lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 62273 registros

Dados atualizados em: 25/01/2026 - 15:02:07
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
08/08/2025 23
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à locação de imóvel localizado na Rua Andrade e Silva nº 1186 - Centro - Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade [...]
PAGO 44.967,98
08/08/2025 23
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.
PAGO 44.967,98
08/08/2025 23
MARCOS ULISSES DE MORAIS
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado na Rua Genciano Riscado da Mota, nº 213, Bairro Célio Sarzedas (lote 05, quadra 08) - Casimiro de Abreu/RJ, que serve d [...]
PAGO 44.967,98
08/08/2025 23
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do plano de saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2025.
PAGO 44.967,98
08/08/2025 23
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
PAGO 44.967,98
08/08/2025 23
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA) [...]
PAGO 44.967,98
08/08/2025 23
AMPLA Energia e Serviço S.A.
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
PAGO 44.967,98
08/08/2025 23
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
PAGO 44.967,98
08/08/2025 23
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
PAGO 44.967,98
08/08/2025 23
Lilian Barreto Veira
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural CARTOGRAFIA PICTÓRICA DA MEMÓRIA , na linguagem ARTES PLÁSTICAS, conforme processo administra [...]
PAGO 44.967,98
08/08/2025 222
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VIG. EM SAÚDE) - Competência Março/2025.
LIQUIDADO 20.357,77
08/08/2025 222
LUIZ DO CARMO PINHEIRO
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião nº 15 [...]
LIQUIDADO 20.357,77
08/08/2025 222
AGNES COMERCIAL LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
LIQUIDADO 20.357,77
08/08/2025 222
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS COM GÁS GLP, para atender as necessidades das unidades escolares.
LIQUIDADO 20.357,77
08/08/2025 22
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO PASEP dos servidores do SAAE.
LIQUIDADO 10.982,39
08/08/2025 22
RAFAEL MEDEIROS FONTAINHA
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural MOSTRA DE ARTES"SEU CICI , na linguagem ARTES URBANAS, conforme processo administrativo nº 1. [...]
LIQUIDADO 10.982,39
08/08/2025 22
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
LIQUIDADO 10.982,39
08/08/2025 22
Francisco Luiz Castilho
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento com prorrogação de prazo e reajuste do Contrato de locação de imóvel.
LIQUIDADO 10.982,39
08/08/2025 22
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste município ,direcionado ao idoso.
LIQUIDADO 10.982,39
08/08/2025 22
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
LIQUIDADO 10.982,39
08/08/2025 22
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a liberação de recurso no regime de adiantamento relativo a passagens e despesas com locomoção
LIQUIDADO 10.982,39
08/08/2025 22
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do bairro São João, para o período de 8 (oito) meses a partir de Janeiro de 2025
LIQUIDADO 10.982,39
08/08/2025 22
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO COMPL [...]
LIQUIDADO 10.982,39
08/08/2025 22
ARIANA PEREIRA FARIA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Bicudo Jardim, nº 65, Rio Dourado, Casimiro de Abreu-RJ, onde funcionará o Espaço Por Você Rio Dourado, em fav [...]
LIQUIDADO 10.982,39
08/08/2025 22
TRM SOLUCOES LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
LIQUIDADO 10.982,39
08/08/2025 20
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à taxa de administração para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de ônibus, c [...]
PAGO 9.611,02
08/08/2025 20
CAROL DE SOUZA FREITAS SILVA
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural TRAJETÓRIA, na linguagem ARTES PLÁSTICAS, conforme processo administrativo nº 1.588/2025.
PAGO 9.611,02
08/08/2025 20
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de JULHO/2025.
PAGO 9.611,02
08/08/2025 20
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento referente prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação [...]
PAGO 9.611,02
08/08/2025 20
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003625/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Contratação de empresa para presta [...]
PAGO 9.611,02
08/08/2025 20
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DOIPREV dos servidores do SAAE – ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Esgo [...]
PAGO 9.611,02
08/08/2025 20
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
PAGO 9.611,02
08/08/2025 20
Diversos servidores da Fundação Cultural
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta Fundação durante o mês de Janeiro de 20 [...]
PAGO 9.611,02
08/08/2025 20
Rodrigo Coutinho Jardim
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado na Est. Ribeirão, n°0, Ribeirão - Casimiro de Abreu/RJ, para sediar a Subunidade da Saúde, pelo período de de 05(cinco) [...]
PAGO 9.611,02
08/08/2025 20
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 referente à prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacion [...]
PAGO 9.611,02
08/08/2025 20
ADRIANA MARINHO ROSA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA pelo período de JANEIRO E FEVEREIRO de 2025.
PAGO 9.611,02
08/08/2025 2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
PAGO 6.509,60
08/08/2025 2
Adriana Izidoro
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural SARAU DA LEI, UMA FESTA PARA O LIVRO E A LITERATURA, nos termos do edital nº 009/2024, na linguagem: LITERATURA/EVENTOS LITERÁR [...]
PAGO 6.509,60
08/08/2025 2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
PAGO 6.509,60
08/08/2025 2
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
PAGO 6.509,60
08/08/2025 2
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução com [...]
PAGO 6.509,60
08/08/2025 2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - Contratação de empresa especiali [...]
PAGO 6.509,60
08/08/2025 2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
PAGO 6.509,60
08/08/2025 2
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
0101 - IPREV-CA
TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 010/2021, COM SUPRESSÃO DE VALOR, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIM [...]
PAGO 6.509,60
08/08/2025 2
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO COMPL [...]
PAGO 6.509,60
08/08/2025 2
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de janeiro de 2025 a 28 de fevere [...]
PAGO 6.509,60
08/08/2025 2
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de prestação de serviço de empresa especializada na locação de impressoras (terceirização de impressão) contemplando o fornecimento d [...]
PAGO 6.509,60
08/08/2025 2
MILA RIBEIRO AZEVEDO
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato de 001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, [...]
PAGO 6.509,60
08/08/2025 198
BARNATO COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2651755 em favor da empresa a ser indicada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para proceder [...]
EMPENHADO 407,00
08/08/2025 197
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Marciana de Souza Secundo, CPF:020.277.2 [...]
EMPENHADO 1.680,00
08/08/2025 195
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
PAGO 9.149,85
08/08/2025 195
Diversos Servidores da Sec. de Educação
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
PAGO 9.149,85
08/08/2025 195
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003610/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatad [...]
PAGO 9.149,85
08/08/2025 195
ADRIANA MARINHO ROSA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA, CPF: 086.627.527-48, pelo período de 04 (quatro) meses 01/09/2025 até 31/ [...]
PAGO 9.149,85
08/08/2025 194
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de JUNHO de 2025.
PAGO 3.414,26
08/08/2025 194
NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003610/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatad [...]
PAGO 3.414,26
08/08/2025 194
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
PAGO 3.414,26
08/08/2025 194
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610. [...]
PAGO 3.414,26
08/08/2025 193
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de JUNHO de 2025.
PAGO 3.018,50
08/08/2025 193
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
PAGO 3.018,50

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