Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
26/01/2024 |
EMPENHO: 34
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Férias de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
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11.286,17 |
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26/01/2024 |
EMPENHO: 13
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
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0101 - IPREV-CA
Referente à aquisição de eletrodomésticos com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de Abreu, para o exercício d [...]
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1.971,00 |
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26/01/2024 |
EMPENHO: 109
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos para eventos, com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
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23.860,00 |
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25/01/2024 |
EMPENHO: 47
Thais de Souza Rodrigues
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Viagem da Secretária THAIS DE SOUZA RODRIGUES GOMES com a finalidade de capacitação para tratar as diretrizes do SUAS no auditório da PGE-RJ, loc [...]
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181,68 |
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25/01/2024 |
EMPENHO: 48
JOYCCE GOMES DA SILVA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Viagem para a servidora JOYCCE GOMES DA SILVA acompanhar o abrigado Gabriel Santana de Souza para realizar consulta de córnea no Hospital Univers [...]
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181,68 |
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25/01/2024 |
EMPENHO: 11
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
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2.035,56 |
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24/01/2024 |
EMPENHO: 222
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero do dia 24/01/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
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69.565,98 |
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24/01/2024 |
EMPENHO: 221
DIRLENE ASTH
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1DOC).
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13.856,71 |
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24/01/2024 |
EMPENHO: 223
Regina Célia Vieira da Rocha Gevegir
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1DOC).
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8.765,20 |
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24/01/2024 |
EMPENHO: 9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
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2.320,16 |
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24/01/2024 |
EMPENHO: 10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
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884,09 |
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24/01/2024 |
EMPENHO: 11
GOLD MUSIC LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos da atração musical "Xande de Pilares", selecionada para integrar a programação do Festival de Verão em Casimiro de Abreu - RJ.
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155.000,00 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 47
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à participação no Consórcio Intermunicipal Da Baixada Litorânea - Cisbali, para um período de 05 (cinco) meses.
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5.500,00 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 26
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Penedo - RJ, nos dias 31/01 a 01/02 de 2024, com o [...]
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484,48 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 30
Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a Servidora Luciana de Oliveira Dames Freitas, matrícula 2.084 , Presidente da Fundação Culturtal Casimiro de Abreu, CPF.: 08 [...]
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181,68 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 31
Jose Nascimento
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a concessão de diária o Servidor Ervan Nilton Gonçalves Boucinha, matrícula 082 , Auxiliar Administrativo, CPF.: 857.941.637-04, com a finalidade d [...]
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181,68 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 32
VANESSA DA COSTA DUARTE MONTE
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a Servidora Vanessa da Costa Duarte Monte, matrícula 032 , Professora de Dança, CPF.: 051.371.457-00, com a finalidade de par [...]
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545,04 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 215
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
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7.013,70 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 216
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Rafael Jardim Pereira Ramos, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 01/08/2022, [...]
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27.497,59 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 28
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
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1.891,76 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 30
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
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280.915,99 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 34
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
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1.324,24 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 37
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
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5.025,14 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 39
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (INSS), dos servidores deste Instituto, alusivo ao mês de Janeiro de 2024.
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4.982,04 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 36
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
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197.148,65 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 38
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Janeiro de 2024.
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10.382,05 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 27
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Janeiro de 2024.
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12.818,22 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 29
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
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2.159.242,95 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 33
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
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9.605,45 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de Janeiro de 2024.
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11.843,31 |
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