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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7079 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
06/03/2024 EMPENHO: 460
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
2002 - PROCURADORIA GERAL

Referente a pagamento de taxa e custas judiciária do Processo n° 0000324-32.2003.8.19.0017.
8.064,33
06/03/2024 EMPENHO: 394
39.223.581/0001-66
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Municipio com ônus para o ente recebedor, portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de [...]
4.802,55
06/03/2024 EMPENHO: 411
39.223.581/0001-66
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Municipio com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secreta [...]
6.874,87
06/03/2024 EMPENHO: 412
39.223.581/0001-66
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Catia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este Municipio com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, com [...]
5.363,62
06/03/2024 EMPENHO: 17
114.XXX.XXX-80
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE JANEIRO A ABRIL
468,50
06/03/2024 EMPENHO: 18
041.XXX.XXX-32
MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE BEZERRA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , SrªMaria das Graças Andrade Bezerra, CPF: 041.870.397-32 PERIODO DE JANEIRO A MAR [...]
788,75
06/03/2024 EMPENHO: 20
175.XXX.XXX-00
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESA PELA Liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos PERIODO DE JANEIRO E MAIO
631,46
06/03/2024 EMPENHO: 17
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
2.754,51
06/03/2024 EMPENHO: 18
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
523,75
06/03/2024 EMPENHO: 69
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA

Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Fevereiro de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
8.371,72
06/03/2024 EMPENHO: 63
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA

Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Fevereiro de 2024.
9.195,55
06/03/2024 EMPENHO: 19
103.XXX.XXX-69
MONALISA SANTIAGO SILVA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO
468,50
06/03/2024 EMPENHO: 29
086.XXX.XXX-48
ADRIANA MARINHO ROSA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA pelo periodo de 2 meses em 2024 (JANEIRO E FEVEREIRO)
462,62
06/03/2024 EMPENHO: 36
141.XXX.XXX-46
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE JANEIRO E FEVER [...]
608,41
06/03/2024 EMPENHO: 39
02.421.421/0001-11
TIM S A
0303 - SAAE

ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E SERVIÇO DE MOVEL PESSOAL , REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19973.104892/2019-66, PREGÃO ELETRONICO Nº [...]
2.842,69
05/03/2024 EMPENHO: 18
09.308.373/0001-07
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU

Locação com montagem e desmontagem de banheiros químicos contendo lavatório, vaso sanitário e mictório, com estrutura fabricada em polietileno de alta densidade, com piso antide [...]
378,00
05/03/2024 EMPENHO: 24
12.145.683/0001-54
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de serviços de locação, manutenção preventiva e corretiva d [...]
9.637,63
05/03/2024 EMPENHO: 51
13.903.093/0001-06
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
0303 - SAAE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS SE NECESSÁRIO, NOS EQUIPAMENTOS GERADOR DE CLORO, SATURADOR DE FLÚO [...]
1.824,87
05/03/2024 EMPENHO: 51
13.903.093/0001-06
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
0303 - SAAE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS SE NECESSÁRIO, NOS EQUIPAMENTOS GERADOR DE CLORO, SATURADOR DE FLÚO [...]
92,00
05/03/2024 EMPENHO: 28
49.871.033/0001-04
CONSORCIO BGH ENGENHARIA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESA EMPENHADA referene a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, quando necessário dos imóveis próprios do Município [...]
4.209,85
05/03/2024 EMPENHO: 28
49.871.033/0001-04
CONSORCIO BGH ENGENHARIA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESA EMPENHADA referene a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, quando necessário dos imóveis próprios do Município [...]
4.209,85
05/03/2024 EMPENHO: 5
804.XXX.XXX-04
EDUARDO COSTA MIRANDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU

Contrato de locação do imóvel situado na Rua Vargem Grande, no Bairro Industrial em Casimiro de Abreu/RJ, visando atender a necessidade do Departamento de Operações com cães no Mun [...]
1.304,46
05/03/2024 EMPENHO: 7
729.XXX.XXX-15
Alecyr de Castro Marchon
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU

Locação do espaço visando atender a necessidade do Departamento de ROMU do FMSPTMU.Prazo de Vigencia 01/01/2024 a 30/06/2024.
142,02
05/03/2024 EMPENHO: 9
02.478.800/0001-48
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU

Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de natureza continuada de terceirização da produção, reprodução e digitalização de document [...]
205,44
05/03/2024 EMPENHO: 8
33.955.956/0001-04
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU

locação parcial do imóvel (2º bloco, a saber composto de 16 salas com banheiro e 01 vestuários.), situado na Rua Andrade e Silva, 1186 Centro Barra de São João Casimiro de Abreu/ [...]
194,98
05/03/2024 EMPENHO: 50
13.903.093/0001-06
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
0303 - SAAE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS SE NECESSÁRIO, NOS EQUIPAMENTOS GERADOR DE CLORO, SATURADOR DE FLÚO [...]
308,86
05/03/2024 EMPENHO: 458
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
2002 - PROCURADORIA GERAL

Referente a pagamento de taxa judiciária do Processo n° 0004858-09.2009.8.19.0017.
408,34
05/03/2024 EMPENHO: 459
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
2002 - PROCURADORIA GERAL

Referente a pagamento de taxa judiciária do Processo n° 0004903-37.2014.8.19.0017.
408,34
05/03/2024 EMPENHO: 8
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
576,13
05/03/2024 EMPENHO: 9
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
497,96

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