1572
Marcelo Araujo Souza
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
1.635,12 |
|
05/11/2024 |
1401
Arnaldo Toledo Cunha
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aluguel de imóvel do depósito de merenda escolar, localizado à Rua Mário Costa, 340, Centro, Casimiro de Abreu, período de junho à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
960,58 |
|
05/11/2024 |
1400
Aias Toledo Cunha
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aluguel de imóvel do depósito de merenda escolar, localizado à Rua Mário Costa, 340, Centro, Casimiro de Abreu, período de junho à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
960,58 |
|
05/11/2024 |
1387
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
66.377,80 |
|
05/11/2024 |
1382
Jakson Luiz Galvão
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de imóvel situado a Av. Indaiaçu, 281. Loja 01, Bairro Industrial, Casimiro de Abreu, para funcionamento da Administração do Bairro Industrial, período de setem [...]
|
LIQUIDADO |
1.427,56 |
|
05/11/2024 |
1318
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2024. (Comple [...]
|
PAGO |
25.987,17 |
|
05/11/2024 |
129
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado na Avenida Maria José Marmelo dos Santos, nº 324 quadra C lote 24 - bairro Santa Ely - Casimiro de Abreu/RJ, pavimento sup [...]
|
LIQUIDADO |
3.141,73 |
|
05/11/2024 |
1268
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Registro de preços para a eventual aquisição de Ônibus Rural Escolar, do Tipo ORE 1 pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das [...]
|
LIQUIDADO |
412,00 |
|
05/11/2024 |
1267
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aquisição de onibus escolar rural, do tipo ORE 1 para o transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Casimiro, conforme condiçoes e exigencias estabe [...]
|
LIQUIDADO |
411.588,00 |
|
05/11/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
858,00 |
|
05/11/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
858,00 |
|
05/11/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
858,00 |
|
05/11/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
858,00 |
|
05/11/2024 |
118
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços por meio de pacote de serviços dos correios, janeiro à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
17,23 |
|
05/11/2024 |
110
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da DCTFWEB fora do prazo referente ao mês de Agosto de 2024
|
PAGO |
250,00 |
|
05/11/2024 |
110
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da DCTFWEB fora do prazo referente ao mês de Agosto de 2024
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
05/11/2024 |
110
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da DCTFWEB fora do prazo referente ao mês de Agosto de 2024
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
05/11/2024 |
107
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
FOLHA DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024
|
PAGO |
10.586,77 |
|
05/11/2024 |
107
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
FOLHA DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024
|
PAGO |
11.597,72 |
|
05/11/2024 |
107
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
FOLHA DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
10.586,77 |
|
05/11/2024 |
107
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
FOLHA DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
11.597,72 |
|
05/11/2024 |
106
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
FOLHA DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024
|
PAGO |
5.918,35 |
|
05/11/2024 |
106
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
FOLHA DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
5.918,35 |
|
05/11/2024 |
105
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024
|
PAGO |
858,00 |
|
05/11/2024 |
105
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
858,00 |
|
05/11/2024 |
101
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA).
|
PAGO |
65.240,43 |
|
05/11/2024 |
100
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste Municipio,direcionado ao idoso.
|
LIQUIDADO |
35.300,00 |
|