lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17959 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/05/2024 22
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 2.065,91
07/05/2024 21
Prefeitura de Casimiro de Abreu
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança Pùblica como parte integrante do Programa Social deste Município, direcionado ao Idoso.
PAGO 28.240,00
07/05/2024 21
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 16.430,79
07/05/2024 20
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 13.977,05
07/05/2024 18
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços de Telefonia Fixa, para atender as necessidades da Fundação Culrural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exercício [...]
LIQUIDADO 1.153,65
07/05/2024 165
PROMIX COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de água mineral natural para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
LIQUIDADO 1.240,20
07/05/2024 157
START COMERCIAL EIRELI - ME
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
PAGO 444.971,00
07/05/2024 150
PROMIX COMERCIAL LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
EMPENHADO 38.712,50
07/05/2024 15
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERCONEXÃO, ATRAVÉS DE REDES ÓTICAS E ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU DURA [...]
LIQUIDADO 4.559,41
07/05/2024 149
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
EMPENHADO 969,60
07/05/2024 148
MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
EMPENHADO 399,00
07/05/2024 147
FERNANDO BARBOSA BRANDAO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
EMPENHADO 674,50
07/05/2024 146
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
EMPENHADO 8.671,30
07/05/2024 145
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
EMPENHADO 6.525,00
07/05/2024 144
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
EMPENHADO 3.047,56
07/05/2024 143
Isleny Karoliny Lourenço de Oliveira
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua.
LIQUIDADO 1.090,08
07/05/2024 143
Isleny Karoliny Lourenço de Oliveira
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua.
EMPENHADO 1.090,08
07/05/2024 142
Banco do Brasil S/A
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de ABRIL, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu
LIQUIDADO 168,00
07/05/2024 142
Banco do Brasil S/A
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de ABRIL, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu
EMPENHADO 168,00
07/05/2024 137
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de [...]
PAGO 53.703,57
07/05/2024 13
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustiveis (Gasolina e Diesel S10), por meio d [...]
LIQUIDADO 5.295,60
07/05/2024 12
Ettica Comercio, Distribuicao e Servicos Eireli
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviços de confecção e instalação de materiais plotados com imagens e/ou impressos em vinil recortado, período de janeiro à 05/05/2024. (Protocolo 1 DOC [...]
PAGO 83.136,90
07/05/2024 110
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Abril de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
PAGO 15.188,87
07/05/2024 110
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2024 à 31/12/2024. (Termo Aditiv [...]
LIQUIDADO 9.016,20
07/05/2024 110
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Abril de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
LIQUIDADO 15.188,87
07/05/2024 110
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Abril de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
EMPENHADO 15.188,87
07/05/2024 104
FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públi [...]
LIQUIDADO 9.707,90
07/05/2024 103
WEDAX DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de dedetização, desratização e descupinização, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
PAGO 8.189,24
06/05/2024 9
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Prestação Serviço de Fornecimento de acesso á INTERNET, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo periodo de 7 meses (JANEIRO A [...]
LIQUIDADO 218,00
06/05/2024 88
Ludimilla Teófilo de Souza
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Servidora Participará do Seminário do Dia Mundial da Infância e Posse do Comitê Gestor Intersetorial do PI-SUAS/Criança Feliz, no Auditório da Procuradoria Geral do Estado Rua do [...]
LIQUIDADO -181,68
06/05/2024 838
Cosme Batista Machado
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Realização do curso: Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei Federal 14.133/2021, à ser realizado entre os dias 08/07/2024 a 11/07/2024, na escola de Contas e Gest [...]
LIQUIDADO 1.756,24
06/05/2024 838
Cosme Batista Machado
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Realização do curso: Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei Federal 14.133/2021, à ser realizado entre os dias 08/07/2024 a 11/07/2024, na escola de Contas e Gest [...]
EMPENHADO 1.756,24
06/05/2024 837
Município de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,c [...]
LIQUIDADO 9.905,21
06/05/2024 837
Município de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,c [...]
EMPENHADO 9.905,21
06/05/2024 836
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, [...]
LIQUIDADO 3.524,43
06/05/2024 836
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, [...]
EMPENHADO 3.524,43
06/05/2024 835
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
PAGO 24.676,34
06/05/2024 835
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
LIQUIDADO 24.676,34
06/05/2024 835
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
EMPENHADO 24.676,34
06/05/2024 834
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
PAGO 163.022,77
06/05/2024 834
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
LIQUIDADO 163.022,77
06/05/2024 834
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
EMPENHADO 163.022,77
06/05/2024 833
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
PAGO 171.799,38
06/05/2024 833
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
LIQUIDADO 171.799,38
06/05/2024 833
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
EMPENHADO 171.799,38
06/05/2024 832
Município de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, co [...]
LIQUIDADO 3.433,82
06/05/2024 832
Município de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, co [...]
EMPENHADO 3.433,82
06/05/2024 831
Município de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura [...]
LIQUIDADO 3.037,61
06/05/2024 831
Município de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura [...]
EMPENHADO 3.037,61
06/05/2024 830
Secretaria Municipal de Educação
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 2ª parcela.
LIQUIDADO 103.852,80
06/05/2024 830
Secretaria Municipal de Educação
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 2ª parcela.
EMPENHADO 103.852,80
06/05/2024 829
Secretaria Municipal de Educação
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 2ª parcela.
LIQUIDADO 145.000,00
06/05/2024 829
Secretaria Municipal de Educação
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 2ª parcela.
EMPENHADO 145.000,00
06/05/2024 828
Secretaria Municipal de Educação
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 2ª parcela.
LIQUIDADO 10.779,20
06/05/2024 828
Secretaria Municipal de Educação
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 2ª parcela.
EMPENHADO 10.779,20
06/05/2024 827
Município de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secret [...]
LIQUIDADO 4.401,34
06/05/2024 827
Município de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secret [...]
EMPENHADO 4.401,34
06/05/2024 826
Programa Prodesporte
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
PAGO 47.198,92
06/05/2024 826
Programa Prodesporte
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
LIQUIDADO 47.198,92
06/05/2024 826
Programa Prodesporte
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
EMPENHADO 47.198,92

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito