Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
23/08/2024 |
544
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
PAGO |
45,45 |
|
23/08/2024 |
543
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO.
|
PAGO |
844,63 |
|
23/08/2024 |
542
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
PAGO |
578,83 |
|
23/08/2024 |
541
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF.
|
PAGO |
2.120,96 |
|
23/08/2024 |
540
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO.
|
PAGO |
131,55 |
|
23/08/2024 |
531
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
PAGO |
236,70 |
|
23/08/2024 |
530
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
PAGO |
1.499,10 |
|
23/08/2024 |
529
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
PAGO |
1.341,30 |
|
23/08/2024 |
528
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO.
|
PAGO |
3.866,10 |
|
23/08/2024 |
513
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
PAGO |
2.883,55 |
|
23/08/2024 |
504
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
|
PAGO |
393,70 |
|
23/08/2024 |
503
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate 24h;
|
PAGO |
3.035,25 |
|
23/08/2024 |
502
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
|
PAGO |
6.396,30 |
|
23/08/2024 |
5
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
639,67 |
|
23/08/2024 |
490
ASVTR-NF (ASSOCIACAO SERRA VELHA DOS TRABALHADORES
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para atender às necessidades das Unidades
Escolares da Rede Municipal de Ensino no ano de 2024.
|
PAGO |
22.415,47 |
|
23/08/2024 |
429
MTK COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de portões novos, para a Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
11.990,00 |
|
23/08/2024 |
393
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
|
PAGO |
171.927,49 |
|
23/08/2024 |
364
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
PAGO |
115.500,00 |
|
23/08/2024 |
35
DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
|
2016 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Referente a contratação de empresa devidamente habilitada para a prestação de serviços de disponibilização de aterro sanitário para recebimento de resíduos sólidos urbanos domicili [...]
|
PAGO |
108.182,72 |
|
23/08/2024 |
315
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral, a fim de atender as necessidades das secretarias e seus Setores.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
23/08/2024 |
221
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de AGOSTO de 2024.
|
LIQUIDADO |
154.899,00 |
|
23/08/2024 |
221
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de AGOSTO de 2024.
|
EMPENHADO |
154.899,00 |
|
23/08/2024 |
220
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de AGOSTO 2024.
|
LIQUIDADO |
43.552,14 |
|
23/08/2024 |
220
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de AGOSTO 2024.
|
EMPENHADO |
43.552,14 |
|
23/08/2024 |
219
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de AGOSTO de 2024.
|
LIQUIDADO |
12.984,95 |
|
23/08/2024 |
219
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de AGOSTO de 2024.
|
EMPENHADO |
12.984,95 |
|
23/08/2024 |
218
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de AGOSTO de 2024.
|
LIQUIDADO |
237.848,49 |
|
23/08/2024 |
218
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de AGOSTO de 2024.
|
EMPENHADO |
237.848,49 |
|
23/08/2024 |
217
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de JAGOSTO de 2024.
|
LIQUIDADO |
12.143,01 |
|
23/08/2024 |
217
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de JAGOSTO de 2024.
|
EMPENHADO |
12.143,01 |
|
23/08/2024 |
216
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
2.589.489,59 |
|
23/08/2024 |
216
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
2.589.489,59 |
|
23/08/2024 |
215
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
13.294,03 |
|
23/08/2024 |
215
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
13.294,03 |
|
23/08/2024 |
209
Z E S COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
2.989,00 |
|
23/08/2024 |
188
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, m [...]
|
PAGO |
10.080,76 |
|
23/08/2024 |
1336
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de
Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e fort [...]
|
EMPENHADO |
1.136,00 |
|
23/08/2024 |
1335
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de varrição manual e mecanizada das vias públicas e logradouros; varrição manual de trilhas e limpeza manu [...]
|
EMPENHADO |
2.006.260,21 |
|
23/08/2024 |
1334
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de varrição manual e mecanizada das vias públicas e logradouros; varrição manual de trilhas e limpeza manu [...]
|
EMPENHADO |
4.160.339,59 |
|
23/08/2024 |
1331
Eduardo Lopes Sarzedas
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de diária para o servidor proceder com a revisão e troca do sensor de combustível que está com defeito, veículo FIAT/STRADA FREEDOM CD13, placa SQW9A79, na Au [...]
|
PAGO |
181,68 |
|
23/08/2024 |
1263
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
PAGO |
1.816,80 |
|
23/08/2024 |
1223
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, que consiste num siste [...]
|
PAGO |
25.880,00 |
|
23/08/2024 |
1222
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização de ferramenta depesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, que consiste num sistem [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
23/08/2024 |
1183
CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação de agente público da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, para atender às necessidades da Correge [...]
|
PAGO |
2.190,00 |
|
23/08/2024 |
1182
CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação de agentes públicos da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, para atender às necessidades da Procu [...]
|
PAGO |
3.980,00 |
|
23/08/2024 |
1181
CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação de agente público da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, para atender às necessidades da Secreta [...]
|
PAGO |
2.190,00 |
|
23/08/2024 |
1179
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , em Professor Souza [...]
|
PAGO |
110.655,08 |
|
23/08/2024 |
1178
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , Em Professor Souz [...]
|
PAGO |
172.025,60 |
|
23/08/2024 |
117
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal de Casimiro de Abreu, per [...]
|
LIQUIDADO |
43.584,75 |
|
23/08/2024 |
1155
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001971/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: - Locação de est [...]
|
PAGO |
60.682,00 |
|
22/08/2024 |
99
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de [...]
|
EMPENHADO |
64,80 |
|
22/08/2024 |
98
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de [...]
|
EMPENHADO |
15.489,85 |
|
22/08/2024 |
97
AKITEM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de [...]
|
EMPENHADO |
244,00 |
|
22/08/2024 |
96
A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de [...]
|
EMPENHADO |
3.044,00 |
|
22/08/2024 |
95
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
22/08/2024 |
94
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
4.946,10 |
|
22/08/2024 |
92
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.034,69 |
|
22/08/2024 |
92
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
777,08 |
|
22/08/2024 |
92
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.034,69 |
|
22/08/2024 |
92
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
777,08 |
|