Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
10/07/2024 |
179
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), mês de JULHO de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024.
|
EMPENHADO |
6.071,52 |
|
10/07/2024 |
178
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário , dos Aposentados da PMCA, mês de JULHO de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024.
|
LIQUIDADO |
6.492,48 |
|
10/07/2024 |
178
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário , dos Aposentados da PMCA, mês de JULHO de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024.
|
EMPENHADO |
6.492,48 |
|
10/07/2024 |
177
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Aposentados do IPREV-CA, mês julho de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024.
|
LIQUIDADO |
1.256.487,71 |
|
10/07/2024 |
177
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Aposentados do IPREV-CA, mês julho de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024.
|
EMPENHADO |
1.256.487,71 |
|
10/07/2024 |
176
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), no mês de Julho de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2 [...]
|
LIQUIDADO |
6.647,02 |
|
10/07/2024 |
176
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), no mês de Julho de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2 [...]
|
EMPENHADO |
6.647,02 |
|
10/07/2024 |
175
DALGISA MARIA MACHADO
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento - Rescisão - da servidora DALGIZA MARIA MACHADO, alusiva ao mês de JUNHO de 2024.
|
PAGO |
4.705,56 |
|
10/07/2024 |
175
DALGISA MARIA MACHADO
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento - Rescisão - da servidora DALGIZA MARIA MACHADO, alusiva ao mês de JUNHO de 2024.
|
LIQUIDADO |
4.705,56 |
|
10/07/2024 |
175
DALGISA MARIA MACHADO
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento - Rescisão - da servidora DALGIZA MARIA MACHADO, alusiva ao mês de JUNHO de 2024.
|
EMPENHADO |
4.705,56 |
|
10/07/2024 |
174
Banco do Brasil S/A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu nos meses de junho a dezembro [...]
|
PAGO |
228,54 |
|
10/07/2024 |
173
TRM SOLUCOES EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
|
PAGO |
100.735,00 |
|
10/07/2024 |
173
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
-3.222,86 |
|
10/07/2024 |
134
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
|
LIQUIDADO |
28.766,00 |
|
10/07/2024 |
134
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
|
LIQUIDADO |
118.207,00 |
|
10/07/2024 |
133
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
|
LIQUIDADO |
1.556,00 |
|
10/07/2024 |
13
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustiveis (Gasolina e Diesel S10), por meio d [...]
|
PAGO |
7.770,47 |
|
10/07/2024 |
13
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
serviços de fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
LIQUIDADO |
471,09 |
|
10/07/2024 |
12
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Adesão a Ata de Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disp [...]
|
PAGO |
9.411,04 |
|
10/07/2024 |
1150
Ônix Serviços LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
|
EMPENHADO |
2.385.150,76 |
|
10/07/2024 |
1149
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 09/07/2024 e 10/07/2024.
|
PAGO |
29.762,75 |
|
10/07/2024 |
1149
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 09/07/2024 e 10/07/2024.
|
LIQUIDADO |
29.762,75 |
|
10/07/2024 |
1149
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 09/07/2024 e 10/07/2024.
|
EMPENHADO |
29.762,75 |
|
10/07/2024 |
1148
Vania Nascimento Rocha da Costa
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de ITBI pago em duplicidade (Protocolo 1DOC).
|
PAGO |
2.400,00 |
|
10/07/2024 |
1144
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de junho de 2024.
|
PAGO |
933.291,67 |
|
10/07/2024 |
1143
Alex Sandro Jardim Maurino
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a concessão de diárias para participação no Curso ECG/TCE- RJ: Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei Federal 14.133/2021.
|
PAGO |
1.453,44 |
|
10/07/2024 |
1142
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2024.
|
PAGO |
48.281,45 |
|
10/07/2024 |
1028
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.
|
PAGO |
391.043,60 |
|
10/07/2024 |
102
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
|
LIQUIDADO |
35.960,00 |
|
10/07/2024 |
1011
Alzedir Macedo Mozer
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimir [...]
|
LIQUIDADO |
2.420,61 |
|
10/07/2024 |
10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento, abastecimento e fornecimento de combustíveis (GASOLINA), por meio de sistema informatizado e integrado que poss [...]
|
LIQUIDADO |
4.744,84 |
|
09/07/2024 |
989
CONTATO DIARIO LTDA
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a contratação de empresa especializada em serviços de pesquisas, recortes e entrega de publicações, para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município, perío [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
09/07/2024 |
989
CONTATO DIARIO LTDA
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a contratação de empresa especializada em serviços de pesquisas, recortes e entrega de publicações, para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município, perío [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
09/07/2024 |
930
Charlis Magno Marinho da Silva
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
09/07/2024 |
890
44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
18.754,56 |
|
09/07/2024 |
888
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
40.287,52 |
|
09/07/2024 |
865
CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à aquisição de Vacinas e materiais para realização da Campanha de Vacinação Contra Brucelose e Febre Aftosa com Objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipa [...]
|
PAGO |
21.570,00 |
|
09/07/2024 |
8
ORGANIZACAO DOS MUNICIPIOS PRODUTORES DE PETROLEO
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contribuição destinada a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo e Gás da Bacia de Campos (OMPETRO), durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
1.303,41 |
|
09/07/2024 |
8
ORGANIZACAO DOS MUNICIPIOS PRODUTORES DE PETROLEO
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contribuição destinada a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo e Gás da Bacia de Campos (OMPETRO), durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.303,41 |
|
09/07/2024 |
791
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores [...]
|
LIQUIDADO |
411.387,17 |
|
09/07/2024 |
789
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados ti [...]
|
LIQUIDADO |
17.100,00 |
|
09/07/2024 |
725
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, pro [...]
|
PAGO |
407.364,81 |
|
09/07/2024 |
725
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, pro [...]
|
LIQUIDADO |
407.364,81 |
|
09/07/2024 |
713
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças da plataforma elevatória de acessibilidade instalada na Sede da Prefeitura Muni [...]
|
LIQUIDADO |
3.005,00 |
|
09/07/2024 |
7
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, pertencentes a SEMMADS, com fornecimento de materiais e [...]
|
LIQUIDADO |
1.979,85 |
|
09/07/2024 |
68
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA).
|
LIQUIDADO |
62.500,18 |
|
09/07/2024 |
67
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Folha de pagamento mensal de Guarda Sênior, projeto social do idoso da Secretaria Segurança Pública atendendo o Fundo Municipal de Segurança Publica, Transito e Mobilidade Urbana.
|
LIQUIDADO |
28.240,00 |
|
09/07/2024 |
59
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14
|
LIQUIDADO |
14.950,72 |
|
09/07/2024 |
589
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças do gerador de energia elétrica instalad [...]
|
LIQUIDADO |
5.485,50 |
|
09/07/2024 |
51
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança Pùblica como parte integrante do Programa Social deste Município, direcionado ao Idoso.
|
LIQUIDADO |
7.766,00 |
|
09/07/2024 |
49
Mauricio da Silva Muzy
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diárias para fiscalização do Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos.
|
LIQUIDADO |
545,04 |
|
09/07/2024 |
42
ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Regisro de Preço de Contratação de Aluguel de mesas e cadeiras plásticas, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e [...]
|
LIQUIDADO |
2.093,00 |
|
09/07/2024 |
404
FRONT COMERCIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pes [...]
|
PAGO |
1.179,99 |
|
09/07/2024 |
4
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao aditamento ao contrato 002/2021 relativo a prestação de serviços de manutenção e execução de projetos agrícolas no Sítio Agrícola da Fundação Mu [...]
|
LIQUIDADO |
97.133,60 |
|
09/07/2024 |
4
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2023, Pregão Eletrônico nº 038/2022-DPE, Processo n.º 2022/890182 da Defensoria Pública do Pará, concernente a prestação de serviços conti [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,63 |
|
09/07/2024 |
38
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
29.131,79 |
|
09/07/2024 |
37
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Obrigações Previdênciárias Patronais - IPREV-CA, relativo ao exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
36.098,23 |
|
09/07/2024 |
342
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) [...]
|
PAGO |
1.445.299,96 |
|
09/07/2024 |
341
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) [...]
|
PAGO |
1.445.299,96 |
|
09/07/2024 |
340
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SO [...]
|
PAGO |
1.000.000,00 |
|