Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
28/02/2024 |
EMPENHO: 141
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FARMÁCIA BÁSICA, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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73.059,27 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 142
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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16.623,49 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 143
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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100.000,00 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 144
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. SANITÁRIA, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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23.497,54 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 145
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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300.000,00 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 146
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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11.259,16 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 147
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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71.458,21 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 148
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde LRPD, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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11.395,57 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 149
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AG. ENDEMIAS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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57.476,45 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 150
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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35.007,42 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 151
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AÇÕES E PREVENÇÕES, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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7.422,80 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 152
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - EMULTI, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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31.312,41 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 153
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo CAPS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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60.000,00 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 154
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo CAPS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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40.501,86 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 155
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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57.537,21 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 156
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados (VIG. EM SAÚDE), referente ao mês de Fevereiro/2024.
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40.000,00 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 157
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. EM SAÚDE referente ao mês de Fevereiro/2024.
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25.378,17 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 158
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - FISIOTERAPIA, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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51.060,88 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 159
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Fevereiro/2024 (Parcial).
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227.799,88 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 160
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Fevereiro/2024 (parcial).
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22.145,62 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 161
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - POLICLÍNICA IVANIR DE FREITAS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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45.511,15 |
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28/02/2024 |
EMPENHO: 41
13.781.452/0001-08
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
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0303 - SAAE
Pagamento referente à OUTORGA concedida pelo Instituto do Meio Ambiente - INEA / FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS FUNDRHI ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Águas de Casimir [...]
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12.696,79 |
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27/02/2024 |
EMPENHO: 20
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e sua unidades no Distrito de [...]
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21,12 |
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27/02/2024 |
EMPENHO: 17
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota municipal de veículos, ônib [...]
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2.376,79 |
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27/02/2024 |
EMPENHO: 23
21.743.725/0001-40
UAU ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA - EPP
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de grade disciplinadora e tenda tensionada para atender as necessidades do FMSPTMU.
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5.440,50 |
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27/02/2024 |
EMPENHO: 13
09.613.503/0001-07
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela Despesa Empenhada referente ao 1. Termo Aditivo ao Contrato 008/2022 da Prestação de serviço de captação, edição, produção de áudio e produção de vídeos orientativos, instituc [...]
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1.105,00 |
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27/02/2024 |
EMPENHO: 66
17.210.644/0001-07
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a execução dos serviços de varrição manual e mecanizada, capina manual, roçada mecanizada e manutenção de caixas de ralo, período de janeiro à 29/02/2024.
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109.134,63 |
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27/02/2024 |
EMPENHO: 100
38.120.944/0001-75
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , Em Professor Souz [...]
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16.612,41 |
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27/02/2024 |
EMPENHO: 7
02.253.249/0001-34
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contratação de empresa desenvolvedora de sistemas, capacitada para o fornecimento de sistema informatizado, que realize a gestão de cobrança, fiscalização e controle do [...]
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2.136,43 |
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27/02/2024 |
EMPENHO: 6
01.741.069/0001-39
Cardim & Cardim Ltda
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à prestação de serviço de divulgação volante para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação. Período de janeiro de 2024.
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2.250,00 |
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