Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
07/05/2024 |
22
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.065,91 |
|
07/05/2024 |
21
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança Pùblica como parte integrante do Programa Social deste Município, direcionado ao Idoso.
|
PAGO |
28.240,00 |
|
07/05/2024 |
21
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
16.430,79 |
|
07/05/2024 |
20
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
13.977,05 |
|
07/05/2024 |
18
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços de Telefonia Fixa, para atender as necessidades da Fundação Culrural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exercício [...]
|
LIQUIDADO |
1.153,65 |
|
07/05/2024 |
165
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de água mineral natural para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
1.240,20 |
|
07/05/2024 |
157
START COMERCIAL EIRELI - ME
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
444.971,00 |
|
07/05/2024 |
150
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
|
EMPENHADO |
38.712,50 |
|
07/05/2024 |
15
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERCONEXÃO, ATRAVÉS DE REDES ÓTICAS E ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU DURA [...]
|
LIQUIDADO |
4.559,41 |
|
07/05/2024 |
149
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
|
EMPENHADO |
969,60 |
|
07/05/2024 |
148
MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
|
EMPENHADO |
399,00 |
|
07/05/2024 |
147
FERNANDO BARBOSA BRANDAO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
|
EMPENHADO |
674,50 |
|
07/05/2024 |
146
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
|
EMPENHADO |
8.671,30 |
|
07/05/2024 |
145
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
|
EMPENHADO |
6.525,00 |
|
07/05/2024 |
144
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
|
EMPENHADO |
3.047,56 |
|
07/05/2024 |
143
Isleny Karoliny Lourenço de Oliveira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua.
|
LIQUIDADO |
1.090,08 |
|
07/05/2024 |
143
Isleny Karoliny Lourenço de Oliveira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua.
|
EMPENHADO |
1.090,08 |
|
07/05/2024 |
142
Banco do Brasil S/A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de ABRIL, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu
|
LIQUIDADO |
168,00 |
|
07/05/2024 |
142
Banco do Brasil S/A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de ABRIL, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu
|
EMPENHADO |
168,00 |
|
07/05/2024 |
137
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de [...]
|
PAGO |
53.703,57 |
|
07/05/2024 |
13
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustiveis (Gasolina e Diesel S10), por meio d [...]
|
LIQUIDADO |
5.295,60 |
|
07/05/2024 |
12
Ettica Comercio, Distribuicao e Servicos Eireli
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviços de confecção e instalação de materiais plotados com imagens e/ou impressos em vinil recortado, período de janeiro à 05/05/2024. (Protocolo 1 DOC [...]
|
PAGO |
83.136,90 |
|
07/05/2024 |
110
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Abril de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
|
PAGO |
15.188,87 |
|
07/05/2024 |
110
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2024 à 31/12/2024. (Termo Aditiv [...]
|
LIQUIDADO |
9.016,20 |
|
07/05/2024 |
110
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Abril de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
|
LIQUIDADO |
15.188,87 |
|
07/05/2024 |
110
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Abril de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
|
EMPENHADO |
15.188,87 |
|
07/05/2024 |
104
FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públi [...]
|
LIQUIDADO |
9.707,90 |
|
07/05/2024 |
103
WEDAX DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de dedetização, desratização e descupinização, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
8.189,24 |
|
06/05/2024 |
9
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Prestação Serviço de Fornecimento de acesso á INTERNET, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo periodo de 7 meses (JANEIRO A [...]
|
LIQUIDADO |
218,00 |
|
06/05/2024 |
88
Ludimilla Teófilo de Souza
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Servidora Participará do Seminário do Dia Mundial da Infância e Posse do Comitê Gestor Intersetorial do PI-SUAS/Criança Feliz, no Auditório da Procuradoria Geral do Estado Rua do [...]
|
LIQUIDADO |
-181,68 |
|
06/05/2024 |
838
Cosme Batista Machado
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Realização do curso: Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei Federal 14.133/2021, à ser realizado entre os dias 08/07/2024 a 11/07/2024, na escola de Contas e Gest [...]
|
LIQUIDADO |
1.756,24 |
|
06/05/2024 |
838
Cosme Batista Machado
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Realização do curso: Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei Federal 14.133/2021, à ser realizado entre os dias 08/07/2024 a 11/07/2024, na escola de Contas e Gest [...]
|
EMPENHADO |
1.756,24 |
|
06/05/2024 |
837
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus
para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,c [...]
|
LIQUIDADO |
9.905,21 |
|
06/05/2024 |
837
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus
para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,c [...]
|
EMPENHADO |
9.905,21 |
|
06/05/2024 |
836
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município
com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, [...]
|
LIQUIDADO |
3.524,43 |
|
06/05/2024 |
836
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município
com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, [...]
|
EMPENHADO |
3.524,43 |
|
06/05/2024 |
835
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
PAGO |
24.676,34 |
|
06/05/2024 |
835
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
LIQUIDADO |
24.676,34 |
|
06/05/2024 |
835
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
EMPENHADO |
24.676,34 |
|
06/05/2024 |
834
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
PAGO |
163.022,77 |
|
06/05/2024 |
834
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
LIQUIDADO |
163.022,77 |
|
06/05/2024 |
834
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
EMPENHADO |
163.022,77 |
|
06/05/2024 |
833
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
PAGO |
171.799,38 |
|
06/05/2024 |
833
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
LIQUIDADO |
171.799,38 |
|
06/05/2024 |
833
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
EMPENHADO |
171.799,38 |
|
06/05/2024 |
832
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este
Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, co [...]
|
LIQUIDADO |
3.433,82 |
|
06/05/2024 |
832
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este
Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, co [...]
|
EMPENHADO |
3.433,82 |
|
06/05/2024 |
831
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor.
Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura [...]
|
LIQUIDADO |
3.037,61 |
|
06/05/2024 |
831
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor.
Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura [...]
|
EMPENHADO |
3.037,61 |
|
06/05/2024 |
830
Secretaria Municipal de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 2ª parcela.
|
LIQUIDADO |
103.852,80 |
|
06/05/2024 |
830
Secretaria Municipal de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 2ª parcela.
|
EMPENHADO |
103.852,80 |
|
06/05/2024 |
829
Secretaria Municipal de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 2ª parcela.
|
LIQUIDADO |
145.000,00 |
|
06/05/2024 |
829
Secretaria Municipal de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 2ª parcela.
|
EMPENHADO |
145.000,00 |
|
06/05/2024 |
828
Secretaria Municipal de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 2ª parcela.
|
LIQUIDADO |
10.779,20 |
|
06/05/2024 |
828
Secretaria Municipal de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 2ª parcela.
|
EMPENHADO |
10.779,20 |
|
06/05/2024 |
827
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus
para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secret [...]
|
LIQUIDADO |
4.401,34 |
|
06/05/2024 |
827
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus
para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secret [...]
|
EMPENHADO |
4.401,34 |
|
06/05/2024 |
826
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
PAGO |
47.198,92 |
|
06/05/2024 |
826
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
47.198,92 |
|
06/05/2024 |
826
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
EMPENHADO |
47.198,92 |
|