lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7079 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
16/02/2024 EMPENHO: 13
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. ( [...]
260.000,00
16/02/2024 EMPENHO: 316
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
2002 - PROCURADORIA GERAL

Relativo a Honorarios Advocaticios, processo de nº 0002270-77.2019.8.19.0017 - PAGAMENTO RPV. Através do ofício n.º 1218/4/2024/MPG.
514,80
16/02/2024 EMPENHO: 79
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados ti [...]
15.039,75
16/02/2024 EMPENHO: 82
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças do gerador de energia elétrica instalad [...]
5.000,05
16/02/2024 EMPENHO: 14
30.598.032/0001-00
REINALDO SARLO MOZER 09039696705
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Referente a serviço de manutenção técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do Município, período de janeiro à novembro de 2024.
4.600,00
16/02/2024 EMPENHO: 47
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
13.830,52
16/02/2024 EMPENHO: 314
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
2002 - PROCURADORIA GERAL

Relativo a Sentença Judicial, processo de nº 0002270-77.2019.8.19.0017 - PAGAMENTO RPV. Através do ofício n.º 1218/4/2024/MPG.
5.148,04
16/02/2024 EMPENHO: 319
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
2002 - PROCURADORIA GERAL

Referente a pagamento de taxa judiciária do Processo n° 0001804-59.2014.8.19.0017.
408,35
16/02/2024 EMPENHO: 321
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente as receitas do mês de janeiro de 2024.
181.454,58
16/02/2024 EMPENHO: 87
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
150.000,00
16/02/2024 EMPENHO: 88
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
275.937,47
16/02/2024 EMPENHO: 130
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento dos encargos patronais (IPREV-CA) da folha de pagamento complementar dos servidores estatutários (ACE) - Janeiro/2024.
197,68
16/02/2024 EMPENHO: 308
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024.
3.158,04
16/02/2024 EMPENHO: 309
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024.
332,72
16/02/2024 EMPENHO: 310
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024.
346,72
16/02/2024 EMPENHO: 311
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024.
245,98
16/02/2024 EMPENHO: 320
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
484,70
15/02/2024 EMPENHO: 22
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ALUGADOS, PRÓPRIOS E/OU CEDIDOS, VINCULADOS A ESTE FMS NOS DISTRITOS DE PALMITAL E BARRA DE SAO [...]
199,59
15/02/2024 EMPENHO: 24
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, do gerador de energia elétrica instalado na sede da Secretaria Municipal De Saúde, Unidade Básica De Saúde Jomar Ta [...]
1.548,75
15/02/2024 EMPENHO: 27
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Instalação, prestação de serviços manutençãopreventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipamentos de refrigeração para atender as necessidad [...]
3.207,77
15/02/2024 EMPENHO: 47
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
697,34
15/02/2024 EMPENHO: 4
041.XXX.XXX-98
Graciana Ribeiro Pinto
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor destinado ao aluguel do imóvel que atenderá o Espaço Mente Saudável situado na Rua Desembargador Margarino Torres, n.º 171, Bairro Vila Campo Alegre Barra de São João, Casim [...]
1.161,93
15/02/2024 EMPENHO: 5
795.XXX.XXX-06
DIRLENE ASTH
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor destinado à locação de imóvel situado à Rua José Jorge nº 39, bairro Nossa Senhora da Saúde, Casimiro de Abreu/RJ, para sediar o Centro de Referência de Vigilância Epidemioló [...]
184,68
15/02/2024 EMPENHO: 25
021.XXX.XXX-06
MARTA MACEDO DE MORAIS
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do ESF Mataruna, para um período de 06 (seis) meses.
834,71
15/02/2024 EMPENHO: 30
729.XXX.XXX-87
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel situado á Avenida Maria José Marmelo dos Santos, nº 324, Loja - térreo, lote nº 0024, Quadra 000C, Loteamento Santa Ely, Casim [...]
1.276,68
15/02/2024 EMPENHO: 35
046.XXX.XXX-09
MARCELO ROCHA DA SILVA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado na Rodovia Amaral Peixoto, nº 174, no Bairro Campo Alegre, Jardim Prata - Barra de São João, para atender as necessidades [...]
370,87
15/02/2024 EMPENHO: 322
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 09/02/2024 na c/c nº 50.503-X.
37.475,86
15/02/2024 EMPENHO: 323
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 06/02/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
2.936,24
15/02/2024 EMPENHO: 1
29.115.458/0004-10
Diversos Servidores do FMAS.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
143,88
15/02/2024 EMPENHO: 38
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades dos imóveis alugados, pr´prios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024
347,03

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