Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1130 - DATA: 31/07/2025
Banco do Brasil S/A
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2025, nas contas 5839-4, 13.740-5 e 20064-6.
|
6.136,29 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1128 - DATA: 31/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, do dia 16/07/2025 na c/c nº 197.688-5.
|
12,59 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1127 - DATA: 31/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE, do dia 10 de julho de 2025.
|
154,33 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1126 - DATA: 31/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR dos dias 10 e 18/07/2025.
|
1,79 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1090 - DATA: 31/07/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
GABINETE DO PREFEITO
Referente à contratação de empresa especializada em seguro total automotivo , a fim de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.
|
3.267,51 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 187 - DATA: 31/07/2025
Banco do Brasil S/A
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à tarifas bancárias cobradas na conta corrente do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, Agência 1757-4, Conta 27.438-0 para acolher e garantir prote [...]
|
150,00 |
55.018,25 |
55.018,25 |
|
EMPENHO: 30 - DATA: 31/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025 (COMPLEMENTAR).
|
30.000,00 |
714.099,51 |
714.099,51 |
|
EMPENHO: 29 - DATA: 31/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025 (COMPLEMENTAR).
|
40.000,00 |
1.128.285,55 |
1.128.285,55 |
|
EMPENHO: 733 - DATA: 31/07/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O Presente empenho refere-se à a prorrogação de prazo do contrato de instalação, prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo spl [...]
|
59.077,02 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 732 - DATA: 31/07/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JULHO/25
|
7.911,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 731 - DATA: 31/07/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS ACE Competência (julho/2025).
|
4.421,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 730 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Julho/2025).
|
38.412,88 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 729 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Julho/2025).
|
31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 728 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores FMS/SMS Competência (Julho/2025).
|
1.470,89 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 727 - DATA: 31/07/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Julho/2025).
|
8.775,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 726 - DATA: 31/07/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JULHO/25.
|
77.403,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 725 - DATA: 31/07/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores. Competência (Julho/2025).
|
60.311,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 724 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Julho/2025).
|
345.964,44 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 723 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Julho/2025).
|
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 90 - DATA: 31/07/2025
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
|
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
|
68,35 |
87.851,82 |
87.851,82 |
|
EMPENHO: 1089 - DATA: 30/07/2025
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão [...]
|
39.760,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1085 - DATA: 30/07/2025
MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maria Auxiliadora Almeida Pereira Januário, Auxiliar Administrativo, matrícula 10.306, cedido a este Município com ônus para o en [...]
|
3.104,91 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1084 - DATA: 30/07/2025
SECRETARIA DA EDUCACAO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Francisca Neta Chaves da Luz Mozer, Professor Normalista, matrícula 541373-1, oriunda do Governo do Estado de Tocantins, a contar [...]
|
15.896,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1083 - DATA: 30/07/2025
MUNICIPIO DE CABO FRIO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Wellington Azevedo dos Santos, Guarda Municipal, matrícula 757750, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portari [...]
|
5.828,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1088 - DATA: 30/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/07/2025.
|
13.959,87 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1087 - DATA: 30/07/2025
Renata Caroline Costa Reis
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Renata Caroline Costa Reis, matrícula 11.881, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1086 - DATA: 30/07/2025
Renata Caroline Costa Reis
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Renata Caroline Costa Reis, matrícula 11.881, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 258 - DATA: 30/07/2025
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
|
IPREV-CA
Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários [...]
|
7.704,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 257 - DATA: 30/07/2025
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA
|
IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Michelly de carvalho e Silva, Auxiliar Administrativo /Membro do Conselho Fiscal, Matrícula: 11298, com destino ao Rio de Janeir [...]
|
1.646,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 256 - DATA: 30/07/2025
Maiara Porto de Souza
|
IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Maiara Porto de Souza, Auxiliar Administrativo /Membro do Conselho Fiscal,
Matrícula: 11445, com destino ao Rio de Janeiro, nos [...]
|
1.646,98 |
246,40 |
246,40 |
|