Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
29/04/2024 |
EMPENHO: 15
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS PRÓPRIOS, CEDIDOS OU ALUGADOS NO EXERCICIO DE 2024.
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57.489,21 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 342
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ para [...]
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439.254,60 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 22
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ALUGADOS, PRÓPRIOS E/OU CEDIDOS, VINCULADOS A ESTE FMS NOS DISTRITOS DE PALMITAL E BARRA DE SAO [...]
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4.424,56 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 27
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Instalação, prestação de serviços manutençãopreventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipamentos de refrigeração para atender as necessidad [...]
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29.538,50 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 52
32.682.830/0001-32
R. S. DA SILVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gestão, arbitragem e logística em eventos esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esport [...]
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134.832,50 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 475
34.413.463/0001-05
R SANTANA ENGENHARIA E GESTAO LTDA
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à contratação de empresa para manutenção e conservação dos espaços de esporte e lazer localizados nas Praças, Quadras, Campos (inclusive os sintéticos) e Centros de Espor [...]
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510.507,04 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 35
06.877.631/0002-50
DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
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2016 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Referente a contratação de empresa devidamente habilitada para a prestação de serviços de disponibilização de aterro sanitário para recebimento de resíduos sólidos urbanos domicili [...]
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102.943,49 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 58
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
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311.336,48 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 67
09.466.219/0001-55
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
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147.198,00 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 318
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, perí [...]
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38.006,92 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 772
243.XXX.XXX-00
Flavio Santos Padilha
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção para Curso: Avaliação de Imóveis Urbanos Local: ECG/TCE-RJ
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1.756,24 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 773
132.XXX.XXX-36
Feliciano Porto Pinto Junior
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção para Curso: Avaliação de Imóveis Urbanos Local: ECG/TCE-RJ
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1.756,24 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 774
108.XXX.XXX-29
Lucas Pereira Machado
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção para Curso:
Avaliação de Imóveis Urbanos Local: ECG/TCE-RJ
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1.756,24 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 782
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 04/04/2024 e 29/04/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
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127.514,75 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 531
45.575.532/0001-95
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
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23.363,25 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 583
45.575.532/0001-95
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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20.553,00 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 97
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Abril de 2024.
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3.056,36 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 99
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Abril de 2024.
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438.647,57 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 103
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Abril de 2024.
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2.139,46 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 107
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Abril de 2024.
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3.753,51 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 105
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Abril de 2024.
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190.683,19 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 106
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Abril de 2024.
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1.097,96 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 33
03.999.531/0001-28
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
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333.543,63 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 131
01.002.940/0001-82
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Devolução de saldo em conta - Programação nº 330130620180001
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58.657,77 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 38
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades dos imóveis alugados, pr´prios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024
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5.953,39 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 39
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades do Hospital Angela Maria Sim~pes Menezes, vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024.
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1.582,59 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 96
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Abril de 2024.
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13.294,03 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 98
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Abril de 2024.
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2.514.928,02 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 102
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de Abril de 2024.
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12.984,95 |
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29/04/2024 |
EMPENHO: 100
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de Abril de 2024.
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267.799,53 |
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