lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7079 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
27/02/2024 EMPENHO: 1
00.095.530/0001-60
CUSTOM INFORMATICA LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU

Prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação por 90 dias em carater emergencial, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal c [...]
941,78
27/02/2024 EMPENHO: 4
721.XXX.XXX-44
Walcimar Rosa dos Reis
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente a0 8. Termo Aditivo Prorragação de prazo do contrato de Locação 001/2017, do Imóvel situado à Rua Franklin José dos Santos, 88 - Centro Casimiro de [...]
92,58
27/02/2024 EMPENHO: 91
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2024.
7.929,91
27/02/2024 EMPENHO: 377
117.XXX.XXX-74
Maiara Porto de Souza
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Referente à concessão de diárias para a Servidora participar do Curso: "SIGFIS - Módulo LRF Mudanças para o exercício de 2024", local - Auditório do Paço Municipal de Macaé, sito à [...]
181,68
27/02/2024 EMPENHO: 374
912.XXX.XXX-91
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO

Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF.
4.481,44
27/02/2024 EMPENHO: 375
019.XXX.XXX-85
Adriano de Almeida Silva
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO

Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF.
4.481,44
27/02/2024 EMPENHO: 380
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente aos descontos dos créditos dos Royalties do dia 27/02/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
134.464,09
27/02/2024 EMPENHO: 373
019.XXX.XXX-85
Adriano de Almeida Silva
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO

Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Adriano de Almeida Silva, Matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
2.739,00
26/02/2024 EMPENHO: 10
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0101 - IPREV-CA

Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme proc. nº 5408/2022.
362,56
26/02/2024 EMPENHO: 11
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0101 - IPREV-CA

Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
1.095,90
26/02/2024 EMPENHO: 11
74.039.116/0001-70
DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU

Contratação de empresa de tecnologia, visando os serviços de solução integrada de fiscalização e gerenciamento de trânsito e de transportes concedidos de passageiros no Município d [...]
576,43
26/02/2024 EMPENHO: 14
35.990.690/0001-58
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE REPETIDORAS E RÁDIOS COMUNICADORES PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL
329,89
26/02/2024 EMPENHO: 24
09.613.503/0001-07
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de erviços de locação de estrutura( Palco, tenda, som, iluminação, arquibancada, cercamento em [...]
1.425,01
26/02/2024 EMPENHO: 25
09.613.503/0001-07
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (Palco, Tenda, Som, Iluminação, Arquibancada, Cercamento [...]
1.379,47
26/02/2024 EMPENHO: 37
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor destinado ao pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 27 dias.
2.296,03
26/02/2024 EMPENHO: 43
27.994.584/0001-14
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
31.380,45
26/02/2024 EMPENHO: 5
00.095.530/0001-60
CUSTOM INFORMATICA LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
549,78
26/02/2024 EMPENHO: 7
21.427.040/0001-94
TRM SOLUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESA EMPENHADA para Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática, incluindo manutenção e instalação de hardwares e softwares pelo p [...]
804,00
26/02/2024 EMPENHO: 33
31.944.002/0001-62
AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Referente à contratação de jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para prestação de serviços de Publicação de avisos de Licitação e outros Atos Administrativos, p [...]
1.872,39
26/02/2024 EMPENHO: 44
26.726.146/0001-02
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
1.129.289,24
26/02/2024 EMPENHO: 105
05.266.904/0001-87
Vitória Construtora e Comércio Ltda Me
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, [...]
265.719,60
26/02/2024 EMPENHO: 105
05.266.904/0001-87
Vitória Construtora e Comércio Ltda Me
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, [...]
21.312,10
26/02/2024 EMPENHO: 7
42.422.253/0001-01
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
0101 - IPREV-CA

Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS, alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2024.
77,84
26/02/2024 EMPENHO: 7
42.422.253/0001-01
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
0101 - IPREV-CA

Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS, alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2024.
3,93
26/02/2024 EMPENHO: 29
11.427.054/0001-54
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, para um período de 08 meses.
1.435,41
26/02/2024 EMPENHO: 8
33.955.956/0001-04
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU

locação parcial do imóvel (2º bloco, a saber composto de 16 salas com banheiro e 01 vestuários.), situado na Rua Andrade e Silva, 1186 Centro Barra de São João Casimiro de Abreu/ [...]
194,98
26/02/2024 EMPENHO: 16
28.686.582/0001-20
W. R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO - ME
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU

Contratação de empresa especializada em fornecimento de recarga de gás de cozinha. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO GLP COM 45 KG E 13 KG
31,56
26/02/2024 EMPENHO: 15
01.601.085/0001-26
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
0101 - IPREV-CA

Referente à aquisição de materiais de expediente e escritório com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de Abreu [...]
4.084,20
26/02/2024 EMPENHO: 16
28.511.658/0001-87
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
0101 - IPREV-CA

Referente à aquisição de materiais de expediente e escritório com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de Abreu [...]
182,80
26/02/2024 EMPENHO: 46
092.XXX.XXX-28
Héber Eugênio Nunes
0101 - IPREV-CA

Referente a concessão de diárias para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Finanças, matrícula nº 107, com destino a Macaé, nos dias 28 e 29 de fevereiro de [...]
363,36

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