Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
26/03/2025 |
EMPENHO: 308
00.897.644/0001-24
C.E. do CIEP Brizolão nº459 Municipaliz. José Bicu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
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6.469,20 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 17
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005009/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - Contratação de empresa especializa [...]
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5.007,64 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 30
28.471.333/0001-18
AMMER SERVICOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
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6.720,72 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 436
29.115.474/0001-60
Prefeitura Municipal de Macaé
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Wellington Lima Sobrinho, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Guarda Municipal 3 Classe A, Portari [...]
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9.476,28 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 437
29.115.474/0001-60
Prefeitura Municipal de Macaé
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alba Silva de Souza, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor C, Portaria 0501/2024,com lota [...]
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11.372,42 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 438
29.115.474/0001-60
Prefeitura Municipal de Macaé
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Adriano de Almeida Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 0411/20 [...]
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10.667,70 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 439
29.115.474/0001-60
Prefeitura Municipal de Macaé
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maryah Marinho Pinheiro Frazão dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Admi [...]
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7.410,96 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 440
29.115.474/0001-60
Prefeitura Municipal de Macaé
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Tiago Camargo Lima, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 238/2021, com [...]
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10.667,70 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 441
29.115.474/0001-60
Prefeitura Municipal de Macaé
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Laura Almeida Valadão, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Administração e Logístic [...]
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6.845,08 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 442
29.115.474/0001-60
Prefeitura Municipal de Macaé
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Bárbara Coutinho Bastos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Administração e Logíst [...]
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7.063,34 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 443
29.115.474/0001-60
Prefeitura Municipal de Macaé
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Anna Carolina Gomes de Moraes Sobrinho, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Adminis [...]
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6.845,08 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 444
39.223.581/0001-66
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secreta [...]
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4.564,75 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 445
39.223.581/0001-66
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,co [...]
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10.077,27 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 446
39.223.581/0001-66
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, com [...]
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3.434,12 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 447
29.115.474/0001-60
Prefeitura Municipal de Macaé
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Adriano dos Santos Lima, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Médico, Matricula 027.052, Portaria 0225/2025, at [...]
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10.887,09 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 448
29.115.474/0001-60
Prefeitura Municipal de Macaé
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Thais Gomes Frazão de Almeida Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Assistente de Administração e Logíst [...]
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3.422,54 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 77
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
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180.751,59 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 23
32.690.668/0001-02
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE
SEGURANÇA) [...]
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63.397,48 |
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25/03/2025 |
EMPENHO: 36
42.310.775/0001-03
Águas do Rio 1 SPE S.A
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviço de fornecimento de água - , para atender as necessidades do Fundo e suas unidades durante o exercício de 2025.
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2.521,00 |
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25/03/2025 |
EMPENHO: 36
42.310.775/0001-03
Águas do Rio 1 SPE S.A
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviço de fornecimento de água - , para atender as necessidades do Fundo e suas unidades durante o exercício de 2025.
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2.415,65 |
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25/03/2025 |
EMPENHO: 79
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de MARÇÕ de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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34.963,77 |
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25/03/2025 |
EMPENHO: 223
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados (ACS/RESGATE/CEO/CAPS/FISIOTERAPIA/ESF/CREM/POLICLÍNICA- Competência [...]
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208.642,34 |
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25/03/2025 |
EMPENHO: 70
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
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9.591,64 |
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25/03/2025 |
EMPENHO: 71
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de MARÇO de 2025.
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19.334,23 |
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25/03/2025 |
EMPENHO: 72
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de MARÇO de 2025.
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2.779.774,73 |
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25/03/2025 |
EMPENHO: 76
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
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12.984,95 |
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25/03/2025 |
EMPENHO: 73
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
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12.364,85 |
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25/03/2025 |
EMPENHO: 74
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
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249.750,62 |
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25/03/2025 |
EMPENHO: 75
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
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45.457,02 |
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25/03/2025 |
EMPENHO: 78
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento ref 1/3 férias dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
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12.809,77 |
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