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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7079 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
28/02/2024 EMPENHO: 141
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FARMÁCIA BÁSICA, referente ao mês de Fevereiro/2024.
73.059,27
28/02/2024 EMPENHO: 142
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
16.623,49
28/02/2024 EMPENHO: 143
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
100.000,00
28/02/2024 EMPENHO: 144
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. SANITÁRIA, referente ao mês de Fevereiro/2024.
23.497,54
28/02/2024 EMPENHO: 145
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF, referente ao mês de Fevereiro/2024.
300.000,00
28/02/2024 EMPENHO: 146
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF, referente ao mês de Fevereiro/2024.
11.259,16
28/02/2024 EMPENHO: 147
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO, referente ao mês de Fevereiro/2024.
71.458,21
28/02/2024 EMPENHO: 148
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde LRPD, referente ao mês de Fevereiro/2024.
11.395,57
28/02/2024 EMPENHO: 149
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AG. ENDEMIAS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
57.476,45
28/02/2024 EMPENHO: 150
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL, referente ao mês de Fevereiro/2024.
35.007,42
28/02/2024 EMPENHO: 151
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AÇÕES E PREVENÇÕES, referente ao mês de Fevereiro/2024.
7.422,80
28/02/2024 EMPENHO: 152
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - EMULTI, referente ao mês de Fevereiro/2024.
31.312,41
28/02/2024 EMPENHO: 153
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo CAPS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
60.000,00
28/02/2024 EMPENHO: 154
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo CAPS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
40.501,86
28/02/2024 EMPENHO: 155
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Fevereiro/2024.
57.537,21
28/02/2024 EMPENHO: 156
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados (VIG. EM SAÚDE), referente ao mês de Fevereiro/2024.
40.000,00
28/02/2024 EMPENHO: 157
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. EM SAÚDE referente ao mês de Fevereiro/2024.
25.378,17
28/02/2024 EMPENHO: 158
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - FISIOTERAPIA, referente ao mês de Fevereiro/2024.
51.060,88
28/02/2024 EMPENHO: 159
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Fevereiro/2024 (Parcial).
227.799,88
28/02/2024 EMPENHO: 160
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Fevereiro/2024 (parcial).
22.145,62
28/02/2024 EMPENHO: 161
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - POLICLÍNICA IVANIR DE FREITAS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
45.511,15
28/02/2024 EMPENHO: 41
13.781.452/0001-08
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
0303 - SAAE

Pagamento referente à OUTORGA concedida pelo Instituto do Meio Ambiente - INEA / FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS FUNDRHI ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Águas de Casimir [...]
12.696,79
27/02/2024 EMPENHO: 20
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e sua unidades no Distrito de [...]
21,12
27/02/2024 EMPENHO: 17
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota municipal de veículos, ônib [...]
2.376,79
27/02/2024 EMPENHO: 23
21.743.725/0001-40
UAU ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA - EPP
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de grade disciplinadora e tenda tensionada para atender as necessidades do FMSPTMU.
5.440,50
27/02/2024 EMPENHO: 13
09.613.503/0001-07
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela Despesa Empenhada referente ao 1. Termo Aditivo ao Contrato 008/2022 da Prestação de serviço de captação, edição, produção de áudio e produção de vídeos orientativos, instituc [...]
1.105,00
27/02/2024 EMPENHO: 66
17.210.644/0001-07
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Referente a execução dos serviços de varrição manual e mecanizada, capina manual, roçada mecanizada e manutenção de caixas de ralo, período de janeiro à 29/02/2024.
109.134,63
27/02/2024 EMPENHO: 100
38.120.944/0001-75
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Referente a Contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , Em Professor Souz [...]
16.612,41
27/02/2024 EMPENHO: 7
02.253.249/0001-34
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente a contratação de empresa desenvolvedora de sistemas, capacitada para o fornecimento de sistema informatizado, que realize a gestão de cobrança, fiscalização e controle do [...]
2.136,43
27/02/2024 EMPENHO: 6
01.741.069/0001-39
Cardim & Cardim Ltda
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Referente à prestação de serviço de divulgação volante para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação. Período de janeiro de 2024.
2.250,00

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